Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
541,630 Dominican Pesos
Request Reference:
Ayto. Verón-DAF-CM-2025-0008
Request Name:
Adquisición de insumos de limpieza y alimentos, para el uso y consumo en las funerarias y oficinas del Palacio Municipal.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
adquisición de insumos de limpieza y alimentos, para el uso y consumo en las funerarias y oficinas del Palacio Municipal.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av, Barcelo km 2 REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
14/03/2025 12:00:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17/03/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
18/03/2025 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
19/03/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
19/03/2025 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
19/03/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
21/03/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
21/03/2025 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
21/03/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
24/03/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/03/2025 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/03/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
541,630.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.5.01
29,900.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
148,500.00
DOP
----
View
2.3.1.1.01
151,100.00
DOP
----
View
2.3.7.2.03
203,770.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
8,360.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
S-037-25
1
630,000.00
DOP
Vencido
certificacion de fondos.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
28/03/2025 10:01:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
14/03/2025 17:15:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
17/03/2025 10:46:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
31/03/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Requerimiento..pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Autorizacion.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Requerimiento. 2.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
PLIEGO CM.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1740119
28/03/2025 11:29
544,874 Dominican Pesos
Final Report:
28/03/2025 11:29
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Galaxia, SRL
465,995 Dominican Pesos
Industrias Banilejas, SAS
78,879 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
541,630.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
Cloro galon
88
UD
95
8,360.00
1
42312311 - Kits de desinf
(...)
42312311 - Kits de desinfectantes
2.3.7.2.03
Desinfectante
66
UD
30
1,980.00
1
42312311 - Kits de desinf
(...)
42312311 - Kits de desinfectantes
2.3.7.2.03
Jabon antibacterial
33
UD
450
14,850.00
1
42312311 - Kits de desinf
(...)
42312311 - Kits de desinfectantes
2.3.7.2.03
Zafacones 30ltrs
4
UD
1,650
6,600.00
1
42312311 - Kits de desinf
(...)
42312311 - Kits de desinfectantes
2.3.7.2.03
Escobas
32
UD
195
6,240.00
1
42312311 - Kits de desinf
(...)
42312311 - Kits de desinfectantes
2.3.7.2.03
Suaper no.34
30
UD
250
7,500.00
1
42312311 - Kits de desinf
(...)
42312311 - Kits de desinfectantes
2.3.7.2.03
Dispensador de papel higienico
1
UD
1,250
1,250.00
1
42312311 - Kits de desinf
(...)
42312311 - Kits de desinfectantes
2.3.7.2.03
Papel toalla 6/1 amarillo
145
UD
850
123,250.00
1
42312311 - Kits de desinf
(...)
42312311 - Kits de desinfectantes
2.3.7.2.03
Ambientador 8.3 onz
10
UD
250
2,500.00
1
50161814 - Azúcar o susti
(...)
50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite
2.3.1.1.01
Azucar blanca importada 110lbrs
4
UD
5,000
20,000.00
1
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
Crema para cafe
20
UD
450
9,000.00
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel higienico Junior 12/1 fardo
150
UD
950
142,500.00
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel Toalla 6/1 verde
5
UD
1,200
6,000.00
1
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.5.01
Vasos no.10 caja 50/1
4
UD
3,600
14,400.00
1
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.5.01
Vasos de cafe no.3 Rigido
20
UD
275
5,500.00
1
42312311 - Kits de desinf
(...)
42312311 - Kits de desinfectantes
2.3.7.2.03
Arrancatodo
36
UD
450
16,200.00
1
42312311 - Kits de desinf
(...)
42312311 - Kits de desinfectantes
2.3.7.2.03
Detergente en polvo
4
UD
1,150
4,600.00
1
50201711 - Té instantáneo
2.3.1.1.01
Te frutos rojos (cajas )
2
UD
10,800
21,600.00
1
50201711 - Té instantáneo
2.3.1.1.01
Te de mansanilla
2
UD
10,800
21,600.00
1
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.5.01
Vasos No.7 caja 50/50
4
UD
2,500
10,000.00
1
42312311 - Kits de desinf
(...)
42312311 - Kits de desinfectantes
2.3.7.2.03
Ambientador Cherry galon
6
UD
450
2,700.00
1
42312311 - Kits de desinf
(...)
42312311 - Kits de desinfectantes
2.3.7.2.03
Papelera automatica 12.5 lbrs
4
UD
1,250
5,000.00
1
42312311 - Kits de desinf
(...)
42312311 - Kits de desinfectantes
2.3.7.2.03
Servilletas en fardos 10/360
4
UD
1,250
5,000.00
1
42312311 - Kits de desinf
(...)
42312311 - Kits de desinfectantes
2.3.7.2.03
Limpiador de cristales glns
2
UD
200
400.00
1
42312311 - Kits de desinf
(...)
42312311 - Kits de desinfectantes
2.3.7.2.03
Papel higienico 30/1 fardo
8
UD
600
4,800.00
1
42312311 - Kits de desinf
(...)
42312311 - Kits de desinfectantes
2.3.7.2.03
Cepillo inodoro c/base
6
UD
150
900.00
1
50201706 - Café
2.3.1.1.01
Cafe 1 libra
300
UD
263
78,900.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1740119
Informe final de la selección DO1.AWD.1740119
28/03/2025 11:29
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.639031
La lista de oferentes del proceso Ayto. Verón-DAF-CM-2025-0008 publicada por Ayuntamiento Distrito Municipal Turístico Verón Punta Cana
28/03/2025 10:01
(UTC -4 hours)
Detail