Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,420,671 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2025-0051
Request Name:
Adquisicion de Materiales Medicos y Medicamentos
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Materiales Médicos y Medicamentos para uso en pacientes de este Centro de Salud.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
09/04/2025 11:01:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10/04/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
11/04/2025 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
14/04/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
14/04/2025 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
14/04/2025 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
16/04/2025 11:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
17/04/2025 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17/04/2025 11:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/04/2025 11:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/04/2025 11:56:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
435,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.4.1.01
435,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
1
435,000.00
DOP
Abril
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1745584555147c8w79
1
435,000.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
14/04/2025 14:25:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
09/04/2025 14:44:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
11/04/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
14/04/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
14/04/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
14/04/2025 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA MEDICAMENTOY MEDICAMENTOS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA MEDICAMENTOY MEDICAMENTOS.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1748240
14/04/2025 14:48
1,366,349.58 Dominican Pesos
Final Report:
14/04/2025 14:48
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Morami, SRL
435,000 Dominican Pesos
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Baucomer, SRL
904,350 Dominican Pesos
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Quirofanos L.Q, SRL
26,999.58 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,420,671.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
51171631 - Polietilenglic
(...)
51171631 - Polietilenglicol laxante
2.3.4.1.01
CONTUMAX EN SOBRE
105
UD
320
33,600.00
2
51102334 - Zanamivir
2.3.4.1.01
OSEALTAMIVIR 75 MG
100
UD
575
57,500.00
3
51142942 - Sevoflurano
2.3.4.1.01
FOSEAL 800 MG TABLETA
50
UD
8,700
435,000.00
4
51181704 - Dexametasona
2.3.4.1.01
DEXMETOMIDINA 20 MG APOLLAS
100
UD
6,955
695,500.00
5
42261507 - Hilo post mort
(...)
42261507 - Hilo post mortem
2.3.9.3.01
HILO 0 SEDA SUTIPAL c/24
3
UD
31,320
93,960.00
6
42261507 - Hilo post mort
(...)
42261507 - Hilo post mortem
2.3.9.3.01
HILO 1 SEDA SUPITAL c/24
3
UD
32,400
97,200.00
7
42312304 - Productos de d
(...)
42312304 - Productos de debridación autolítica para uso médico
2.3.9.3.01
TROCAR # 12
3
UD
882
2,646.00
8
42312304 - Productos de d
(...)
42312304 - Productos de debridación autolítica para uso médico
2.3.9.3.01
END-LO CLICK
3
UD
1,755
5,265.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1748240
Informe final de la selección DO1.AWD.1748240
14/04/2025 14:48
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.644776
La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2025-0051 publicada por Hospital Central de las FFAA
14/04/2025 14:25
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.643099
Buenas tardes
09/04/2025 13:09
(UTC -4 hours)
Detail