Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
299,860 Dominican Pesos
Request Reference:
HMJA-DAF-CM-2025-0003
Request Name:
ADQUISION DE MATERIAL DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISION DE MATERIAL DE LIMPIEZA
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
La frorntera, Jima Abajo Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
25/04/2025 12:50:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
28/04/2025 17:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
29/04/2025 15:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
30/04/2025 12:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
30/04/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
01/05/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
06/05/2025 13:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
07/05/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
07/05/2025 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/05/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/05/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
298,734.70
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
197,396.30
DOP
----
View
2.3.3.2.01
50,740.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
48,970.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
778.80
DOP
----
View
2.3.7.2.05
849.60
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago por primera partida
99,578.23
DOP
Mayo
2025
2
Pago segunda partida
99,578.23
DOP
Junio
2025
3
Pago Tercera Partida
99,578.24
DOP
Julio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
1
1
298,734.70
DOP
Vencido
CERTIFICACION LIMPIEZA.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
30/04/2025 13:29:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
25/04/2025 14:40:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
25/04/2025 19:40:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
29/04/2025 16:39:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
30/04/2025 10:35:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
solicitudad compra limpieza.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Acto aprobacion limpieza.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Especificacion tecnica limpieza.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1759415
07/05/2025 11:46
298,734.7 Dominican Pesos
Final Report:
07/05/2025 11:46
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
MAS QUE LIMPIO MQL, SRL
298,734.7 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
299,860.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALONES DE CLORO
100
GAL
100
10,000.00
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALONES DE MISTOLIN
100
GAL
400
40,000.00
3
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
SACO DE ACE DE 30 LIBRAS
8
UD
1,300
10,400.00
4
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
RECOJEDORES DE BASURA
20
UD
150
3,000.00
5
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
LAVAPLATOS LIQUIDO
10
GAL
250
2,500.00
6
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
JABON DE CUABA
100
GAL
200
20,000.00
7
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
SUAVITER DE TELA
90
GAL
250
22,500.00
8
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS NEGRAS DE 55 GALONES
800
UD
5
4,000.00
9
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS MEDIANA #72
10,000
UD
4
40,000.00
10
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS ROJAS DE 55 GALONES 1-100
2,000
UD
6
12,000.00
11
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS ROJAS #72 GALONES 1-100
2,000
UD
6
12,000.00
12
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO DE MAQUINA GRIS DE FREGAR
24
UD
30
720.00
13
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO DE MAQUINA GRIS DE FREGAR
24
UD
30
720.00
14
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
PARES DE GUANTES GRUESO SIZE M
36
UD
20
720.00
15
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA
25
UD
200
5,000.00
16
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER NUM #50
25
UD
300
7,500.00
17
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBILLA DE BAÑO
20
UD
105
2,100.00
18
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FALDO DE PAPEL HIGIENICO DE 48-1
40
UD
1,000
40,000.00
19
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
FALDO DE SERVILLETAS
3
UD
1,100
3,300.00
20
44102911 - Pañitos limpia
(...)
44102911 - Pañitos limpiadores para máquinas de oficina
2.3.9.2.01
TOALLAS DE LIMPIEZA
30
UD
60
1,800.00
21
44102911 - Pañitos limpia
(...)
44102911 - Pañitos limpiadores para máquinas de oficina
2.3.9.2.01
PAPEL TOALLA
40
UD
1,200
48,000.00
22
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
AMBIENTADORES
20
UD
125
2,500.00
23
27112003 - Rastrillos
2.3.6.3.04
RASTRILLOS PLASTICO
4
UD
175
700.00
24
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
INSECTICIDA MOSQUITO
4
UD
200
800.00
25
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
ZAFACONES METALICO CON TAPA Y PEDAD GRANDE
12
UD
800
9,600.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1759415
Informe final de la selección DO1.AWD.1759415
07/05/2025 11:46
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.649698
La lista de oferentes del proceso HMJA-DAF-CM-2025-0003 publicada por Hospital Municipal Jima abajo
30/04/2025 13:29
(UTC -4 hours)
Detail