Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
188,800 Dominican Pesos
Request Reference:
Dpto. Aeroportuario-DAF-CD-2025-0059
Request Name:
Adquisición de Materiales Ferreteros para la Oficina Coordinadora en Pedernales, Cascos de Seguridad y Reparación de Cristales en la Oficina de la Dirección Ejecutiva
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Materiales Ferreteros para la Oficina Coordinadora en Pedernales y Reparación de Cristales en la Oficina de la Dirección Ejecutiva
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
27 DE FEBRERO 540 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
24/03/2025 09:35:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
24/03/2025 09:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
24/03/2025 09:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
24/03/2025 09:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
24/03/2025 09:41:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
24/03/2025 09:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
24/03/2025 09:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/03/2025 09:44:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/03/2025 09:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
172,745.09
DOP
Budget Appropriation Value
0.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
19,470.00
DOP
----
View
2.6.1.1.01
68,204.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
3,398.40
DOP
----
View
2.3.9.8.02
3,681.60
DOP
----
View
2.6.5.1.01
11,960.48
DOP
----
View
2.3.7.2.99
1,298.00
DOP
----
View
2.2.7.1.01
64,732.61
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Cheque
172,745.09
DOP
Diciembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
DAF-CD-2025-0059
1
172,745.09
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER-2025-00084-MATERIALES FERRETEROS Y REPARACION.pdf
2026
DAF-CD-2025-0059
1
0.00
DOP
Aprobado
CUOTA A COMPROMETER-2025-00084-MATERIALES FERRETEROS Y REPARACION.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
24/03/2025 11:23:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
24/03/2025 09:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1
Yes
24/03/2025 09:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Aprobacion REPARACION DE CRISTALES.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Especificaciones tecnicas 1.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud Orden de compras REPARACION DE CRISTALES.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1737213
24/03/2025 11:40
188,557.09 Dominican Pesos
Final Report:
24/03/2025 11:40
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Diseño e Ingenieria, SRL
172,745.09 Dominican Pesos
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Multi Service Solution Jac, SRL
15,812 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
188,800.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
Zafacon 5 galones
5
UD
3,895
19,475.00
2
56101530 - Gabinetes de a
(...)
56101530 - Gabinetes de almacenamiento
2.6.1.1.01
Mueble de baño con espejo y tope
2
UD
34,105
68,210.00
3
27111702 - Llaves para tu
(...)
27111702 - Llaves para tuercas
2.3.6.3.04
Llave angular doble
2
UD
1,705
3,410.00
4
47131705 - Accesorios par
(...)
47131705 - Accesorios para urinales o inodoros
2.3.9.8.02
Sifon flexible
2
UD
1,845
3,690.00
5
21101904 - Mezcladoras de
(...)
21101904 - Mezcladoras de forraje
2.6.5.1.01
Mezcladora de lavamanos
2
UD
5,985
11,970.00
6
13101708 - Silicona vmq y
(...)
13101708 - Silicona vmq y pmq y pvmq
2.3.7.2.99
Silicon transparente
1
UD
1,305
1,305.00
7
72101507 - Servicio de ma
(...)
72101507 - Servicio de mantenimiento de edificios
2.2.7.1.01
Servicio de reparacion de cristales en la Direccion Ejecutiva
2
UD
32,370
64,740.00
8
46181704 - Cascos de segu
(...)
46181704 - Cascos de seguridad
2.3.9.9.04
Cascos de seguridad para obra color blanco
20
UD
800
16,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1737213
Informe final de la selección DO1.AWD.1737213
24/03/2025 11:40
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.637332
La lista de oferentes del proceso Dpto. Aeroportuario-DAF-CD-2025-0059 publicada por Departamento Aeroportuario
24/03/2025 11:23
(UTC -4 hours)
Detail