Contract Notice Detail
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Base Total Price:
137,835.71 Dominican Pesos
Request Reference:
INDRHI-DAF-CD-2025-0069
Request Name:
COMPRA MATERIAL GASTABLE, PARA SER USADOS EN LAS OFICINAS EN LA SEDE CENTRAL Y LAS DIRECCIONES REGIONALES.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA MATERIAL GASTABLE, PARA SER USADOS EN LAS OFICINAS EN LA SEDE CENTRAL Y LAS DIRECCIONES REGIONALES.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
17/03/2025 15:01:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17/03/2025 15:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/03/2025 15:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
17/03/2025 15:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
17/03/2025 15:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
17/03/2025 15:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17/03/2025 15:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/03/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/03/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
162,646.16
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
160,298.08
DOP
----
View
2.3.3.2.01
1,993.73
DOP
----
View
2.3.3.1.01
354.35
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
162,646.16
DOP
Abril
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG174230585042438Brd
1
162,646.16
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/03/2025 15:30:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
17/03/2025 15:19:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA COMPRA MATERIAL GASTABLE M.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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REQUERIMIENTO COMPRA MATERIAL GASTABLE M.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ACTA INICIO COMPRA MATERIAL GASTABLE M.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1733446
17/03/2025 15:32
162,646.14 Dominican Pesos
Final Report:
17/03/2025 15:32
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Sowey Comercial, EIRL
162,646.14 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
MATERIAL GASTABLE
-
Subtotal
137,835.71
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
POST-IT 3X3
100
UD
31.57
3,157.00
2
44122032 - Folders de con
(...)
44122032 - Folders de conferencias
2.3.9.2.01
FOLDERS CON BOLSILLOS PLASTICOS NEGRO
2
CAJ
1,054.13
2,108.26
3
44122032 - Folders de con
(...)
44122032 - Folders de conferencias
2.3.9.2.01
FOLDERS CON BOLSILLOS CARTON CORUGADO
2
CAJ
896
1,792.00
4
44112005 - Libretas de ci
(...)
44112005 - Libretas de citas o repuestos
2.3.9.2.01
LIBRETAS RAYADAS 81/2 X 11 DE 50 PAGINAS HOJAS BLANCAS Y DESPRENDIBLES
60
UD
60.02
3,601.20
5
44112005 - Libretas de ci
(...)
44112005 - Libretas de citas o repuestos
2.3.9.2.01
LIBRETAS RAYADAS 8 X 5 DE 50 PAGINAS HOJAS BLANCAS Y DESPRENDIBLES
50
UD
29.28
1,464.00
6
44112001 - Libretas de di
(...)
44112001 - Libretas de direcciones o repuestos
2.3.9.2.01
LIBRO RECORDS DE 500 PAGINAS
18
UD
280.84
5,055.12
7
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01
CORRECTOR LIQUIDO
50
UD
20.41
1,020.50
8
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
CINTA ADHESIVA 3/4 (COLOR MATE)
70
UD
82.36
5,765.20
9
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
CINTA DE EMPAQUE
30
UD
63.32
1,899.60
10
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORAS
30
UD
277
8,310.00
11
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
SACAGRAPA RESISTENTE
50
UD
26.73
1,336.50
12
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADOR COLOR AMARILLO
100
UD
16.15
1,615.00
13
44122001 - Archivos para
(...)
44122001 - Archivos para tarjetas de índex
2.3.9.2.01
ARMAZONES 81/2X11
2
UD
2,649.63
5,299.26
14
44122001 - Archivos para
(...)
44122001 - Archivos para tarjetas de índex
2.3.9.2.01
ARMAZONES 81/2X13
2
UD
2,788.55
5,577.10
15
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
TIJERAS #7
30
UD
41.62
1,248.60
16
44101805 - Cintas para ca
(...)
44101805 - Cintas para calculadoras
2.3.9.2.01
CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR SWINTEC 640
24
UD
281.16
6,747.84
17
44121622 - Humectante o c
(...)
44121622 - Humectante o cera para dedos
2.3.9.2.01
TINTA EN GOTERO PARA SELLO
10
UD
26.73
267.30
18
32101622 - Memoria flash
2.3.9.2.01
MEMORIA USB 64 GB
30
UD
437.27
13,118.10
19
44111905 - Tableros de bo
(...)
44111905 - Tableros de borrado en seco o accesorios
2.3.9.2.01
PIZARRA DE CORCHO 24X36"
5
UD
774.18
3,870.90
20
44111905 - Tableros de bo
(...)
44111905 - Tableros de borrado en seco o accesorios
2.3.9.2.01
PIZARRA BLANCA 24 x 36
6
UD
1,090.6
6,543.60
21
44101716 - Unidades de pe
(...)
44101716 - Unidades de perforación de orificios
2.3.9.2.01
PERFORADORAS DE 3 HOYOS
6
UD
351.79
2,110.74
22
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETAS PLASTICA CON ARGOLLA 1"
120
UD
117.62
14,114.40
23
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETAS PLASTICA CON ARGOLLA 2"
80
UD
181.22
14,497.60
24
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETAS PLASTICA CON ARGOLLA 3"
15
UD
226.52
3,397.80
25
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETAS PLASTICA CON ARGOLLA 5"
15
UD
359.38
5,390.70
26
14111527 - Papel autocopi
(...)
14111527 - Papel autocopiante
2.3.3.2.01
PAPEL CARBON 81/2 X 13
5
CAJ
337.92
1,689.60
27
44121619 - Tajalápices ma
(...)
44121619 - Tajalápices manuales.
2.3.9.2.01
SACAPUNTA ELECTRICO
5
UD
2,215.13
11,075.65
28
44121605 - Dispensadores
(...)
44121605 - Dispensadores de cinta
2.3.9.2.01
DISPENSADOR DE CINTA 3/4
28
UD
169.64
4,749.92
29
14111515 - Papel para sum
(...)
14111515 - Papel para sumadora o máquina registradora
2.3.3.1.01
CINTAS PARA CALCULAR MAQUINA SUMADORA
15
UD
20.02
300.30
30
44111905 - Tableros de bo
(...)
44111905 - Tableros de borrado en seco o accesorios
2.3.9.2.01
TABLA DE APOYO(CARTON PIEDRA)
8
UD
88.99
711.92
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1733446
Informe final de la selección DO1.AWD.1733446
17/03/2025 15:32
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.635187
La lista de oferentes del proceso INDRHI-DAF-CD-2025-0069 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
17/03/2025 15:30
(UTC -4 hours)
Detail