Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
175,364.52 Dominican Pesos
Request Reference:
Hosp Marcelino Velez-DAF-CD-2025-0135
Request Name:
COMPRAS DE EQUIPOS DE CLIMATIZACION Y MATERIALES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRAS DE EQUIPOS DE CLIMATIZACION Y MATERIALES
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. isabel aguiar, #141, Herrera, Santo domingo oeste REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
04/04/2025 09:30:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
04/04/2025 09:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
04/04/2025 09:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
04/04/2025 09:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
04/04/2025 09:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
04/04/2025 09:39:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
04/04/2025 09:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/04/2025 09:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/04/2025 09:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
175,364.52
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
15,632.64
DOP
----
View
2.3.9.8.02
15,918.20
DOP
----
View
2.3.9.6.01
37,073.24
DOP
----
View
2.3.9.9.05
3,540.00
DOP
----
View
2.6.5.4.02
103,200.44
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERERENCIA
175,364.52
DOP
Mayo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1743781049302vEyN5
1
175,364.52
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
04/04/2025 09:51:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
04/04/2025 09:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD 0134.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FUCHA MOD 0134.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FUCHA MOD 0134.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1743608
04/04/2025 10:00
175,364.52 Dominican Pesos
Active
Final Report:
04/04/2025 10:00
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Inversiones Bautista Beras, SRL
175,364.52 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
175,364.52
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31231302 - Tubería de cob
(...)
31231302 - Tubería de cobre
2.3.9.8.02
TUBERIA DE COBRE 1/4
1
UD
6,079.36
6,079.36
2
31231302 - Tubería de cob
(...)
31231302 - Tubería de cobre
2.3.9.8.02
TUBERIA DE COBRE 1/2
1
UD
2,640.84
2,640.84
3
26121514 - Alambre subter
(...)
26121514 - Alambre subterráneo
2.3.9.6.01
ALAMBRE DE GOMA
200
UD
47.2
9,440.00
4
30141512 - Kits de aislam
(...)
30141512 - Kits de aislamiento térmico
2.3.9.8.02
VASCOSEL 3/4
20
UD
133.34
2,666.80
5
31201501 - Cinta de ducto
(...)
31201501 - Cinta de ductos
2.3.9.9.05
TAPE 3M
6
UD
590
3,540.00
6
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
PANEL LED
9
UD
3,070.36
27,633.24
7
40101701 - Aires acondici
(...)
40101701 - Aires acondicionados
2.6.5.4.02
AIRES ACONDICIONADOS 18000 BTU INCONVENSIONAL
1
UD
43,999.84
43,999.84
8
40101701 - Aires acondici
(...)
40101701 - Aires acondicionados
2.6.5.4.02
AIRES ACONDICIONADOS 12000 BTU CONVENSIONAL
2
UD
29,600.3
59,200.60
9
39121205 - Canaletas para
(...)
39121205 - Canaletas para cables
2.3.9.8.02
CANALETA
8
UD
566.4
4,531.20
10
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
PINTURASBLANCA CUBETA
3
UD
5,210.88
15,632.64
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1743608
Informe final de la selección DO1.AWD.1743608
04/04/2025 10:00
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.641482
La lista de oferentes del proceso Hosp Marcelino Velez-DAF-CD-2025-0135 publicada por Hospital General Regional Dr. Macelino Velez Santana
04/04/2025 09:51
(UTC -4 hours)
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