Contract Notice Detail
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Base Total Price:
226,438 Dominican Pesos
Request Reference:
HDSSD-DAF-CD-2025-0034
Request Name:
COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA T2
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA T2
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Jose Joaquin Perez #152, Casi Esq. Josefa Perdomo, Gazcue Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
07/04/2025 14:00:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
08/04/2025 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
08/04/2025 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
08/04/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
08/04/2025 15:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
09/04/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10/04/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/04/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/04/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
14,620.20
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.05
14,620.20
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
1
14,620.20
DOP
Junio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
1
1
14,620.20
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
11/04/2025 09:40:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
07/04/2025 14:28:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
07/04/2025 16:53:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
07/04/2025 16:53:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
08/04/2025 10:54:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
08/04/2025 12:48:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
08/04/2025 13:46:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
08/04/2025 14:57:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1748124
14/04/2025 13:49
196,901.03 Dominican Pesos
Active
Final Report:
14/04/2025 13:49
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Roslyn, SRL
91,878.67 Dominican Pesos
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Prolimdes Comercial, SRL
28,338.88 Dominican Pesos
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GTG Industrial, SRL
60,423.08 Dominican Pesos
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Provecom Proveedores Comerciales, SRL
16,260.4 Dominican Pesos
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DO1.AWD.1756045
30/04/2025 15:27
14,620.2 Dominican Pesos
Active
Final Report:
30/04/2025 15:27
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Roslyn, SRL
14,620.2 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Almacén / Materiales de Limpieza T2
-
Subtotal
226,438.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
Brillo grueso
24
UD
12
288.00
2
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
Brillo de maquina
40
UD
20
800.00
3
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
Cloro
60
UD
78
4,680.00
4
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante para piso (GALON)
70
UD
115
8,050.00
5
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escoba plástica
24
UD
135
3,240.00
6
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Removedor de oxido
2
UD
350
700.00
7
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Funda plástica 18x24 Negra F/100
50
UD
135
6,750.00
8
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Funda plástica 36x54 F/100 P/Tanque
60
UD
600
36,000.00
9
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Funda plástica 8x10 F/100 transparente
16
UD
205
3,280.00
10
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Funda plástica roja 30 gls f/100
60
UD
610
36,600.00
11
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Funda plástica roja 55 gls f/100
30
UD
1,150
34,500.00
12
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Funda Plástica 28x35 Transparente F/100
30
UD
324
9,720.00
13
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Funda plástica 28 x 35 Negra p/100
70
UD
354
24,780.00
14
31211910 - Guantes para p
(...)
31211910 - Guantes para pintar
2.3.9.9.01
Guantes fuertes negros "l" pares
36
UD
110
3,960.00
15
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
Jabón de cuaba pasta
100
UD
30
3,000.00
16
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
Desinfectante Aerosol Antibacterial
36
UD
500
18,000.00
17
53131624 - Paños limpiado
(...)
53131624 - Paños limpiadores desechables
2.3.9.1.02
Ambientador
24
UD
185
4,440.00
18
47131827 - Limpiadores o
(...)
47131827 - Limpiadores o removedores de manchas
2.3.9.1.01
Removedor de manchas
6
UD
275
1,650.00
19
47131617 - Traperos para
(...)
47131617 - Traperos para polvo
2.3.9.1.01
Suaper #36
30
UD
160
4,800.00
20
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
Tarro plástico 116 oz con tapa
50
UD
65
3,250.00
21
50171707 - Vinagres
2.3.1.1.01
Vinagre Blanco
100
UD
78
7,800.00
22
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
Detergente el Polvo (saco)
10
UD
1,015
10,150.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1756045
Informe final de la selección DO1.AWD.1756045
30/04/2025 15:27
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1748124
Informe final de la selección DO1.AWD.1748124
14/04/2025 13:49
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.643941
La lista de oferentes del proceso HDSSD-DAF-CD-2025-0034 publicada por Hospital Docente SEMMA
11/04/2025 09:40
(UTC -4 hours)
Detail