Contract Notice Detail
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Base Total Price:
831,973.4 Dominican Pesos
Request Reference:
AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2025-0039
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA A REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE MAYORDOMIA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA A REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE MAYORDOMIA
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
av. Juan Pablo Duarte #85 La trinitria Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
31/03/2025 16:00:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
02/04/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
03/04/2025 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
03/04/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
03/04/2025 16:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
03/04/2025 16:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
08/04/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
08/04/2025 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
08/04/2025 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
11/04/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/04/2025 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/04/2025 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
639,872.74
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
191,594.24
DOP
----
View
2.3.7.1.06
11,788.20
DOP
----
View
2.6.3.1.01
6,674.08
DOP
----
View
2.3.9.1.01
429,816.22
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2025-0039
639,872.74
DOP
Julio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2025-0039
2025
639,872.74
DOP
Vencido
CUOTA STGO-DAF-CM-2025-0039.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
09/04/2025 12:46:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
01/04/2025 17:34:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
02/04/2025 10:05:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
03/04/2025 13:31:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
APODERAMIENTO STGO-DAF-CM-2025-0039_001.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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CONVOCATORIA STGO-DAF-CM-2025-0039_001.pdf
Other
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ACTA INICIO STGO-DAF-CM-2025-0039.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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CERTIFICACION STGO-DAF-CM-2025-0039_001.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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OFICIO STGO-DAF-CM-2025-0039.pdf
Other
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SOLICITUD STGO-DAF-CM-2025-0039_001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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PLIEGO DE CONDICIONES STGO-DAF-CM-2025-0039.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1745621
09/04/2025 12:58
639,872.75 Dominican Pesos
Active
Final Report:
09/04/2025 12:58
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Contract Value
Document(s)
Soldier Electronic Security SES, SRL
639,872.75 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA A REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE MAYORDOMIA
-
Subtotal
831,973.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
TRAPEADORES # 40
100
UD
186.26
18,626.00
2
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLITAS VERDES
500
UD
75
37,500.00
3
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
AMBIENTADORES
200
UD
184.54
36,908.00
4
47131830 - Limpiadores de
(...)
47131830 - Limpiadores de muebles
2.3.9.1.01
GALONES DE CERA LIQUIDA
50
GAL
950
47,500.00
5
47131830 - Limpiadores de
(...)
47131830 - Limpiadores de muebles
2.3.9.1.01
LIMPIADORES DE MADERA Y LUSTRE COLOR CAOBA
100
GAL
350
35,000.00
6
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESIFECTANTE DE 6 GALONES 6/1
60
CAJ
600
36,000.00
7
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA 6/1 FARDO
60
PAQ
1,500
90,000.00
8
41103406 - Cajas de guant
(...)
41103406 - Cajas de guantes de aislamiento
2.6.3.1.01
GUANTES AMARILLOS SIZE M
100
UD
90
9,000.00
9
15121514 - Lubricantes es
(...)
15121514 - Lubricantes espray
2.3.7.1.06
DESGRASANTE
30
GAL
450
13,500.00
10
15121514 - Lubricantes es
(...)
15121514 - Lubricantes espray
2.3.7.1.06
REMOVEDOR DE CEMENTO Y MANCHAS DE OXIDO EN LOS PISOS
24
GAL
550
13,200.00
11
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
AMBIENTADORES AUTOMATICOS LATAS
36
UD
503.85
18,138.60
12
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
PIEDRAS PARA ORINALES
100
UD
200
20,000.00
13
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
PASTILLAS LIMPIADORAS PARA INODOROS
300
UD
100
30,000.00
14
47131710 - Dispensadores
(...)
47131710 - Dispensadores de papel higiénico
2.3.9.1.01
PAPELERA PEDAL ACERO INOXIDABKE
12
UD
3,583.4
43,000.80
15
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPELES DE BAÑO 12/1 FARDO
100
PAQ
2,000
200,000.00
16
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
RECOGEDORES DE BASURA
144
UD
300
43,200.00
17
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO DE 6 GALONES
72
CAJ
500
36,000.00
18
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
CLORO DE 6 GALONES CAJAS
60
CAJ
900
54,000.00
19
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBILLONES DE GUANO
144
UD
350
50,400.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1745621
Informe final de la selección DO1.AWD.1745621
09/04/2025 12:58
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.643082
La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2025-0039 publicada por AYUNTAMIENTO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS
09/04/2025 12:46
(UTC -4 hours)
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