Contract Notice Detail
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Base Total Price:
184,210 Dominican Pesos
Request Reference:
CEAASNA-DAF-CD-2025-0086
Request Name:
Adquisición de Insumos de Limpieza para Uso de Este Centro de Salud
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Insumos de Limpieza para Uso de Este Centro de Salud
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ FEDERICO BERMUDEZ, MEJORAMIENTO SOCIAL Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
07/04/2025 15:20:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
07/04/2025 15:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
07/04/2025 15:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
07/04/2025 15:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
07/04/2025 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
08/04/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
08/04/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/04/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/04/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
204,753.87
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
182,034.22
DOP
----
View
2.3.1.1.01
20,319.60
DOP
----
View
2.3.7.1.06
2,400.05
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Transferencia
204,753.87
DOP
Mayo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
CEAASNA-02-0447
1
204,753.87
DOP
Vencido
Certificado de Cuota a Comprometer.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
08/04/2025 09:53:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
07/04/2025 15:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acto de Aprobacion.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Certificacion de Existencia de Fodos.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
Ficha Tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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6. Codigo de Ética.docx
Other
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2. Solicitud de Compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Carta Requerimiento.pdf
Other
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1744913
08/04/2025 11:18
204,753.87 Dominican Pesos
Active
Final Report:
08/04/2025 11:18
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Veroque Merchandise Logistics, SRL
204,753.87 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
9,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
Guantes de Latex Negro
30
UD
150
4,500.00
2
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
Guantes de Látex Rojo
30
UD
150
4,500.00
1.2
Adquisicion de Materiales de Limpieza para el Uso del Edificio d Consulta Externas
-
Subtotal
175,210.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
3
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
Guantes de Látex Amarillo
30
UD
150
4,500.00
4
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Bayeta de Microfibra Azul
30
UD
170
5,100.00
5
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Bayeta de Microfibra Verde
30
UD
170
5,100.00
6
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Bayeta de Microfibra Rojo
30
UD
170
5,100.00
7
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escobillon
4
UD
450
1,800.00
8
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escobas
20
UD
250
5,000.00
9
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
Brillo de Esponjas Amarillo
10
PAQ
800
8,000.00
10
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Detergente Liquido
30
GAL
190
5,700.00
11
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante
90
GAL
250
22,500.00
12
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Cloro
200
GAL
130
26,000.00
13
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Jabón lavaplatos pasta
7
UD
130
910.00
14
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Suaper No. 32
10
PAQ
300
3,000.00
15
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Jabón Liquido para manos
30
GAL
250
7,500.00
16
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Ambientador en Aerosol
30
UD
150
4,500.00
17
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Mopa
20
UD
350
7,000.00
18
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
Limpia Cristales de Goma
5
UD
350
1,750.00
19
47131821 - Compuestos des
(...)
47131821 - Compuestos desengrasantes
2.3.9.1.01
Desgrasante Multiusos
15
UD
320
4,800.00
20
50171707 - Vinagres
2.3.1.1.01
Vinagre Blanco
60
GAL
290
17,400.00
21
47131825 - Limpiadores de
(...)
47131825 - Limpiadores de superficie de contacto
2.3.9.1.01
Desinfectante en Aerosol
30
UD
350
10,500.00
22
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
Suavizante
30
UD
390
11,700.00
23
15121520 - Lubricantes de
(...)
15121520 - Lubricantes de propósito general
2.3.7.1.06
Limpiador en Espuma
6
UD
350
2,100.00
24
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
Recogedor de Basura
20
UD
200
4,000.00
25
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
Brillo Verde
10
UD
80
800.00
26
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
Detergente en Polvo
2
UD
1,600
3,200.00
27
47131827 - Limpiadores o
(...)
47131827 - Limpiadores o removedores de manchas
2.3.9.1.01
Penetrante en Aerosol
6
GAL
400
2,400.00
28
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza
2.3.9.1.01
Escobillas para Inodoro
20
UD
180
3,600.00
29
47121807 - Émbolo del lav
(...)
47121807 - Émbolo del lavaplatos o inodoro
2.3.9.1.01
Destupidor de Inodoros
5
UD
250
1,250.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1744913
Informe final de la selección DO1.AWD.1744913
08/04/2025 11:18
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.642497
La lista de oferentes del proceso CEAASNA-DAF-CD-2025-0086 publicada por Centro Especializado de Atención Ambulatoria En Salud Dr. Nelson Astacio
08/04/2025 09:53
(UTC -4 hours)
Detail