Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
1,737,314 Dominican Pesos
Request Reference:
SRSV-DAF-CM-2025-0023
Request Name:
COMPRA DE PINTURA PARA EL REMOZAMIENTO DE LOS CPN PERTENECIENTES A ESTE SERVICIO REGIONAL DE SALUD VALDESIA.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE PINTURA PARA EL REMOZAMIENTO DE LOS CPN PERTENECIENTES A ESTE SERVICIO REGIONAL DE SALUD VALDESIA.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. Constitución no. 198 VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
14/03/2025 12:00:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17/03/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
18/03/2025 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
19/03/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
19/03/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
19/03/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
21/03/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
21/03/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
21/03/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/03/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/03/2025 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,549,764.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.05
20,060.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
13,098.00
DOP
----
View
2.3.7.2.06
1,471,064.70
DOP
----
View
2.3.2.1.01
39,524.10
DOP
----
View
2.3.9.6.01
6,018.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2025
:SRSV-DAF-CM-2025-0023
1,549,764.80
DOP
Abril
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
:SRSV-DAF-CM-2025-0023
2
1,549,764.80
DOP
Vencido
CERTIFICADO E CUOTA COMPROMETER PINTURAS.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
24/03/2025 15:42:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
19/03/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTO APORB ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
FICHA TECNICA PINTURA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
FICHA TECNICA PINTURA.pdf
Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
COMITE DE COMPRAS PINTURA.pdf
Download
CERTIFICADO DE FONDOS PINTURA.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
SOLICITUD DE COMPRAS Y CONT PINTURA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1736933
25/03/2025 11:23
1,549,764.8 Dominican Pesos
Active
Final Report:
25/03/2025 11:23
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Mateo Construelectric, SRL
1,549,764.8 Dominican Pesos
Download
Download
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
FERRETERIA
-
Subtotal
1,737,314.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
24121802 - Latas de pintu
(...)
24121802 - Latas de pintura o barniz
2.3.6.3.05
GALONES DE DISOLVENTE INDUSTRIAL (TINNER)
20
UD
1,180
23,600.00
2
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHA 2 REFORZADA
20
UD
236
4,720.00
3
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHA 3 REFORZADA
40
UD
259.6
10,384.00
4
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
TARRO/CUBETA DE PINTURA ACRILICA PROYECTO AZUL ALBA 41
55
GAL
5,546
305,030.00
5
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
TARRO/CUBETA DE PINTURA ACRILICA SUPERIOR BLANCO PAZ 00
35
GAL
7,316
256,060.00
6
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
TARRO/CUBETA PINTURA SUPERIOR GRIS POLICIA CLARO
10
GAL
7,316
73,160.00
7
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
GALON DE PINTURA SUPERIOR GRIS GRAFITO 42
20
GAL
1,770
35,400.00
8
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
TARRO/CUBETA PINTURA SEMI GLOSS BLANCO 00
15
GAL
8,850
132,750.00
9
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
TARRO/CUBETA DE PINTURA SEMI GLOSS COLONIAL BLANCO PERLA
50
GAL
9,676
483,800.00
10
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
TARRO/CUBETA DE PINTURA (IMPERMEABILIZANTE) ESTANDAR
30
GAL
8,260
247,800.00
11
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
GALONES DE SELLANTE PARA IMPERMEABILIZANTE ESTANADR
25
GAL
1,770
44,250.00
12
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
TARRO/CUBETA DE PINTURA P/PISO RESISTENTE GRIS CLARO
20
GAL
2,950
59,000.00
13
11151702 - Hilado de algo
(...)
11151702 - Hilado de algodón
2.3.2.1.01
PORTA ROLO (MANGO JAULA) 23 CM
40
LB
354
14,160.00
14
11151702 - Hilado de algo
(...)
11151702 - Hilado de algodón
2.3.2.1.01
ROLOS (MOTAS)
50
LB
295
14,750.00
15
11151702 - Hilado de algo
(...)
11151702 - Hilado de algodón
2.3.2.1.01
EXTENSION TELESCOPICA 3 M
10
LB
413
4,130.00
16
11151702 - Hilado de algo
(...)
11151702 - Hilado de algodón
2.3.2.1.01
ESPATULAS DE 3 PULG.ENROSCABLE
20
LB
472
9,440.00
17
11151702 - Hilado de algo
(...)
11151702 - Hilado de algodón
2.3.2.1.01
VARAS DE PINTAR
15
LB
590
8,850.00
18
31211909 - Bandejas de pi
(...)
31211909 - Bandejas de pintura
2.3.6.3.04
BANDEJA PARA PINTAR NEGRA
10
UD
295
2,950.00
19
31201502 - Cinta aislante
(...)
31201502 - Cinta aislante eléctrica
2.3.9.6.01
MASKING TAPE PARA PINTAR
20
UD
354
7,080.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1736933
Informe final de la selección DO1.AWD.1736933
25/03/2025 11:23
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.637536
La lista de oferentes del proceso SRSV-DAF-CM-2025-0023 publicada por Servicio Regional de Salud Valdesia
24/03/2025 15:42
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.635482
ACLARACION
18/03/2025 12:03
(UTC -4 hours)
Detail