Contract Notice Detail
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Base Total Price:
86,747.4 Dominican Pesos
Request Reference:
TESORERIA NACIONAL-DAF-CD-2025-0056
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES MATERIALES FERRETROS , PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES MATERIALES FERRETROS , PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. mexico #45,GAzcue REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
23/04/2025 11:30:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
23/04/2025 11:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
23/04/2025 11:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
23/04/2025 11:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
23/04/2025 11:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
23/04/2025 11:41:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
24/04/2025 11:41:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/04/2025 11:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/04/2025 11:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
86,747.04
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.02
19,187.85
DOP
----
View
2.3.9.9.05
7,389.03
DOP
----
View
2.3.9.9.04
11,230.00
DOP
----
View
2.3.7.2.06
15,400.02
DOP
----
View
2.3.9.6.01
32,595.14
DOP
----
View
2.3.9.1.01
945.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
MATERIALES MATERIALES FERRETROS
86,747.04
DOP
Mayo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG17454390338441AiJ0
1
86,747.04
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
23/04/2025 15:47:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
19/05/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
solicitud ferretero.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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acta de inicio ferretero.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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ficha tecnica ferretero 2.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1752241
23/04/2025 15:51
86,747.04 Dominican Pesos
Final Report:
23/04/2025 15:51
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
La Innovación, S.A.S
86,747.04 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Accesorios
-
Subtotal
19,188.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.9.8.02
Pie de tuberías plásticas 1-1/2¨ flexible
150
UD
102
15,300.00
2
31162804 - Topes de puert
(...)
31162804 - Topes de puerta
2.3.9.8.02
Pata de chivo 4-1/2¨ satinada
5
UD
369
1,845.00
3
31162804 - Topes de puert
(...)
31162804 - Topes de puerta
2.3.9.8.02
Tope de puertas Fo 1225 AB MEDIA LUNA 2¨ bronce antigua
5
UD
263
1,315.00
4
40141742 - Atomizadores
2.3.9.8.02
Pistola manguera recubierta 8 funciones
2
UD
364
728.00
1.2
Productos y útiles diversos
-
Subtotal
7,389.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
5
31151904 - Correas plásti
(...)
31151904 - Correas plásticas
2.3.9.9.05
Tie wrap negro 400x 4.8mm/16¨ 100/1
5
UD
171
855.00
6
31151904 - Correas plásti
(...)
31151904 - Correas plásticas
2.3.9.9.05
Tie wrap CIN- 9X450MM BLANCO 10/1
5
UD
130
650.00
7
31151904 - Correas plásti
(...)
31151904 - Correas plásticas
2.3.9.9.05
Tie wrap blanco 300x306mm/12¨ 100/1
5
UD
79
395.00
8
31151904 - Correas plásti
(...)
31151904 - Correas plásticas
2.3.9.9.05
Tie wrap CIN- 9x1200mm blanco 10/1
5
UD
480
2,400.00
9
31151904 - Correas plásti
(...)
31151904 - Correas plásticas
2.3.9.9.05
Tie wrap CIN- 9x900mm blanco 10/1
5
UD
259
1,295.00
10
31201525 - Cinta de vinil
(...)
31201525 - Cinta de vinilo
2.3.9.9.05
Tapes doble blanco 25x10m
6
UD
299
1,794.00
1.3
Productos eléctricos y afines
-
Subtotal
32,595.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
12
26111704 - Cargadores de
(...)
26111704 - Cargadores de baterías
2.3.9.6.01
Arrancador DSR 165 12V 2200A
1
UD
19,719
19,719.00
13
39121407 - Strips de cone
(...)
39121407 - Strips de conexiones
2.3.9.6.01
Regletas industrial 8 salidas protección 1200J
12
UD
1,035
12,420.00
14
39121409 - Conectores de
(...)
39121409 - Conectores de cables eléctricos
2.3.9.6.01
Conector EMT 2¨ metálico
6
UD
76
456.00
1.4
Útiles y materiales de limpieza e higiene
-
Subtotal
945.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
15
47121807 - Émbolo del lav
(...)
47121807 - Émbolo del lavaplatos o inodoro
2.3.9.1.01
Destupidor EZ-Flo 5-7/8¨ mango 21
5
UD
189
945.00
1.5
Productos y útiles de defensa y seguridad
-
Subtotal
11,230.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
16
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04
Cerraduras t871-US5 con llave latón antiguo
5
UD
546
2,730.00
17
46181605 - Zapatos de seg
(...)
46181605 - Zapatos de seguridad
2.3.9.9.04
Zapatos seguridad TSP06SB 42 #9/42 castillo acero tipo tennis
5
UD
1,700
8,500.00
1.6
Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas
-
Subtotal
15,400.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
17
31211505 - Pinturas de ac
(...)
31211505 - Pinturas de aceite
2.3.7.2.06
Pinturas tropical trafico amarillo ( 1galon)
4
UD
1,799
7,196.00
18
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Pintura popular ultra acrílica mate gris 59( 5 galones)
1
UD
8,204.4
8,204.40
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1752241
Informe final de la selección DO1.AWD.1752241
23/04/2025 15:51
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.647450
La lista de oferentes del proceso TESORERIA NACIONAL-DAF-CD-2025-0056 publicada por Tesorería Nacional
23/04/2025 15:47
(UTC -4 hours)
Detail