Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
119,560.4 Dominican Pesos
Request Reference:
DIGEV-DAF-CD-2025-0009
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA PLANTA DE AGUA PURIFICADA DE ESTA DIRECCION GENERAL.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA PLANTA DE AGUA PURIFICADA DE ESTA DIRECCION GENERAL.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
14/03/2025 15:00:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
14/03/2025 15:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
14/03/2025 15:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
14/03/2025 15:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
14/03/2025 15:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
14/03/2025 15:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
14/03/2025 15:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/03/2025 15:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/03/2025 15:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
119,560.08
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.07
35,999.91
DOP
----
View
2.3.7.2.99
30,129.77
DOP
----
View
2.3.9.8.01
20,390.40
DOP
----
View
2.3.9.9.05
5,310.00
DOP
----
View
2.6.5.7.01
27,730.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
pago MATERIALES PARA LA PLANTA DE AGUA
119,560.08
DOP
Marzo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1741982531944Vb5oO
1
119,560.08
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
14/03/2025 15:40:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
14/03/2025 15:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTO DE APROBACION DE FICHA TECNICA E INICIO PROCESO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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DAF A DAR INICIO AL PROCESO.pdf
Other
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FICHAS TECNICA ACTUALIZADA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de Compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1732845
14/03/2025 15:52
119,560.08 Dominican Pesos
Final Report:
14/03/2025 15:52
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Lexmark, SRL
119,560.08 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
119,560.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
41104201 - Reactivos de p
(...)
41104201 - Reactivos de purificación del agua
2.3.7.2.07
SACOS DE SAL DE 40 LB.
20
UD
1,800
36,000.00
2
60104202 - Kits de muestr
(...)
60104202 - Kits de muestreo y pruebas del agua
2.3.7.2.99
PASTILLAS DE CLORO
130
UD
200
26,000.00
3
40161502 - Filtros de agu
(...)
40161502 - Filtros de agua
2.3.9.8.01
HOUSING 4X40 ACERO INOXIDABLE
1
UD
17,369.6
17,369.60
4
40161507 - Membranas de f
(...)
40161507 - Membranas de filtrado
2.3.9.8.01
FELPA DE HILO 4X20
1
UD
2,643.2
2,643.20
5
40161502 - Filtros de agu
(...)
40161502 - Filtros de agua
2.3.9.8.01
FELPA DE CEDIMENTO 2 2/1X20"
1
UD
377.6
377.60
6
60104202 - Kits de muestr
(...)
60104202 - Kits de muestreo y pruebas del agua
2.3.7.2.99
KIT PROBADOR DE CLORO Y PH
1
UD
4,130
4,130.00
7
41112504 - Medidores de a
(...)
41112504 - Medidores de agua
2.3.9.9.05
TDS ELECTRONICO PARA MEDIR SOLIDOS DISUELTOS EN AGUA
1
UD
5,310
5,310.00
8
41114611 - Probadores de
(...)
41114611 - Probadores de dureza
2.6.5.7.01
KIT PROBADOR DE DUREZA
1
UD
10,030
10,030.00
9
41113601 - Amperímetros
2.6.5.7.01
PINZA AMPERIMETRICA DIGITAL THIGHT SIGHT-400 AMPERES-600 VOLTIOS DIGITAL TRUEMS CA/CC MEDIO
1
UD
17,700
17,700.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1732845
Informe final de la selección DO1.AWD.1732845
14/03/2025 15:52
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.634718
La lista de oferentes del proceso DIGEV-DAF-CD-2025-0009 publicada por Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA
14/03/2025 15:40
(UTC -4 hours)
Detail