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860,506.4 Dominican Pesos
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PROCURADURIA-DAF-CM-2025-0057
Request Name:
Adquisición de equipos y materiales para la Unidad de investigación de Delitos Financieros UIF. Proceso dirigido a mipymes.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de equipos y materiales para la Unidad de investigación de Delitos Financieros UIF. Proceso dirigido a mipymes.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
29/04/2025 14:00:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
01/05/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
01/05/2025 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
02/05/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
02/05/2025 16:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
09/05/2025 15:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
13/05/2025 15:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_TechnicalAndEconomicAppraisalDate
15/05/2025 15:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
23/05/2025 15:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
27/05/2025 15:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
30/05/2025 15:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/06/2025 12:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/06/2025 15:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
16,922.07
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
16,922.07
DOP
----
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ID
Description
Value
Month
Year
1
TRNSFERENCIA
16,922.07
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
2.3.9.6.01
1
16,922.07
DOP
Vencido
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Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
12/05/2025 09:53:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
01/05/2025 19:58:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
02/05/2025 09:52:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
02/05/2025 11:54:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
02/05/2025 15:49:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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No
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Acta de aprobación e Inicio.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Certificación de fondo CM57.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHAS TECNICAS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de compra CM57.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Especificaciones Tecnicas.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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DO1.AWD.1768120
23/05/2025 14:27
16,922.07 Dominican Pesos
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23/05/2025 14:27
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16,922.07 Dominican Pesos
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Lote II, Materiales Electricos
Lote II, Materiales Electricos
Lote II, Materiales Electricos
Lote II, Materiales Electricos
Lote II, Materiales Electricos
DO1.AWD.1768119
23/05/2025 14:30
35,259.01 Dominican Pesos
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Lote III, Materiales de plomerias
Lote III, Materiales de plomerias
Lote III, Materiales de plomerias
Lote III, Materiales de plomerias
Lote III, Materiales de plomerias
DO1.AWD.1767818
23/05/2025 14:30
226,976.67 Dominican Pesos
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Lote IV Materiales ferreteros
Lote IV Materiales ferreteros
Lote IV Materiales ferreteros
Lote IV Materiales ferreteros
Lote IV Materiales ferreteros
DO1.AWD.1767817
23/05/2025 14:31
311,219.91 Dominican Pesos
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Lote V, Mobiliarios
Lote V, Mobiliarios
Lote V, Mobiliarios
Lote V, Mobiliarios
Lote V, Mobiliarios
DO1.AWD.1767815
23/05/2025 14:32
9,277.16 Dominican Pesos
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23/05/2025 14:32
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Lote VI, Electrodomestico
Lote VI, Electrodomestico
Lote VI, Electrodomestico
Lote VI, Electrodomestico
Lote VI, Electrodomestico
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lote 1
Adquisición de aire para DF
-
Subtotal
360,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
40101701 - Aires acondici
(...)
40101701 - Aires acondicionados
2.6.5.4.02
AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONELADAS, R410A , EFICIENCIA 18 , SUMINISTRO E INSTALACION INCLUIDA ( DUCTERIA, BASE PARA CONDENSADOR Y PROTECCION)
1
UD
360,000
360,000.00
1.2
Lote 2
Adquisicion de materiales electricos DF
-
Subtotal
22,600.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
39101601 - Lámparas halóg
(...)
39101601 - Lámparas halógenas
2.3.9.6.01
LAMPARAS OJO DE BUEY DE 5W REDONDO6,500 K
30
UD
200
6,000.00
2
39101601 - Lámparas halóg
(...)
39101601 - Lámparas halógenas
2.3.9.6.01
LAMPARAS LED 2X2 PARA PLAFON 6,500 K
10
UD
1,300
13,000.00
3
39101601 - Lámparas halóg
(...)
39101601 - Lámparas halógenas
2.3.9.6.01
LAMPARAS CIRCULARES DE 18W 6,500 K
6
UD
300
1,800.00
4
39101601 - Lámparas halóg
(...)
39101601 - Lámparas halógenas
2.3.9.6.01
BOMBILLA LED MR-16 6W 6500 K
18
UD
100
1,800.00
1.3
Lote 3
Adquisición de materiales de plomeria DF
-
Subtotal
25,552.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
30181505 - Inodoros o exc
(...)
30181505 - Inodoros o excusados
2.3.6.2.02
INDORO COMPLETO ELONGADO
1
UD
16,000
16,000.00
2
30151701 - Boquillas de b
(...)
30151701 - Boquillas de bajantes
2.3.9.8.02
BOQUILLA PARA FREGADERO
1
UD
250
250.00
3
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
CEMENTO BLANCO
5
UD
50
250.00
4
20111702 - Tapones o ancl
(...)
20111702 - Tapones o anclajes de tubos
2.3.9.8.02
COLA PARA FREGADERO
1
UD
105
105.00
5
30181504 - Lavamanos/Freg
(...)
30181504 - Lavamanos/Fregadero
2.3.6.3.06
FREGADERO DE UNA BOCA
1
UD
1,800
1,800.00
6
31181510 - Juntas de sili
(...)
31181510 - Juntas de silicona
2.3.9.8.01
JUNTA DE CERA
1
UD
127
127.00
7
27111725 - Llaves tubular
(...)
27111725 - Llaves tubulares de desplazamiento
2.3.6.3.04
LLAVE ANGULAR DE 1/2 PULG
1
UD
400
400.00
8
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua
2.3.9.8.02
MANGUERA PARA INODO
1
UD
300
300.00
9
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua
2.3.9.8.02
MANGUERA PARA LAVAMANOS
2
UD
300
600.00
10
30181504 - Lavamanos/Freg
(...)
30181504 - Lavamanos/Fregadero
2.3.6.3.06
MEZCLADORA DE FREGADERO
1
UD
1,900
1,900.00
11
30181504 - Lavamanos/Freg
(...)
30181504 - Lavamanos/Fregadero
2.3.6.3.06
MEZCLADORA DE LAVAMANOS
1
UD
2,800
2,800.00
12
39111808 - Parrillas
2.3.9.6.01
PARILLA DE PISO
1
UD
185
185.00
13
40141716 - Sifones en P
2.3.9.8.02
SIFON SENCILLO
2
UD
250
500.00
14
12352310 - Siliconas
2.3.7.2.99
SILICON TRANSPARENTE
1
UD
300
300.00
15
11151502 - Fibras de nylo
(...)
11151502 - Fibras de nylon
2.3.2.1.01
TEFLON
1
UD
35
35.00
1.4
Lote 4
Adquisición de materiales ferretero DF
-
Subtotal
176,154.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12162501 - Rompedores de
(...)
12162501 - Rompedores de emulsión agua en aceite
2.3.7.2.99
AGUARRAS
1
GAL
600
600.00
2
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHA DE 3 PULG
10
UD
180
1,800.00
3
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHA DE 4 PULG
2
UD
180
360.00
4
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
CEMENTO GRIS (FUND
1
UD
650
650.00
5
31201515 - Cintas de pape
(...)
31201515 - Cintas de papel
2.3.9.9.05
CINTA DE MALLA
1
UD
570
570.00
6
31162003 - Clavos de acab
(...)
31162003 - Clavos de acabado
2.3.6.3.06
CLAVOS DE PIN
10
UD
5
50.00
7
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
CUBETA DE MASILLA EASY FINISH
1
UD
2,021
2,021.00
8
44111910 - Rieles o sujet
(...)
44111910 - Rieles o sujetadores para colgar tableros
2.3.9.2.01
DURMIENTES DE 2 1/2 PULG CAL 25
2
UD
182
364.00
9
11162116 - Tela de fique
(...)
11162116 - Tela de fique o estopa
2.3.2.1.01
ESTOPA
7
UD
78
546.00
10
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
ESTUCHE DE OLEO NO 2
1
UD
300
300.00
11
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
ESTUCHE DE OLEO NO 3
1
UD
570
570.00
12
31162003 - Clavos de acab
(...)
31162003 - Clavos de acabado
2.3.6.3.06
FULMINANTES CAL 22
10
UD
741
7,410.00
13
11121503 - Laca
2.3.7.2.06
LACA NATURAL
2
GAL
585
1,170.00
14
23131507 - Tela para lija
(...)
23131507 - Tela para lijar
2.3.6.4.06
LIJA NO 360
8
UD
70
560.00
15
23131507 - Tela para lija
(...)
23131507 - Tela para lijar
2.3.6.4.06
LIJAS NO 180
7
UD
31.2
218.40
16
23131507 - Tela para lija
(...)
23131507 - Tela para lijar
2.3.6.4.06
LIJAS NO 220
9
UD
65
585.00
17
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04
LLAVIN DOBLE MANIJA PARA PUERTAS DE MADERA
6
UD
520
3,120.00
18
11121610 - Maderas duras
2.3.1.4.01
MADERA PINO TRATADA BRUTA DE 1 X 2 X7
2
UD
338
676.00
19
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
MASILLA DE PINO 8 ONZ
1
UD
200
200.00
20
31201502 - Cinta aislante
(...)
31201502 - Cinta aislante eléctrica
2.3.9.6.01
MASKINTAPE 3/4 PULG
6
UD
52
312.00
21
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
MOTA ANTIGOTA
6
UD
117
702.00
22
14111609 - Papel de cubie
(...)
14111609 - Papel de cubierta
2.3.3.2.01
PAPEL BASE PARA EMPAPELAR
1
UD
800
800.00
23
14111609 - Papel de cubie
(...)
14111609 - Papel de cubierta
2.3.3.2.01
PAPEL FROST (ROLLO)
1
UD
17,000
17,000.00
24
44111910 - Rieles o sujet
(...)
44111910 - Rieles o sujetadores para colgar tableros
2.3.9.2.01
PARALES DE 2 1/2 PULG CAL 25
6
UD
221
1,326.00
25
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
PINTURA ACRILICA BLANCO 0
6
UD
6,175
37,050.00
26
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
PINTURA AZUL POSITIVO
5
GAL
2,158
10,790.00
27
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
PINTURA DE ACEITE BLANCA
2
GAL
1,885
3,770.00
28
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
PINTURA SEMIGLOSS BLANCO 0
4
UD
10,227
40,908.00
29
30161501 - Fibra prensada
2.6.9.6.01
PLAFÓN 2X4 TIPO VINIL YESO
40
UD
585
23,400.00
30
30161509 - Tabla de yeso
2.3.6.1.04
PLANCHAS DE YESO
7
UD
1,229
8,603.00
31
31211604 - Extensor o ret
(...)
31211604 - Extensor o retardador de pintura
2.3.7.2.06
RETARDADOR
1
UD
1,500
1,500.00
32
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
ROLO
6
UD
156
936.00
33
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
SEALER NATURA
1
GAL
585
585.00
34
12191602 - Solventes acti
(...)
12191602 - Solventes activos
2.3.7.2.06
THINNER
9
GAL
650
5,850.00
35
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
TORNILLOS DE ESTRUCTURA
1
LB
292
292.00
36
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
TORNILLOS DE PLANCHA
2
LB
280
560.00
1.5
Lote 5
Adquisición de mobiliario para DF
-
Subtotal
265,200.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
56112104 - Sillas para ej
(...)
56112104 - Sillas para ejecutivos
2.6.1.1.01
SILLA EJECUTIVAS EN PIEL
5
UD
25,000
125,000.00
1
56112104 - Sillas para ej
(...)
56112104 - Sillas para ejecutivos
2.6.1.1.01
SILLA SEMIEJECUTIVA
14
UD
8,300
116,200.00
1
56112104 - Sillas para ej
(...)
56112104 - Sillas para ejecutivos
2.6.1.1.01
SILLAS DE VISITAS CON BRAZO
8
UD
3,000
24,000.00
1.6
Lote 6
Adquisición de microondas DF
-
Subtotal
11,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
52141502 - Hornos microon
(...)
52141502 - Hornos microondas para uso doméstico
2.6.1.4.01
MICROONDAS
1
UD
11,000
11,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1767815
Informe final de la selección DO1.AWD.1767815
23/05/2025 14:32
(UTC -4 hours)
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DO1.AWD.1767817
Informe final de la selección DO1.AWD.1767817
23/05/2025 14:32
(UTC -4 hours)
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DO1.AWD.1767818
Informe final de la selección DO1.AWD.1767818
23/05/2025 14:30
(UTC -4 hours)
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DO1.AWD.1768119
Informe final de la selección DO1.AWD.1768119
23/05/2025 14:30
(UTC -4 hours)
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DO1.AWD.1768120
Informe final de la selección DO1.AWD.1768120
23/05/2025 14:27
(UTC -4 hours)
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Announcements
DO1.MSG.653056
La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-DAF-CM-2025-0057 publicada por Procuraduría General de la República
12/05/2025 09:53
(UTC -4 hours)
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