Contract Notice Detail
Summary Information

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116,891.01 Dominican Pesos
 
RESERVAFAyPN-DAF-CD-2025-0013 
Adquisición de materiales y útiles de limpieza 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisicion de materiales y utiles de limpieza, para uso en el Centro de Especialidades Medicas y el Comando Conjunto de la Reserva de las Fuerzas Armadas. 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. Jhon F. Kennedy No.1, Ens. Miraflores Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

23/04/2025 13:30:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/04/2025 13:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/04/2025 13:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/04/2025 13:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/04/2025 13:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/04/2025 13:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/04/2025 13:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/04/2025 13:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/04/2025 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
137,931.40 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.0180,374.82  DOP----View
2.3.9.1.0157,556.58  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisicion de materiales y utiles de limpieza, para uso en el Centro de Especialidades Medicas y el Comando Conjunto de la Reserva de las Fuerzas Armadas.137,931.40  DOPMayo2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1745511236943PpLnE1137,931.40  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

24/04/2025 12:04:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
23/04/2025 13:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Acta de aprobacion de especificaciones_0001.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Especificaciones tecnicas_0001.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Solicitud de compras_0001.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.175300924/04/2025 12:07137,931.39 Dominican Pesos
    Final Report:24/04/2025 12:07Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Aztros Software, SRL137,931.39 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
116,891.01
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DETERGENTE 30 LBS SACO3UD1,7305,190.00
    
2
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01CLORO10GAL1451,450.00
    
3
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO DE CUABA 10GAL302.863,028.60
    
4
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE 10GAL208.572,085.70
    
5
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESCALIN P/SUELO CERAMICA 10GAL605.716,057.10
    
6
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01AMBIENTADOR 08 ONZ24UD249.25,980.80
    
7
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01FARDO PAPEL HIGIENICO 12/1 25PAQ1,428.5735,714.25
    
8
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01FARDO PAPEL HIGIENICO 48/115PAQ2,16032,400.00
    
9
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA P/BARRER 6UD3342,004.00
    
10
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FARDO FUNDAS 30 GAL 28 X 35 NEGRAS 100/110PAQ625.716,257.10
    
11
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FARDO FUNDAS 30 GAL 28 X 35 ROJAS 100/14PAQ1,071.434,285.72
    
12
47131608 - Cepillos de ba(...)
2.3.9.1.01ESCOBILLA PARA INODORO CON BASE12UD1752,100.00
    
13
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPE NO.36 5UD3951,975.00
    
14
47131824 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01LIMPIADOR PARA CRISTAL 6UD285.711,714.26
    
 
15
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLAS MICROFIBRAS 16"16" AMARILLAS24UD78.571,885.68
    
16
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FARDO FUNDAS 04 GAL 17 X 22 NEGRAS 100/120PAQ238.144,762.80
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
24/04/2025 12:07 (UTC -4 hours)
Detail
24/04/2025 12:04 (UTC -4 hours)
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