Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
240,775 Dominican Pesos
Request Reference:
GCPS-DAF-CD-2025-0103
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA LOS CENTROS TECNOLOGICOS COMUNITARIOS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA LOS CENTROS TECNOLOGICOS COMUNITARIOS
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Pedro Henríquez Ureña 12, Santo Domingo REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
27/03/2025 16:01:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
28/03/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
28/03/2025 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
28/03/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
28/03/2025 16:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
21/04/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
21/04/2025 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
21/04/2025 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/04/2025 14:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/04/2025 14:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
134,487.75
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
100,688.29
DOP
----
View
2.3.3.2.01
3,548.96
DOP
----
View
2.3.9.9.05
2,749.99
DOP
----
View
2.3.3.1.01
20,582.74
DOP
----
View
2.6.5.6.01
5,739.52
DOP
----
View
2.3.9.2.02
1,178.25
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
CREDITO
134,487.75
DOP
Agosto
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG17440306925974cP54
1
134,487.75
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
04/04/2025 14:19:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
28/03/2025 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
28/03/2025 11:24:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
28/03/2025 14:48:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA 0103.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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F042_Informacion_Oferente (1) (2).docx
Other
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Codigo de conducta 0026.pdf
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REQUERIMIENTO 0103.pdf
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F034_Presentacion_de_Oferta (1) (3).docx
Other
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F047_Autorizacion_Fabricante (1) (3).docx
Other
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F033_Of_Economica (3) (1).docx
Other
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PLIEGO DE CONDICIONES ESPECIFICAS 0103.pdf
Terms and Conditions
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ACTO ADMINISTRATIVO 0103.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SOLICITUD DE COMPRAS 0103.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1743637
04/04/2025 14:23
134,487.76 Dominican Pesos
Final Report:
04/04/2025 14:23
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Offitek, SRL
134,487.76 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
CTC-T1-18
-
Subtotal
240,775.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
Papel para impresión de computadores
100
UD
550
55,000.00
2
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
Papel de notas autoadhesivas
100
UD
135
13,500.00
3
14111537 - Etiquetas de p
(...)
14111537 - Etiquetas de papel
2.3.3.2.01
Etiquetas de papel
100
UD
115
11,500.00
4
44121634 - Rollos adhesiv
(...)
44121634 - Rollos adhesivos
2.3.9.9.05
Rollos adhesivos
50
UD
95
4,750.00
5
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
Lápices de madera
50
CAJ
110
5,500.00
6
44121707 - Lápices de col
(...)
44121707 - Lápices de colores
2.3.9.2.02
Lápices de colores
25
CAJ
175
4,375.00
7
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Bolígrafos
100
CAJ
195
19,500.00
8
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
Marcadores
30
PAQ
40
1,200.00
9
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
Resaltadores
25
UD
120
3,000.00
10
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01
Borradores
6
UD
200
1,200.00
11
44122002 - Protectores de
(...)
44122002 - Protectores de hojas
2.3.9.2.01
Protectores de hojas
100
UD
225
22,500.00
12
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
Folders
100
CAJ
580
58,000.00
13
60104906 - Kits de baterí
(...)
60104906 - Kits de baterías
2.6.5.6.01
Kits de baterías
50
UD
205
10,250.00
14
14111610 - Papel de const
(...)
14111610 - Papel de construcción
2.3.3.2.01
Papel de construcción
10
CAJ
175
1,750.00
15
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
Carpetas
50
UD
575
28,750.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1743637
Informe final de la selección DO1.AWD.1743637
04/04/2025 14:23
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.641716
La lista de oferentes del proceso GCPS-DAF-CD-2025-0103 publicada por Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales
04/04/2025 14:19
(UTC -4 hours)
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