Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
36,564 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPNEYARIAS-DAF-CD-2025-0225
Request Name:
INSUMOS PARA AREA DE QUIROFANO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
INSUMOS PARA AREA DE QUIROFANO
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
PROLONGACION CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
11/04/2025 09:15:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
11/04/2025 09:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
11/04/2025 09:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
11/04/2025 09:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
11/04/2025 09:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
11/04/2025 09:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
11/04/2025 09:28:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/04/2025 09:29:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/04/2025 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
36,426.60
DOP
Budget Appropriation Value
36,426.60
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.02
10,620.00
DOP
10,620.00
DOP
View
2.3.9.2.01
1,321.60
DOP
1,321.60
DOP
View
2.3.9.9.04
3,540.00
DOP
3,540.00
DOP
View
2.3.9.6.01
20,355.00
DOP
20,355.00
DOP
View
2.3.7.2.99
590.00
DOP
590.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
36,426.60
DOP
Mayo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1744815565105TfwJX
1
36,426.60
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
14/04/2025 14:41:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
11/04/2025 09:24:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
03042025_Acto Administrativo para Aprobación de Procesos de Comp.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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certificacion de fondosss.docx
Certificado de Cuota a Comprometer
Download
Especificaciones Tecnicas.docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
SOL.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1748432
14/04/2025 14:46
36,426.6 Dominican Pesos
Active
Final Report:
14/04/2025 14:46
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Berkele Internacional, SRL
36,426.6 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
36,564.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
39121409 - Conectores de
(...)
39121409 - Conectores de cables eléctricos
2.3.9.6.01
Conectores RJ45
100
UD
12
1,200.00
2
39121409 - Conectores de
(...)
39121409 - Conectores de cables eléctricos
2.3.9.6.01
Módulos de red
50
UD
385
19,250.00
3
24141510 - Protectores de
(...)
24141510 - Protectores de cables
2.3.9.9.04
Organizadores de cables para equipos
10
UD
355
3,550.00
4
31201505 - Cinta doble fa
(...)
31201505 - Cinta doble faz
2.3.9.2.01
Cinta de doble cara
2
UD
662
1,324.00
5
31201602 - Pastas
2.3.7.2.99
Pasta térmica para pc
1
UD
590
590.00
6
39121205 - Canaletas para
(...)
39121205 - Canaletas para cables
2.3.9.8.02
Canaletas de pared
15
UD
710
10,650.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1748432
Informe final de la selección DO1.AWD.1748432
14/04/2025 14:46
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.644790
La lista de oferentes del proceso HOSPNEYARIAS-DAF-CD-2025-0225 publicada por HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA
14/04/2025 14:41
(UTC -4 hours)
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