Contract Notice Detail
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Base Total Price:
247,864.9 Dominican Pesos
Request Reference:
POLITUR-DAF-CD-2025-0011
Request Name:
SOLICITUD DE MATERIALES FERRETEROS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Solicitud de materiales ferreteros, para poder dar respuesta a las necesidades básicas en los diferentes Departamentos Operativos.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Gustavo Mejia Ricat, Esq. Theodoro Chasseriaux, no.121, el Millon Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
21/04/2025 09:38:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
21/04/2025 09:39:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
21/04/2025 09:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
21/04/2025 09:41:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
21/04/2025 09:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
21/04/2025 09:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
21/04/2025 09:46:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/04/2025 09:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/04/2025 09:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
247,864.90
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.01
1,622.50
DOP
----
View
2.6.5.2.01
68,676.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
16,903.50
DOP
----
View
2.3.9.9.04
5,428.00
DOP
----
View
2.3.6.3.06
21,240.00
DOP
----
View
2.3.9.9.05
5,905.90
DOP
----
View
2.3.9.8.02
18,526.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
109,563.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Solicitud de materiales ferreteros
247,864.90
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1745423126217Kr1Wf
1
247,864.90
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
23/04/2025 09:13:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
21/04/2025 09:41:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FORMULARIO CODIGO DE ETICA POLITUR.docx
Other
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
Oferta Económica (Cotización)
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
Formulario de Información sobre Oferente
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solicitud_de_compras_signed.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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especificaciones_tecnicas_y_o_terminos_de_referencia_signed_1__signed.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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acta_aprobacion_inicio_proceso_y_especificaciones_t_cnicas_1_signed.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1752108
23/04/2025 11:56
247,864.9 Dominican Pesos
Final Report:
23/04/2025 11:56
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Centro Ferretero Peña Rubio, SRL
247,864.9 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Materiales y Herramientas de Mantenimiento
-
Subtotal
247,864.90
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
32111503 - Diodos emisore
(...)
32111503 - Diodos emisores de luz (led)
2.3.9.6.01
LAMPARA TIPO COBRA CON BASE DE 5 LED
8
UD
7,906
63,248.00
2
40151510 - Bombas de agua
2.6.5.2.01
BOMBA DE AGUA 3/4 X 3/4
2
UD
19,470
38,940.00
3
60104912 - Alambres o cab
(...)
60104912 - Alambres o cables eléctricos
2.3.9.6.01
ALAMBRE CAL 12
1,000
FT
18.88
18,880.00
4
40141702 - Grifos
2.3.9.8.02
MEZCLADORA PARA FREGADERO
2
UD
3,304
6,608.00
5
31161606 - Cerrojos de pu
(...)
31161606 - Cerrojos de puerta
2.3.6.3.06
LLAVIN DE INTERIOR
5
UD
1,534
7,670.00
6
31161606 - Cerrojos de pu
(...)
31161606 - Cerrojos de puerta
2.3.6.3.06
LLAVIN DE EXTERIOR
5
UD
1,534
7,670.00
7
31201502 - Cinta aislante
(...)
31201502 - Cinta aislante eléctrica
2.3.9.6.01
ROLLO TAPE ELECTRICO GRANDE
10
UD
206.5
2,065.00
8
39121701 - Soportes eléct
(...)
39121701 - Soportes eléctricos
2.3.9.8.02
TAIRRA GRANDE
200
UD
14.16
2,832.00
9
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHA DE 2 PULGADAS
20
UD
100.3
2,006.00
10
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHA DE 3 PULGADAS
20
UD
177
3,540.00
11
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
ROLOS CON SU MOTA
35
UD
324.5
11,357.50
12
39121715 - Tubos corrugad
(...)
39121715 - Tubos corrugados para cableado posterior
2.3.9.8.02
ROLLOS DE CONDUFLEX
3
UD
1,475
4,425.00
13
46182103 - Hardware de co
(...)
46182103 - Hardware de conexión a tierra
2.3.9.9.04
VARILLA DE TIERRA CON CONECTOR
1
UD
885
885.00
14
60104912 - Alambres o cab
(...)
60104912 - Alambres o cables eléctricos
2.3.9.6.01
ALAMBRE 06 AWG
500
FT
44.84
22,420.00
15
30181504 - Lavamanos/Freg
(...)
30181504 - Lavamanos/Fregadero
2.3.6.3.06
FREGADERO DE 2 BOCAS COMPLETO
2
UD
2,950
5,900.00
16
24112404 - Caja
2.3.9.9.05
CAJA METAL 2X4
13
UD
454.3
5,905.90
17
31151503 - Cuerda de poli
(...)
31151503 - Cuerda de polipropileno
2.3.9.9.01
ROLLO SOGA GRUESA
5
UD
324.5
1,622.50
18
46171501 - Candados
2.3.9.9.04
CANDADO
2
UD
2,124
4,248.00
19
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua
2.3.9.8.02
MANGUERA 100 PIES
1
UD
2,596
2,596.00
20
40151510 - Bombas de agua
2.6.5.2.01
BOMBA DE .5 HP
2
UD
8,024
16,048.00
21
40151510 - Bombas de agua
2.6.5.2.01
LAMPARA DE PANEL EXTERIOR
4
UD
3,422
13,688.00
22
46182103 - Hardware de co
(...)
46182103 - Hardware de conexión a tierra
2.3.9.9.04
TERMINAL VARILLA DE TIERRA
1
UD
295
295.00
23
27112813 - Vara de extens
(...)
27112813 - Vara de extensión
2.3.9.8.02
VARA DE EXTENSION 3 MTS
2
UD
1,032.5
2,065.00
24
26121536 - Cordón de exte
(...)
26121536 - Cordón de extensión
2.3.9.6.01
EXTENSION INDUSTRIAL 100 PIE
1
UD
2,950
2,950.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1752108
Informe final de la selección DO1.AWD.1752108
23/04/2025 11:56
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.647049
La lista de oferentes del proceso POLITUR-DAF-CD-2025-0011 publicada por Dirección Central de Policía de Turismo
23/04/2025 09:13
(UTC -4 hours)
Detail