Contract Notice Detail
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Base Total Price:
1,858,863 Dominican Pesos
Request Reference:
SRSEN-DAF-CM-2025-0009
Request Name:
COMPRAS DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRAS DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CALLE COLON # 15 Santa Cruz de Barahona Barahona ENRIQUILLO REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
08/04/2025 16:02:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10/04/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
11/04/2025 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
11/04/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
14/04/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
14/04/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
16/04/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
17/04/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17/04/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/04/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/04/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,903,668.28
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.5.01
198,830.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
92,037.05
DOP
----
View
2.3.7.2.05
79,437.60
DOP
----
View
2.3.9.9.05
189,980.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
314,676.50
DOP
----
View
2.3.9.1.01
1,028,707.13
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
1,903,668.28
DOP
Julio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
SRSEN-DAF-CM-2025-0009
1
1,903,668.28
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDOS_0009.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
15/04/2025 14:17:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
10/04/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA DE INICIO 0009.pdf
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APROBACION DE COMPRA_0009.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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CERTIFICACION DE FONDOS_0009.pdf
Certificado de Cuota a Comprometer
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COMUNICACION _0009.pdf
Other
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PLIEGO Materiales de limpieza (1)NV.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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REQUISICION DE COMPRA_0009.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SOLICITUD DE COMPRA _0009.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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APROBACION DE COMPRA_0009.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1751729
25/04/2025 12:07
1,903,668.28 Dominican Pesos
Active
Final Report:
25/04/2025 12:07
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Bufalo Comercial Yol, SRL
1,903,668.28 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,858,863.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.5.01
VASO PLASTICOS #2
3
CAJ
6,500
19,500.00
2
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.5.01
VASO PLASTICO #10
15
CAJ
6,490
97,350.00
3
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.5.01
VASO PLASTICOS#7
15
CAJ
3,600
54,000.00
4
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR
150
UD
236
35,400.00
5
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO
350
GAL
153.4
53,690.00
6
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE
400
GAL
283.2
113,280.00
7
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON DE CUABA EN PASTA
30
CAJ
1,722.8
51,684.00
8
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON BOLA AZUL
30
CAJ
1,935.2
58,056.00
9
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
ACE SACOS
80
UD
1,355
108,400.00
10
47131829 - Limpiadores de
(...)
47131829 - Limpiadores de baños
2.3.9.1.01
PIEDRA DE OLOR PARA BAÑO
75
UD
82.6
6,195.00
11
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE
250
UD
17.7
4,425.00
12
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANTES DE LIMPIEZA PARES
100
UD
247.8
24,780.00
13
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
BAYGON
75
CAJ
4,500
337,500.00
14
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLITA DE LIMPIEZA
100
UD
106.2
10,620.00
15
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBILLON DE 12
15
UD
3,256.8
48,852.00
16
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBILLA DE INODORO
100
UD
177
17,700.00
17
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPES
150
UD
442.5
66,375.00
18
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDAS ROJAS GRANDES DE 100
25
PAQ
1,947
48,675.00
19
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDAS NEGRAS MEDIANA DE 30
15
PAQ
1,180
17,700.00
20
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDAS NEGRAS GRANDES
20
PAQ
1,888
37,760.00
21
47131831 - Ácido muriátic
(...)
47131831 - Ácido muriático
2.3.9.1.01
ACIDO MURIATICO
25
GAL
590
14,750.00
22
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
PALITA DE RECOGER BASURA
65
UD
312.7
20,325.50
23
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza
2.3.9.1.01
BOMBITA PARA DESTAPAR INODOROS
40
UD
466.1
18,644.00
24
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETA DE 500
15
PAQ
2,059.1
30,886.50
25
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza
2.3.9.1.01
CEPILLOS DE PARED
35
UD
177
6,195.00
26
24112205 - Cubos no metál
(...)
24112205 - Cubos no metálicos
2.3.9.9.05
CUBO PARA TRAPEAR
30
UD
708
21,240.00
27
24112205 - Cubos no metál
(...)
24112205 - Cubos no metálicos
2.3.9.9.05
CUBO PLASTICO DE ALMACEN PEQ
25
UD
1,180
29,500.00
28
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
ZAFACONES GRANDES
25
UD
4,500
112,500.00
29
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
ZAFACONES PEQUEÑOS
25
UD
1,888
47,200.00
30
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA DE COCINA FARDO
50
PAQ
3,350
167,500.00
31
47131824 - Limpiadores de
(...)
47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas
2.3.9.1.01
LIQUIDO PARA LIMPIAR CRISTAL
25
UD
413
10,325.00
32
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETA NORMAL FARDO
10
PAQ
1,180
11,800.00
33
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL DE BAÑO PREMIUM FARDO
35
PAQ
2,065
72,275.00
34
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
PLATO LLANO REDONDO FARDO
5
PAQ
3,304
16,520.00
35
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
CUABA LIQUIDO
100
GAL
424.8
42,480.00
36
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL BAÑO DE ROLLO GRANDES
75
UD
224.2
16,815.00
37
52151703 - Tenedores para
(...)
52151703 - Tenedores para uso doméstico
2.3.9.5.01
CUBIERTOS
5
CAJ
1,593
7,965.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1751729
Informe final de la selección DO1.AWD.1751729
25/04/2025 12:07
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.645361
La lista de oferentes del proceso SRSEN-DAF-CM-2025-0009 publicada por Servicio Regional de Salud Enriquillo
15/04/2025 14:17
(UTC -4 hours)
Detail