Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
13,325 Dominican Pesos
Request Reference:
HOMUYA-DAF-CD-2025-0015
Request Name:
Dept. de Mayordomia
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de detergentes para uso del hospital.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle Enrriquillono No. 80, Yaguate, San Cristobal Yaguate San Cristóbal VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
01/04/2025 12:02:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
01/04/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
01/04/2025 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
02/04/2025 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
02/04/2025 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
02/04/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
02/04/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/04/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/04/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
13,325.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
7,425.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
3,400.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
2,500.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago por suministro de detergenge
13,325.00
DOP
Abril
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
1
1
13,325.00
DOP
Vencido
Cuota a comprometer.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
02/04/2025 10:52:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
01/04/2025 16:38:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
02/04/2025 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Ficha tecnica (6).pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Solicitud de compra (1).pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Autorizacio´n de inicio (2).pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
Certificacio´n de existencia de fondo.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1742109
02/04/2025 10:57
13,325 Dominican Pesos
Final Report:
02/04/2025 10:58
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Productos y Vegetales Guzmán Ureña, SRL
13,325 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Adquisición de materiales de limpieza T2
-
Subtotal
9,925.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Jabon de cuaba
5
PAQ
225
1,125.00
2
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Jabon bola azul
4
PAQ
225
900.00
3
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
AB
1
GAL
600
600.00
4
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
Cloro
10
GAL
250
2,500.00
5
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Mistolin
10
GAL
330
3,300.00
6
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Ace
1
UD
1,500
1,500.00
1.2
Adquisición de materiales de papel T2
-
Subtotal
3,400.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
7
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel higiénico
4
CAJ
850
3,400.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1742109
Informe final de la selección DO1.AWD.1742109
02/04/2025 10:58
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.640583
La lista de oferentes del proceso HOMUYA-DAF-CD-2025-0015 publicada por Hospital Municipal de Yaguate
02/04/2025 10:52
(UTC -4 hours)
Detail