Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
476,800 Dominican Pesos
Request Reference:
HPIC-DAF-CM-2025-0023
Request Name:
COMPRA DE MATERIAL DE LIMIEZA T2
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERAL DE LIMPIEZA.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
B/ Los mineros, C/ Mella, esq. 17 de octubre, salida la capital Sánchez Ramírez CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
28/04/2025 14:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
30/04/2025 11:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
01/05/2025 09:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
02/05/2025 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
02/05/2025 08:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
06/05/2025 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
08/05/2025 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
09/05/2025 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
09/05/2025 08:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/05/2025 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/05/2025 08:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
136,549.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
66,375.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
69,148.00
DOP
----
View
2.6.4.1.01
1,026.60
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago unico
45,516.33
DOP
Junio
2025
2
segundo pago
45,516.33
DOP
Julio
2025
3
tercer pago
45,516.94
DOP
Agosto
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
CM 0023
1
136,549.60
DOP
Vencido
CERTIFICACION CM 0023 25.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
06/05/2025 10:43:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
28/04/2025 17:34:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
30/04/2025 16:33:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
01/05/2025 10:27:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
01/05/2025 16:33:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACT DE APROBACION CM 0023 25.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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BASE CM 0023 25.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD CM 0023 25.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1770833
29/05/2025 12:52
136,549.6 Dominican Pesos
Active
Final Report:
29/05/2025 12:52
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Rl Supply Plus, SRL
136,549.6 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
COMPRA DE MATERIAL DE LIMIEZA T3
-
Subtotal
476,800.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA
75
PAQ
1,250
93,750.00
2
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO
60
PAQ
1,600
96,000.00
3
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDAS 36X54
51
PAQ
1,025
52,275.00
4
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDAS 28X35
51
PAQ
1,025
52,275.00
5
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDAS ROJAS
10
PAQ
1,750
17,500.00
6
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADORES
15
UD
190
2,850.00
7
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO
150
UD
125
18,750.00
8
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTES
150
UD
250
37,500.00
9
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO (CUABA)
101
UD
275
27,775.00
10
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANTES
120
UD
125
15,000.00
11
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLAS PARA DESPOLVAR
30
UD
1,500
45,000.00
12
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO GRANULADO (PARA CISTERNA)
9
UD
1,075
9,675.00
13
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
CUBETAS
2
UD
200
400.00
14
24101510 - Contenedor de
(...)
24101510 - Contenedor de basura plástico
2.6.4.1.01
ZAFACONES
2
UD
900
1,800.00
15
56101504 - Asientos
2.6.1.1.01
SILLAS PLASTICAS SIN BRAZOS
10
UD
625
6,250.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1770833
Informe final de la selección DO1.AWD.1770833
29/05/2025 12:52
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.651096
La lista de oferentes del proceso HPIC-DAF-CM-2025-0023 publicada por Hospital Provincial Inmaculada Concepción
06/05/2025 10:43
(UTC -4 hours)
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