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Base Total Price:
1,680,792 Dominican Pesos
Request Reference:
SRSV-DAF-CM-2025-0024
Request Name:
COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL USO Y ABASTECIMIENTO DE LOS CPN, CENTROS DE APOYO CLINICO Y CENTROS DE DIAGNOSTICOS PERTENECIENTES A ESTE SERVICIO REGIONAL DE SALUD VALDESIA.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL USO Y ABASTECIMIENTO DE LOS CPN, CENTROS DE APOYO CLINICO Y CENTROS DE DIAGNOSTICOS PERTENECIENTES A ESTE SERVICIO REGIONAL DE SALUD VALDESIA.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. Constitución no. 198 VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
19/03/2025 12:01:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
20/03/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
21/03/2025 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
24/03/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
24/03/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
24/03/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
26/03/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
26/03/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
26/03/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/03/2025 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/03/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,370,416.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.05
12,921.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
941,250.60
DOP
----
View
2.3.3.2.01
406,805.00
DOP
----
View
2.6.4.1.01
9,440.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2025
SRSV-DAF-CM-2025-0024
1,370,416.60
DOP
Abril
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
SRSV-DAF-CM-2025-0024
2
1,370,416.60
DOP
Vencido
CERTIFICADO E CUOTA COMPROMETER PINTURAS.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
26/03/2025 15:44:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
21/03/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTO APROB ESPECIFICACIONES LIMPIEZA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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FICHA TECNICA INSUMOS LIMPIEZA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FICHA TECNICA INSUMOS LIMPIEZA.pdf
Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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COMITE DE COMPRAS LIMPIEZA.pdf
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CERTIFICADO DE FONDOS LIMPIEZA.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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SOLICITUD DE COMPRAS Y CONT LIMPIEZA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1738159
26/03/2025 15:51
1,370,416.6 Dominican Pesos
Active
Final Report:
26/03/2025 15:51
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Awarded Company
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Document(s)
Suplidora De Productos y Servicios Multiples Sebastian Suplisebas, SRL
1,370,416.6 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
INSUMOS DE LIMPIEZA
-
Subtotal
1,680,792.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131831 - Ácido muriátic
(...)
47131831 - Ácido muriático
2.3.9.1.01
ACIDO MURIATICO GALON
20
UD
708
14,160.00
2
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
GALON DE DESINFECTANTE PARA PISO
500
UD
472
236,000.00
3
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO DE CUABA GALON
400
UD
354
141,600.00
4
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
SACO DE DETERGENTE EN POLVO (ACE)
200
UD
1,770
354,000.00
5
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
GALON DE CLORO DESINFECTANTE
800
UD
177
141,600.00
6
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO LAVAPLATOS GALON
100
UD
354
35,400.00
7
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza
2.3.9.1.01
CEPILLO PARA LIMPIEZA DE INODORO
80
UD
236
18,880.00
8
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA PLASTICA CON PALO
150
UD
236
35,400.00
9
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBILLONES CON PALO
10
UD
944
9,440.00
10
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER #32 CON PALO
150
UD
413
61,950.00
11
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
CUBETAS NEGRAS PARA LIMPIEZA M
50
UD
295
14,750.00
12
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA FARDO DE 6/1
150
UD
1,180
177,000.00
13
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL DE BAÑO FARDO DE 30/1
400
UD
708
283,200.00
14
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL SEVILLETAS FARDO DE 400/1
60
UD
1,003
60,180.00
15
24101510 - Contenedor de
(...)
24101510 - Contenedor de basura plástico
2.6.4.1.01
CONTENEDORES PLASTICOS PARA BASURA M
10
UD
1,003
10,030.00
16
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
BRILLOS VERDES
100
UD
118
11,800.00
17
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
CAJA DE DESINFECTANTE AMBIENTADOR GLADE SPRAY
3
UD
1,534
4,602.00
18
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
CAJA DE BAYGON INSECTICIDA
3
UD
4,720
14,160.00
19
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANTES DE LIMPIEZA M
150
UD
200.6
30,090.00
20
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANTES DE LIMPIEZA L
150
UD
177
26,550.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1738159
Informe final de la selección DO1.AWD.1738159
26/03/2025 15:51
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.638454
La lista de oferentes del proceso SRSV-DAF-CM-2025-0024 publicada por Servicio Regional de Salud Valdesia
26/03/2025 15:44
(UTC -4 hours)
Detail