Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
879,450 Dominican Pesos
Request Reference:
SIE-DAF-CM-2025-0009
Request Name:
Adquisición de alimentos y bebidas para consumo en la SIE, Protecom y puntos expresos a nivel nacional.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de alimentos y bebidas para consumo en la SIE, Protecom y puntos expresos a nivel nacional.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. JHON F. KENNEDY NO.3 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
24/03/2025 14:30:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
26/03/2025 13:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
27/03/2025 12:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
28/03/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
28/03/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
02/04/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
04/04/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
07/04/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
07/04/2025 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/04/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/04/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
50161509, 52151503
Budget Total Value
208,911.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
208,911.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de alimentos y bebidas para consumo en la SIE, Protecom y puntos expresos a nivel nacional.
208,911.00
DOP
Junio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
1
1
208,911.00
DOP
Vencido
Certificacion de fondos.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
08/04/2025 16:09:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
25/03/2025 16:14:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
27/03/2025 09:01:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
27/03/2025 10:59:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
27/03/2025 14:59:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
27/03/2025 16:44:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
27/03/2025 18:06:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
28/03/2025 11:31:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
28/03/2025 11:46:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIF~1.DOC
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Código de Ética Institucional (SIE).pdf
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Ficha tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FORMULARIO DE DEBIDA DILIGENCIA SIE-DAJ-FOR-2.xlsx
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Formulario de presentacion oferta F.033.docx
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FORMULARIO SNCC_F034_Presentacion Oferta.docx
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FORMULARIO SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
Formulario de Información sobre Oferente
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Solicitud.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Certificacion de fondos.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Acto de inicio.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Convocatoria.pdf
Other
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Pliego de condiciones.pdf
Terms and Conditions
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1744740
09/04/2025 13:13
430,255.4 Dominican Pesos
Final Report:
09/04/2025 13:13
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Alimentary Land JAGD, SRL
108,135.2 Dominican Pesos
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Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL
111,722.4 Dominican Pesos
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Grupo Brizatlantica Del Caribe, SRL
208,911 Dominican Pesos
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Inversiones Sanfra, SRL
1,486.8 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS E INSUMOS DE COCINA PARA USO DE LA SIE Y PROTECOM
-
Subtotal
877,650.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
Azúcar Blanca (5 libras)
200
PAQ
185
37,000.00
2
50201706 - Café
2.3.1.1.01
Café Molido
1,600
PAQ
270
432,000.00
3
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
Azúcar crema (5 libras)
650
PAQ
160
104,000.00
4
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
Crema para café (22 Onzas)
240
UD
450
108,000.00
5
50161814 - Azúcar o susti
(...)
50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite
2.3.1.1.01
Azúcar dietética
24
CAJ
850
20,400.00
6
50201711 - Té instantáneo
2.3.1.1.01
Té instantáneo/ Frio
150
UD
450
67,500.00
7
50201710 - Té de hoja
2.3.1.1.01
Té en sobre (20/1) Sabor manzanilla
150
CAJ
150
22,500.00
8
50201710 - Té de hoja
2.3.1.1.01
Té en sobre (20/1) sabor a manzanilla con anís
200
CAJ
150
30,000.00
9
50201710 - Té de hoja
2.3.1.1.01
Té en sobre (20/1) sabor Tilo
100
CAJ
150
15,000.00
10
50201710 - Té de hoja
2.3.1.1.01
Té en sobre (20/1) sabor a frutas
100
CAJ
150
15,000.00
11
50201710 - Té de hoja
2.3.1.1.01
Té en sobre (20/1) sabor limón Y Jengibre
175
CAJ
150
26,250.00
1.2
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ARTICULOS DESECHABLES PARA USO DE LA SIE Y PROTECOM
-
Subtotal
1,800.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
12
12131706 - Fósforos
2.3.7.2.01
Fósforos Cajitas
300
UD
6
1,800.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1744740
Informe final de la selección DO1.AWD.1744740
09/04/2025 13:13
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.642796
La lista de oferentes del proceso SIE-DAF-CM-2025-0009 publicada por Superintendencia de Electricidad
08/04/2025 16:09
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.640002
Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanables
01/04/2025 09:51
(UTC -4 hours)
Detail