Contract Notice Detail
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Base Total Price:
129,929.78 Dominican Pesos
Request Reference:
Bomberos Boca Chica-DAF-CD-2025-0006
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO HASTA MARZO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO HASTA MARZO PARA EL USO DE ESTE CUERPO DE BOMBEROS DEBOCA CHICA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Autopista Las Américas Km. 30 Boca Chica Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
13/03/2025 12:00:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas
13/03/2025 12:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
13/03/2025 12:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Reunión aclaratoria
13/03/2025 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13/03/2025 12:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
13/03/2025 12:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13/03/2025 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
13/03/2025 12:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
13/03/2025 12:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
13/03/2025 12:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/03/2025 12:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/03/2025 12:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
129,929.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
104,323.80
DOP
----
View
2.3.3.2.01
23,836.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
1,770.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
COMPRA DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO HASTA MARZO 2025
129,929.80
DOP
Marzo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG17418883527384qGCM
1
129,929.80
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
13/03/2025 13:04:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
13/03/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD .PDF
Solicitud Compra o Contratación
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ESPECIFICACION (2).PDF
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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ESPECIFICACION (2).PDF
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1732349
13/03/2025 13:07
129,929.8 Dominican Pesos
Final Report:
13/03/2025 13:07
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Vensur, SRL
129,929.8 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Material gastable para uso de oficina
-
Subtotal
129,929.78
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
Marcadores negro 12/1
6
CAJ
554.6
3,327.60
2
60121147 - Papel brillant
(...)
60121147 - Papel brillante
2.3.3.2.01
Papel brillante cartulina en hilo 250/1
10
RESMA
826
8,260.00
3
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
Grapadoras
10
UD
472
4,720.00
4
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
Folders 8 1/2x14
6
CAJ
1,003
6,018.00
5
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
Folders 100/1
16
CAJ
413
6,608.00
6
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Tóner para impresoras o fax
4
UD
1,416
5,664.00
7
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
lapicero azul
10
CAJ
224.2
2,242.00
8
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
lapioero negro
10
CAJ
224.2
2,242.00
9
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
LAPIZ DE CARBON
20
CAJ
271.4
5,428.00
10
44103122 - Bandas de impr
(...)
44103122 - Bandas de impresión
2.3.9.2.01
Banditas (Gomitas)
11
CAJ
153.4
1,687.40
11
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADORES AMARILLO
10
CAJ
531
5,310.00
12
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
creyones estabilao azul
10
CAJ
94.28
942.80
13
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
cinta adhesiva pequeño
20
UD
76.7
1,534.00
14
60121147 - Papel brillant
(...)
60121147 - Papel brillante
2.3.3.2.01
resmade hoja 8/ 1/x11
40
CAJ
389.4
15,576.00
15
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
clips papel
10
CAJ
82.6
826.00
16
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
Juego de tinta 544
4
UD
2,950
11,800.00
17
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
Tiza mariposa
6
CAJ
175.23
1,051.38
18
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
pilas doble AA
10
CAJ
177
1,770.00
19
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
juego de tinas 644
4
UD
2,950
11,800.00
20
43202005 - Tarjeta flash
(...)
43202005 - Tarjeta flash de almacenamiento de memoria
2.3.9.2.01
MEMORIA USB 64GB
10
UD
775.26
7,752.60
21
43211708 - Mouse o bola d
(...)
43211708 - Mouse o bola de seguimiento para computador
2.3.9.2.01
MOUSE USB
5
UD
495.6
2,478.00
22
44122012 - Portapapeles
2.3.9.2.01
TABLA DE ALMACENAMIENTO
4
UD
1,180
4,720.00
23
44111503 - Organizadores
(...)
44111503 - Organizadores o bandejas para el escritorio
2.3.9.2.01
BANDEJA DE PARED
2
UD
3,186
6,372.00
24
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
CINTA ADHESIVA DE EMPAQUE
50
UD
236
11,800.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1732349
Informe final de la selección DO1.AWD.1732349
13/03/2025 13:07
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.634115
La lista de oferentes del proceso Bomberos Boca Chica-DAF-CD-2025-0006 publicada por Cuerpo de Bomberos de Boca Chica
13/03/2025 13:04
(UTC -4 hours)
Detail