Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
194,115 Dominican Pesos
Request Reference:
Dpto. Aeroportuario-DAF-CD-2025-0069
Request Name:
Adquisición de Materiales Ferreteros para Monte Plata
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Materiales Ferreteros para Monte Plata
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
27 DE FEBRERO 540 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
07/04/2025 11:25:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
07/04/2025 11:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
07/04/2025 11:28:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
07/04/2025 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
07/04/2025 11:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
07/04/2025 11:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
07/04/2025 11:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/04/2025 11:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/04/2025 11:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
194,041.56
DOP
Budget Appropriation Value
0.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.2.2.01
43,542.00
DOP
----
View
2.3.7.2.06
119,062.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
29,972.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
1,465.56
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
CHEQUE
194,041.56
DOP
Diciembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
DAF-CD-2025-0069
1
194,041.56
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER-2025-00096-Adquisición de Materiales Ferreteros para Monte Plata.pdf
2026
DAF-CD-2025-0069
1
0.00
DOP
Aprobado
CUOTA A COMPROMETER-2025-00096-Adquisición de Materiales Ferreteros para Monte Plata.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
07/04/2025 11:52:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
07/04/2025 11:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Aprobacion MATERIALES FERRETERO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Especificaciones tecnicas 1.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud Orden de compras MATERIALES FERRETERO.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1743807
07/04/2025 12:01
194,041.56 Dominican Pesos
Final Report:
07/04/2025 12:01
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Diseño e Ingenieria, SRL
194,041.56 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Suministros de Limpieza
-
Subtotal
194,115.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
Lampara de mesa 3 pies
2
UD
14,990
29,980.00
2
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Pintura amarilla tráfico 2 cubos de 5 cinco galones
10
UD
4,190
41,900.00
3
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Pintura arena 23
2
UD
19,300
38,600.00
4
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Pintura colonial 66
2
UD
19,295
38,590.00
5
52131501 - Cortinas
2.3.2.2.01
Cortina tipo zebra 32x64
6
UD
3,780
22,680.00
6
52131501 - Cortinas
2.3.2.2.01
Cortina tipo zebra 84x90
2
UD
10,445
20,890.00
7
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
Mini rolo para pintar
2
UD
420
840.00
8
27111909 - Espátulas
2.3.6.3.04
Espátula metálica
1
UD
635
635.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1743807
Informe final de la selección DO1.AWD.1743807
07/04/2025 12:01
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.642098
La lista de oferentes del proceso Dpto. Aeroportuario-DAF-CD-2025-0069 publicada por Departamento Aeroportuario
07/04/2025 11:52
(UTC -4 hours)
Detail