Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
209,950 Dominican Pesos
Request Reference:
ARSSEMMA-DAF-CD-2025-0014
Request Name:
Adquisición de Materiales Ferreteros Primer Trimestre para uso de la Institución
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Materiales Ferreteros Primer Trimestre para uso de la Institución
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ SANTIAGO #705, ZONA UNIVERSITARIA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
21/04/2025 10:02:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
21/04/2025 10:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
21/04/2025 10:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
21/04/2025 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
21/04/2025 10:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
23/04/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
23/04/2025 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/05/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/05/2025 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
1234, 1234
Budget Total Value
177,246.62
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.99
15,741.20
DOP
----
View
2.3.7.2.01
1,427.80
DOP
----
View
2.3.6.4.06
566.40
DOP
----
View
2.3.7.2.06
26,200.72
DOP
----
View
2.3.9.8.02
21,782.80
DOP
----
View
2.3.6.3.04
7,003.30
DOP
----
View
2.3.9.6.01
41,984.40
DOP
----
View
2.6.5.7.01
39,589.00
DOP
----
View
2.6.3.4.01
12,696.80
DOP
----
View
2.3.6.3.06
10,254.20
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2046727
Adquisición de Materiales Ferreteros Primer Trimestre para uso de la Institución
177,246.62
DOP
Mayo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
ARSSEMMA-DAF-CD-2025-0014
2
247,741.00
DOP
Vencido
FONDOS 14.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
21/04/2025 13:09:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
21/04/2025 10:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
APROB 14.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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FICHA 14.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FONDOS 14.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
SOL 14.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1751418
22/04/2025 11:05
177,246.62 Dominican Pesos
Final Report:
22/04/2025 11:05
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Solugral, SRL
177,246.62 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Ferretero Primer Trimestre
-
Subtotal
209,950.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Pintura semi Gloss Color Blaca 00 ( 2 cubeta)
2
UD
15,000
30,000.00
2
30151703 - Canaletas
2.3.9.8.02
Canaleta 3/4
10
UD
500
5,000.00
3
30151703 - Canaletas
2.3.9.8.02
Canaletas 1/2
10
UD
500
5,000.00
4
27112807 - Cuñas
2.3.6.3.04
Tarugos de plomo 1/2 x 3/16
100
UD
30
3,000.00
5
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
Tubo Flourescente Luz Blanca Para Lampara 2 X 2 De 40 W led
3
CAJ
5,000
15,000.00
6
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
Tubo Flourescente Luz Blanca Para Lampara 2 X 4 De 40 W led
3
CAJ
5,000
15,000.00
7
27121602 - Cilindros hidr
(...)
27121602 - Cilindros hidráulicos
2.6.5.7.01
Brazos Hidraulico
10
UD
1,800
18,000.00
8
39121407 - Strips de cone
(...)
39121407 - Strips de conexiones
2.3.9.6.01
Regleta
5
UD
600
3,000.00
9
39121407 - Strips de cone
(...)
39121407 - Strips de conexiones
2.3.9.6.01
Regleta- ATENCION AL USUARIO
10
UD
600
6,000.00
10
60104707 - Manómetros
2.6.3.4.01
Manometro Para Refigerente 410
2
UD
2,900
5,800.00
11
60104707 - Manómetros
2.6.3.4.01
Manometro Para Refigerente R32
2
UD
3,800
7,600.00
18
31161507 - Tornillos rosc
(...)
31161507 - Tornillos roscadores
2.3.6.3.06
Caja Tornillo para plancha de sheetrock
1
UD
500
500.00
19
31161507 - Tornillos rosc
(...)
31161507 - Tornillos roscadores
2.3.6.3.06
Caja Tornillo para metal
1
UD
400
400.00
12
60102910 - Alcancía de mo
(...)
60102910 - Alcancía de monedas
2.3.9.9.05
Caja FUERTE -Atencion Al USUARIO
3
UD
1,000
3,000.00
13
44102904 - Aerosol de air
(...)
44102904 - Aerosol de aire comprimido
2.3.7.2.99
Lata de aire comprimido
20
UD
800
16,000.00
14
27111704 - Enchufes
2.3.9.6.01
Toma Corrientes blancos y mamey con tapa
3
CAJ
150
450.00
15
30102522 - Hoja de corcho
(...)
30102522 - Hoja de corcho y caucho
2.3.9.8.02
Plancha de Sheetrock Standard
10
UD
1,800
18,000.00
16
30102306 - Perfiles de al
(...)
30102306 - Perfiles de aluminio
2.3.6.3.06
Perfil
12
UD
1,300
15,600.00
17
30102306 - Perfiles de al
(...)
30102306 - Perfiles de aluminio
2.3.6.3.06
Parales
12
UD
350
4,200.00
20
12131705 - Fulminantes ex
(...)
12131705 - Fulminantes explosivos
2.3.7.2.01
Tiro Fulminante
1
CAJ
1,500
1,500.00
21
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
Clavio para pistola
1
CAJ
500
500.00
22
44121618 - Tijeras
2.3.6.3.04
Tijera con corte de metal
1
UD
500
500.00
23
23101502 - Taladros
2.6.5.7.01
Taladro Inalambrico mano 68V alta Potencia
2
UD
16,000
32,000.00
24
31162502 - Soportes en es
(...)
31162502 - Soportes en escuadra
2.3.6.3.06
Esquinero de metal
6
UD
250
1,500.00
25
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
Cubeta de Masilla
1
UD
1,800
1,800.00
26
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06
Lija No. 260
12
UD
50
600.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1751418
Informe final de la selección DO1.AWD.1751418
22/04/2025 11:05
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.646308
La lista de oferentes del proceso ARSSEMMA-DAF-CD-2025-0014 publicada por Administradora de Riesgos de Salud para los Maestros
21/04/2025 13:09
(UTC -4 hours)
Detail