Contract Notice Detail
Summary Information

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810,150 Dominican Pesos
 
INTRANT-DAF-CM-2025-0007 
"Adquisición de indumentaria para personal operativo del INTRANT-Dirigido a MIPYME". 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
"Adquisición de indumentaria para personal operativo del INTRANT-Dirigido a MIPYME". 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
C/ PEPILLO SACEDO FRENTE AL ESTADIO QUISQUEYA Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

21/04/2025 16:00:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/04/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/04/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/04/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/04/2025 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/05/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/05/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/05/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/05/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/05/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/05/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
Own resources
65,313.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.2.3.0165,313.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Contra presentación de factura65,313.00  DOPDiciembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1747226828522zvDX4165,313.00  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

12/05/2025 09:09:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
23/04/2025 12:18:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
24/04/2025 09:51:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
25/04/2025 09:50:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Yes
28/04/2025 10:05:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Certificación de fondos CM-0007.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
Acta de Inicio.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Acta de Inicio.pdfActo de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download
Solicitud de compra.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Pliego CM-2025-0007.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Anexos y Formularios.zipOtherDownload
Convocatoria.pdfOtherDownload
Invitación.pdfOtherDownload
Enmienda CM-2025-0007.pdfDownload
Award and Contract Information

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 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.176150312/05/2025 12:47380,904 Dominican PesosActive
    Final Report:12/05/2025 12:47Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Soluciones Mecanicas SM, SRL250,278 Dominican Pesos
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    ACROTEX, S.R.L65,313 Dominican Pesos
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    Suplidores Diversos SUDISA , SRL65,313 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 CM001-
    
Subtotal
318,650.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
46181507 - Chalecos de se(...)
2.3.9.9.04Chalecos de seguridad serigrafiados conforme a ficha técnica 1.100UD1,050105,000.00
    
 
2
53102516 - Gorras
2.3.2.3.01Gorras serigrafiadas conforme a ficha técnica 5.100UD55055,000.00
    
3
53103001 - Camisetas (t-s(...)
2.3.2.3.01Camisetas serigrafiadas (t-shirts) conforme a fichas 7 y 8.167UD950158,650.00
1.2  
 CM050-
    
Subtotal
315,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
4
53103101 - Chalecos para (...)
2.3.2.3.01Chalecos de seguridad serigrafiados conforme a ficha técnica 2 y 3.300UD1,050315,000.00
1.3  
 CP013-
    
Subtotal
176,500.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
5
46181507 - Chalecos de se(...)
2.3.9.9.04Chalecos de seguridad serigrafiados conforme a ficha técnica 4.105UD1,050110,250.00
    
 
6
53102505 - Sombrillas
2.3.2.3.01Sombrillas serigrafiadas conforme a ficha técnica 9.10UD8508,500.00
    
 
7
53102516 - Gorras
2.3.2.3.01Gorras serigrafiadas conforme a ficha técnica 6.105UD55057,750.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
12/05/2025 12:47 (UTC -4 hours)
Detail
12/05/2025 09:09 (UTC -4 hours)
Detail
25/04/2025 13:26 (UTC -4 hours)
Detail
25/04/2025 13:18 (UTC -4 hours)
Detail
24/04/2025 10:22 (UTC -4 hours)
Detail
24/04/2025 09:15 (UTC -4 hours)
Detail
24/04/2025 09:12 (UTC -4 hours)
Detail
24/04/2025 08:00 (UTC -4 hours)
Detail
23/04/2025 14:45 (UTC -4 hours)
Detail