Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
73,604.64 Dominican Pesos
Request Reference:
CEIZTUR-DAF-CD-2025-0025
Request Name:
Adquisición de Materiales Ferreteros para uso de las Diferentes Áreas de la Institución ,destinado a MiPymes
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Materiales Ferreteros para uso de las Diferentes Áreas de la Institución ,destinado a MiPymes
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. 27 de Febrero, esq. Av. Luperon, 3er Nivel edif. Pro-Dominicana Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
31/03/2025 12:01:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
31/03/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
01/04/2025 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
01/04/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
01/04/2025 12:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
01/04/2025 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
01/04/2025 14:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/04/2025 14:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/04/2025 14:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,771.28
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
344.09
DOP
----
View
2.3.7.2.99
1,427.19
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago
1,771.28
DOP
Junio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1743606592976hUYZh
1
1,771.28
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
01/04/2025 13:24:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
31/03/2025 17:28:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
31/03/2025 17:54:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
01/04/2025 10:35:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
01/04/2025 11:07:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
01/04/2025 11:20:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
01/04/2025 11:35:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Ficha Materiales.pdf
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Ficha Lonas.pdf
Other
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Especificaciones Tecnicas F.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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ACTA DE INICIO DEL PROCESO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Compromiso Etico Oferentes.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1741355
01/04/2025 16:20
64,641.31 Dominican Pesos
Final Report:
01/04/2025 16:20
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
B&F Mercantil, SRL
62,870.03 Dominican Pesos
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MRO Mantenimiento Operación & Reparación, SRL
1,771.27 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Adquisicion de Lonas T1
-
Subtotal
63,117.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31261601 - Envoltorios o
(...)
31261601 - Envoltorios o recubrimientos de plástico
2.3.5.5.01
Lonas 7M X 10M
10
UD
6,311.76
63,117.60
1.2
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE MANTENIMIENTO T1
-
Subtotal
10,487.04
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
2
15121503 - Aceite de engr
(...)
15121503 - Aceite de engranajes
2.3.7.1.05
Aceite de Lubricante 3 en 1 de 3 oz
4
UD
276.12
1,104.48
3
40141701 - Desagües
2.3.9.8.02
Desagües para Lavamanos
3
UD
494.5
1,483.50
4
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
Cemento Blanco de 5 LB
2
UD
186.83
373.66
5
42295407 - Máscaras para
(...)
42295407 - Máscaras para pacientes de uso quirúrgico
2.3.9.3.01
Máscaras para pacientes de uso quirúrgico
12
UD
59.88
718.56
6
15121806 - Aceites penetr
(...)
15121806 - Aceites penetrantes
2.3.7.1.05
Aceites penetrantes WD-40, 11 oz
1
UD
565.42
565.42
7
12352310 - Siliconas
2.3.7.2.99
Silicona Acetica 100% color Blanco
3
UD
719.54
2,158.62
8
31201513 - Cintas antides
(...)
31201513 - Cintas antideslizantes de seguridad
2.3.9.9.05
Cintas antideslizantes de seguridad
5
UD
816.56
4,082.80
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1741355
Informe final de la selección DO1.AWD.1741355
01/04/2025 16:20
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.640215
La lista de oferentes del proceso CEIZTUR-DAF-CD-2025-0025 publicada por Comité Ejecutor de Infraesctrutura de Zona Turísticas
01/04/2025 13:24
(UTC -4 hours)
Detail