Contract Notice Detail
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Base Total Price:
186,551 Dominican Pesos
Request Reference:
IDEICE-DAF-CD-2025-0021
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES DE HIGIENE Y LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES DE HIGIENE Y LIMPIEZA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AVENIDA FRANCIA NO. 141, GAZCUE, DISTRITO NACIONAL Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
13/03/2025 11:30:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
14/03/2025 08:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
14/03/2025 11:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
14/03/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
14/03/2025 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
17/03/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18/03/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/03/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/03/2025 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
165,648.45
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
54,779.14
DOP
----
View
2.3.9.1.01
97,150.41
DOP
----
View
2.3.7.2.04
4,634.84
DOP
----
View
2.3.7.2.03
2,183.00
DOP
----
View
2.3.9.9.05
5,923.60
DOP
----
View
2.3.9.9.04
977.46
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
165,648.45
DOP
Marzo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1743021849637Ux9iq
1
165,648.45
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
18/03/2025 16:08:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
14/03/2025 10:26:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
14/03/2025 11:12:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
14/03/2025 11:58:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
14/03/2025 12:27:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Access to documents requires payment?
No
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Solicitud Compra o Contratación
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Relacion de materiales.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de compra.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1734055
19/03/2025 15:47
165,648.44 Dominican Pesos
Final Report:
19/03/2025 15:47
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Roslyn, SRL
165,648.44 Dominican Pesos
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Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
ABONO Y FERTILIZANTES
-
Subtotal
2,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
10171504 - Abono
2.3.7.2.04
ABONO (QUINTAL)
1
UD
2,500
2,500.00
1.2
MATERIALES DE HIGIENE Y LIMPIEZA
-
Subtotal
119,835.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO
35
GAL
250
8,750.00
3
47131701 - Dispensadores
(...)
47131701 - Dispensadores de toallas de papel
2.3.9.1.01
DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA
4
UD
2,600
10,400.00
4
47131704 - Dispensadores
(...)
47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción
2.3.9.1.01
DISPENSADOR DE JABON PARA BAÑO
6
UD
1,000
6,000.00
5
47131710 - Dispensadores
(...)
47131710 - Dispensadores de papel higiénico
2.3.9.1.01
DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO JUMBO
4
UD
1,100
4,400.00
6
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
CUBETAS CON ASA 15 LITROS
5
UD
700
3,500.00
7
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
PAÑITO O TOALLA PEQUEÑA (LANILLA)
24
UD
39
936.00
8
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
JABON PARA LAVAPLATOS
10
GAL
115
1,150.00
9
47131827 - Limpiadores o
(...)
47131827 - Limpiadores o removedores de manchas
2.3.9.1.01
LIMPIADORES O REMOVEDORES DE MANCHA
8
GAL
160
1,280.00
10
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
ESPONJAS PARA LAVAPLATOS
50
UD
18
900.00
11
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR EN SPRAY 8.3 OZ
30
UD
162
4,860.00
12
47121708 - Bolsas higiéni
(...)
47121708 - Bolsas higiénicas
2.3.9.1.01
FUNDAS 10 GALONES PEQUEÑAS
10
PAQ
265
2,650.00
13
47121708 - Bolsas higiéni
(...)
47121708 - Bolsas higiénicas
2.3.9.1.01
FUNDAS 30 GALONES MEDIANAS
15
PAQ
270
4,050.00
14
47121708 - Bolsas higiéni
(...)
47121708 - Bolsas higiénicas
2.3.9.1.01
FUNDAS 55 GALONES GRANDE
15
PAQ
405
6,075.00
15
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER NO.36
6
UD
175
1,050.00
16
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
PIEDRA AROMATICA PARA BAÑO
40
UD
35
1,400.00
17
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR ELECTRICO
10
UD
300
3,000.00
18
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR GEL (FRAGANCIA MANZANA CANELA)
10
UD
370
3,700.00
19
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
REPUESTO AMBIENTADOR ELECTRICO VARIOS OLORES
25
UD
590
14,750.00
20
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
ZAFACONES 10 GALONES PARA OFICINA
10
UD
2,000
20,000.00
21
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANTES PLASTICOS
6
UD
55
330.00
22
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLITAS HUMEDAS DESINFECTANTES
10
PAQ
250
2,500.00
23
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLITAS HUMEDAS DESINFECTANTES (WIPES)
5
PAQ
260
1,300.00
24
47131702 - Dispensadores
(...)
47131702 - Dispensadores de productos sanitarios
2.3.9.1.01
DISPENSADOR DE GEL DESINFECTANTE MANUAL(FRASCO)
12
UD
1,000
12,000.00
25
47131701 - Dispensadores
(...)
47131701 - Dispensadores de toallas de papel
2.3.9.1.01
DISPENSADOR DE VASOS TIPO CONO
3
UD
1,218
3,654.00
26
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
REGADERAS PLASTICAS PARA PLANTAS 5 LITROS
3
UD
400
1,200.00
1.3
PRODUCTOS PAPEL Y CARTÓN
-
Subtotal
56,891.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
27
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS Z-FOLD PAQUETE 100/1
25
PAQ
925
23,125.00
28
60122503 - Platos o bande
(...)
60122503 - Platos o bandejas de papel
2.3.3.2.01
Platos o bandejas de papel 25/1
16
PAQ
51
816.00
29
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO JUMBO 12/1
25
PAQ
515
12,875.00
30
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPAEL TOALLA 12/1
25
PAQ
515
12,875.00
31
60122503 - Platos o bande
(...)
60122503 - Platos o bandejas de papel
2.3.3.2.01
VASOS DE BIODEGRADABLE 4 OZ
4
CAJ
1,800
7,200.00
1.4
PRODUCTOS QUÍMICOS PARA USO PERSONAL Y DE LABORATORIO
-
Subtotal
2,525.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
32
42312313 - Soluciones de
(...)
42312313 - Soluciones de limpieza de heridas
2.3.7.2.03
ALCOHOL
5
GAL
505
2,525.00
1.5
PRODUCTOS Y ÚTILES DIVERSOS
-
Subtotal
3,200.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
33
24112702 - Tarima de plás
(...)
24112702 - Tarima de plástico
2.3.9.9.05
TARIMAS PLASTICAS 100 X 120 CM
4
UD
800
3,200.00
1.6
PRODUCTOS, ÚTILES DE DEFENSA Y SEGURIDAD
-
Subtotal
1,600.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
34
55121704 - Señales de seg
(...)
55121704 - Señales de seguridad
2.3.9.9.04
SEÑAL DE PISO MOJADO
2
UD
800
1,600.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1734055
Informe final de la selección DO1.AWD.1734055
19/03/2025 15:47
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.635672
La lista de oferentes del proceso IDEICE-DAF-CD-2025-0021 publicada por Instituto Dom.de Evaluacion e Investigacion de la Calidad Educativa
18/03/2025 16:08
(UTC -4 hours)
Detail