Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
183,500 Dominican Pesos
Request Reference:
CEAASNA-DAF-CD-2025-0112
Request Name:
Adquisición de Insumos Para el Área de Mantenimiento de Este Centro De Salud.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Insumos Para el Área de Mantenimiento de Este Centro De Salud.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ FEDERICO BERMUDEZ, MEJORAMIENTO SOCIAL Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
29/04/2025 11:01:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
29/04/2025 11:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
29/04/2025 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
29/04/2025 11:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
29/04/2025 11:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
01/05/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
01/05/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/05/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/05/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
210,464.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
49,654.40
DOP
----
View
2.6.5.8.01
31,010.40
DOP
----
View
2.3.9.9.04
47,200.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
82,600.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Transferencia
210,464.80
DOP
Mayo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
CEAASNA-02-0470
1
210,464.80
DOP
Vencido
Certificado de Cuota a Comprometer.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
29/04/2025 15:09:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
29/04/2025 11:12:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
1. Carta de Requerimiento.pdf
Other
Download
2. Solicitud de Compra.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
4. Base de la contratacion.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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5 Certificacion de Existencia de Fondo.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
6. Acto de Aprobacion.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
5. Codigo de Ética.docx
Other
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1755049
30/04/2025 09:01
210,464.8 Dominican Pesos
Active
Final Report:
30/04/2025 09:01
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Security Guards JLF, SRL
210,464.8 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
83,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.3.9.6.01
Breaker Trifásico de 40 Ampare
3
UD
4,500
13,500.00
2
31201603 - Gomas
2.3.7.2.99
Goma Maciza para Reemplazo de silla de rueda
20
UD
3,500
70,000.00
1.2
Adquisición de Insumos para el Área de Seguridad
-
Subtotal
100,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
3
41111903 - Detectores de
(...)
41111903 - Detectores de metales
2.6.5.8.01
Detectores de Metales
4
UD
7,000
28,000.00
4
39111702 - Lámparas portá
(...)
39111702 - Lámparas portátiles
2.3.9.6.01
Linterna
10
UD
3,600
36,000.00
5
46171509 - Gabinetes u or
(...)
46171509 - Gabinetes u organizadores con llave
2.3.9.9.04
Caja para Llaves
4
UD
4,000
16,000.00
6
46171501 - Candados
2.3.9.9.04
Candado
20
UD
1,000
20,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1755049
Informe final de la selección DO1.AWD.1755049
30/04/2025 09:01
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.649309
La lista de oferentes del proceso CEAASNA-DAF-CD-2025-0112 publicada por Centro Especializado de Atención Ambulatoria En Salud Dr. Nelson Astacio
29/04/2025 15:09
(UTC -4 hours)
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