Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
197,497.6 Dominican Pesos
Request Reference:
ITSC-DAF-CD-2025-0030
Request Name:
Adquisición de Articulos para la Jornada de Bienvenida de los Estudiante del (ITSC).
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Articulos para la Jornada de Bienvenida de los Estudiante del (ITSC).
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Carretera Mella Km.14,Santo Domingo Este Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
21/04/2025 12:01:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
21/04/2025 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
21/04/2025 12:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
21/04/2025 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
21/04/2025 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
23/04/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
25/04/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/04/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/04/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
193,897.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.02
151,040.00
DOP
----
View
2.3.3.3.01
23,600.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
11,328.00
DOP
----
View
2.3.9.9.05
377.60
DOP
----
View
2.3.9.4.01
1,652.00
DOP
----
View
2.2.2.2.01
5,900.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
187,997.61
DOP
Diciembre
2025
1
PAGO
5,899.99
DOP
Enero
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG17453326771655cMtL
2
187,997.61
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
22/04/2025 09:07:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
21/04/2025 12:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
2- solicitud.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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03-Ficha tecnica REV. HC.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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4-Acto de inicio.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1751409
22/04/2025 10:16
193,897.6 Dominican Pesos
Final Report:
22/04/2025 10:16
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Dento Media, SRL
193,897.6 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Adquisición de Articulos para Bienvenida de los estudiantes , T2
-
Subtotal
197,497.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
55121804 - Gafetes o port
(...)
55121804 - Gafetes o porta gafetes
2.3.9.8.02
Porta carnet clear vertical (2-1/2 x4)
800
UD
41.3
33,040.00
2
55121804 - Gafetes o port
(...)
55121804 - Gafetes o porta gafetes
2.3.9.8.02
Lanyards personalizados o cordones para gafetes con logo de la institución
800
UD
147.5
118,000.00
3
14111604 - Tarjetas de pr
(...)
14111604 - Tarjetas de presentación
2.3.3.3.01
Tarjetas con código QR informativo, cartoniste 8.5x4.4cm
800
UD
29.5
23,600.00
4
14121504 - Papel de empaq
(...)
14121504 - Papel de empaque
2.3.3.2.01
Empaques transparentes con adhesivos 7x12, paq.100/1
8
UD
1,416
11,328.00
5
31201523 - Cinta de tela
2.3.9.9.05
Cinta gross cose 1/2 pulg x 25, color rojo
2
UD
188.8
377.60
6
60123901 - Lentejuelas o
(...)
60123901 - Lentejuelas o ribetes decorativos
2.3.9.4.01
Cortinas rojas de lentejuelas/flecos/metalicas
4
UD
413
1,652.00
7
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01
Banner 10x9 pies en estructura tensada
1
UD
9,500
9,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1751409
Informe final de la selección DO1.AWD.1751409
22/04/2025 10:16
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.646564
La lista de oferentes del proceso ITSC-DAF-CD-2025-0030 publicada por Instituto Técnico Superior Comunitario
22/04/2025 09:07
(UTC -4 hours)
Detail