Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
7,423.5 Pesos Dominicanos
Request Reference:
MMUJER-DAF-CD-2025-0153
Request Name:
COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LA 4TA CICLETADA DE LAS MUJERES Y NIÑAS, EN EL MARCO DE LA CONMEMORACIÓN DE DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, EL 30 DE MARZO DEL 2025, EN EL PARQUE PELLERANO.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LA 4TA CICLETADA DE LAS MUJERES Y NIÑAS, EN EL MARCO DE LA CONMEMORACIÓN DE DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, EL 30 DE MARZO DEL 2025, EN EL PARQUE PELLERANO CASTRO EN LA ZONA COLONIAL.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave, mexico REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
27/03/2025 16:38:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
27/03/2025 16:39:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
27/03/2025 16:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
27/03/2025 16:41:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
27/03/2025 16:44:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
27/03/2025 16:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
27/03/2025 16:46:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/03/2025 16:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/03/2025 16:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
7,423.50
DOP
Budget Appropriation Value
7,423.50
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.4.01
442.50
DOP
442.50
DOP
View
2.3.3.2.01
354.00
DOP
354.00
DOP
View
2.3.1.1.01
3,500.00
DOP
3,500.00
DOP
View
2.3.9.2.01
2,360.00
DOP
2,360.00
DOP
View
2.3.7.2.06
767.00
DOP
767.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
7,423.50
DOP
Abril
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1743108565130XH7vg
1
7,423.50
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
27/03/2025 16:44:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
27/03/2025 16:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
oficio.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
oficio.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Especificaciones o ficha técnica (1).pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1739321
31/03/2025 10:27
7,423.5 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
31/03/2025 10:27
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Brothers RSR Supply Offices, SRL
7,423.5 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Materiales Gastables y de Oficina
-
Subtotal
7,423.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
AGUA MINERAL EN TETRAPACK
100
UD
35
3,500.00
2
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
10 TIJERAS DE OFICINA
10
UD
59
590.00
3
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
CAJA DE MARCADORES PERMANETES, DIFERENTES COLORES
5
UD
354
1,770.00
4
60121226 - Pinceles para
(...)
60121226 - Pinceles para acuarela
2.3.9.4.01
PINCELES DE MADERA
15
UD
29.5
442.50
5
14111519 - Papeles cartul
(...)
14111519 - Papeles cartulina
2.3.3.2.01
CARTULINAS (5 BLANCAS, 02 AZULES, 03 VERDES Y 02 AMARILLAS)
12
UD
29.5
354.00
6
60121204 - Pintura témper
(...)
60121204 - Pintura témpera lavable
2.3.7.2.06
PAQUETES DE 6 TEMPERAS
5
PAQ
153.4
767.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1739321
Informe final de la selección DO1.AWD.1739321
31/03/2025 10:27
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.638915
La lista de oferentes del proceso MMUJER-DAF-CD-2025-0153 publicada por Ministerio de la Mujer
27/03/2025 16:44
(UTC -4 hours)
Detail