Contract Notice Detail
Summary Information

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47,830 Dominican Pesos
 
CODOPESCA-DAF-CD-2025-0021 
ADQUISICIÓN DE BOTELLONES / RELLENADO Y FARDOS DE AGUA  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN DE BOTELLONES / RELLENADO Y FARDOS DE AGUA  
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

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Services 
Services 
Aut. Duarte Km. 6-1/2, Urb. Jardines del Norte REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

19/03/2025 12:02:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/03/2025 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/03/2025 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/03/2025 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/03/2025 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/03/2025 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/03/2025 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/03/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/03/2025 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
47,830.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.1.0147,830.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  lib47,830.00  DOPMayo2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1742403428336uoQHg147,830.00  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

19/03/2025 12:40:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
19/03/2025 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Scan_2025-02-19-061516083.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Scan_2025-02-19-061516083.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
ACTA DE APROBACION COMPRAS DIRECTAS.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.173472819/03/2025 12:5447,830 Dominican Pesos
    Final Report:19/03/2025 12:54Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Planeta Azul, SA47,830 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 SUMINISTRO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA -
    
Subtotal
47,830.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01RELLENADOS DE BOTELLONES188UD6011,280.00
    
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01BOTELLONES DE AGUA8UD3502,800.00
    
3
50202301 - Agua
2.3.1.1.01FARDOS DE AGUA 250PAQ13533,750.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
19/03/2025 12:54 (UTC -4 hours)
Detail
19/03/2025 12:40 (UTC -4 hours)
Detail