Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
209,260 Pesos Dominicanos
Request Reference:
AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CD-2025-0018
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
av. Juan Pablo Duarte #85 La trinitria Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
16 days ago
(02/04/2025 14:15:01(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
16 days ago
(02/04/2025 14:22:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
16 days ago
(02/04/2025 14:26:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
16 days ago
(02/04/2025 14:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
16 days ago
(02/04/2025 14:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16 days ago
(02/04/2025 14:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
16 days ago
(02/04/2025 14:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
16 days ago
(02/04/2025 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
16 days ago
(02/04/2025 15:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
209,260.00
DOP
Budget Appropriation Value
246,930.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
209,260.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CD-2025-0018
2025
246,930.00
DOP
Aprobado
CERTIFICACION STGO-DAF-CD-2025-0018.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
03/04/2025 11:10:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
02/04/2025 14:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD STGO-DAF-CD-2025-0018.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ACTA DE INICIO STGO-DAF-CD-2025-0018.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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APODERAMIENTO STGO-DAF-CD-2025-0018.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
Download
CERTIFICACION STGO-DAF-CD-2025-0018.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
OFICIO STGO-DAF-CD-2025-0018.pdf
Otro
Download
ESPECIFICACIONES TECNICA STGO-DAF-CD-2025-0011.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1742622
03/04/2025 11:38
246,188.93 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
03/04/2025 11:38
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Avidensa, SRL
246,188.93 Pesos Dominicanos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION DE MATERIALES REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICA
-
Subtotal
209,260.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111510 - Papel para plo
(...)
14111510 - Papel para plotter
2.3.3.2.01
ROLLOS BANNER MATTE 130Z-63 PULGADAS
4
UD
11,715
46,860.00
2
14111510 - Papel para plo
(...)
14111510 - Papel para plotter
2.3.3.2.01
ROLLOS BANNER MATTE 130Z-54 PULGADAS
2
UD
10,600
21,200.00
3
14111510 - Papel para plo
(...)
14111510 - Papel para plotter
2.3.3.2.01
ROLLOS VINYL TRANSPARENTE 54 PULGADAS
2
UD
12,200
24,400.00
4
14111510 - Papel para plo
(...)
14111510 - Papel para plotter
2.3.3.2.01
ROLLOS VINIL ONE WAY VISION 80MC/54 PULGADAS
2
UD
17,900
35,800.00
5
14111510 - Papel para plo
(...)
14111510 - Papel para plotter
2.3.3.2.01
ROLLOS VINYL MATTE 13OZ DE 54 PULGADAS
9
UD
9,000
81,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1742622
Informe final de la selección DO1.AWD.1742622
03/04/2025 11:38
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.641101
La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CD-2025-0018 publicada por AYUNTAMIENTO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS
03/04/2025 11:10
(UTC -4 hours)
Detail