Contract Notice Detail
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Base Total Price:
197,962.8 Dominican Pesos
Request Reference:
Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2025-0153
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA USO DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA USO DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
13/03/2025 09:50:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
13/03/2025 09:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13/03/2025 09:53:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
13/03/2025 09:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13/03/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
13/03/2025 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
13/03/2025 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
13/03/2025 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/03/2025 10:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/03/2025 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
197,956.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.04
20,060.00
DOP
----
View
2.3.9.9.04
10,030.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
28,980.80
DOP
----
View
2.3.9.8.01
26,904.00
DOP
----
View
2.3.9.9.05
21,181.00
DOP
----
View
2.3.7.2.06
23,924.50
DOP
----
View
2.2.7.1.02
43,276.50
DOP
----
View
2.3.6.3.06
2,360.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
14,160.00
DOP
----
View
2.3.6.1.01
4,130.00
DOP
----
View
2.3.9.8.02
2,950.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
compra de materiales de ferreteria
197,956.80
DOP
Marzo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
168
1
197,956.80
DOP
Vencido
Cuota_Materiales de ferreteria_Marzo2025.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
13/03/2025 13:31:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
13/03/2025 09:53:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acta inicio_Materiales de ferreteria_Marzo2025.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Certificacion_Materiales de ferreteria_Marzo2025.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
Solicitud_Materiales de ferreteria_Marzo2025.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Especificacioens técnicas - Compra Directa -.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1732023
19/03/2025 09:41
197,956.8 Dominican Pesos
Active
Final Report:
19/03/2025 09:41
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Gemja Multiservices, SRL
197,956.8 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
197,962.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
MOTA ANTIGOTA LANCO
10
UD
502
5,020.00
2
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
PORTA ROLO LANCO
10
UD
540
5,400.00
3
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04
LLAVINES CHATO CON LLAVE
5
UD
2,025
10,125.00
4
39121721 - Aislantes eléc
(...)
39121721 - Aislantes eléctricos
2.3.9.6.01
TAPE 3 M GRANDE
2
UD
420
840.00
5
31162702 - Ruedas
2.3.9.8.01
RUEDAS FIJAS PARA CONTENEDORES DE BASURA
4
UD
3,070
12,280.00
6
31162702 - Ruedas
2.3.9.8.01
RUEDAS ROTATIVAS PARA CONTENEDORES DE BASURA
4
UD
3,658
14,632.00
7
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.3.9.6.01
BRAKER TRIFASICO G.E DOBLE CONECTORES DE 90 AMP
1
UD
18,124.8
18,124.80
8
27111909 - Espátulas
2.3.6.3.04
ESPATULA DE METAL ENRROCABLE
5
UD
980
4,900.00
9
31201513 - Cintas antides
(...)
31201513 - Cintas antideslizantes de seguridad
2.3.9.9.05
CINTAS ANTIDESLIZANTES
25
UD
739
18,475.00
10
31201521 - Cinta metálica
2.3.9.9.05
TAPE DE ALUMINIO PARA AIRE ACONDICIONADO
5
UD
548.7
2,743.50
11
27111909 - Espátulas
2.3.6.3.04
ESPATULA REFORZADA CON ROSCA
5
UD
973.5
4,867.50
12
31211604 - Extensor o ret
(...)
31211604 - Extensor o retardador de pintura
2.3.7.2.06
PALO DE EXTENSION PARA PINTAR
5
UD
737.5
3,687.50
13
72102004 - Impermeabiliza
(...)
72102004 - Impermeabilización
2.2.7.1.02
SELLADOR ULTRA SILICONIZER LANCO
3
UD
14,425.5
43,276.50
14
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
TARUGOS AZULES FUNDA 1000 UNIDADES
1
UD
2,400
2,400.00
15
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR AUTOMATICO GLADE
6
UD
2,360
14,160.00
16
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
¼ CEMENTO PVC TANGIT
1
UD
4,130
4,130.00
17
40141734 - Conectores par
(...)
40141734 - Conectores para mangueras
2.3.9.8.02
LLAVE ANGULAR PARA INODORO
1
UD
1,416
1,416.00
18
31211801 - Removedores de
(...)
31211801 - Removedores de pintura o barniz
2.3.7.2.06
GALONES THINNER
5
UD
985
4,925.00
19
26121521 - Alambre de bro
(...)
26121521 - Alambre de bronce
2.3.9.6.01
ROLLO ALAMBRE 12 500 PIE NEGRO
500
UD
20.06
10,030.00
20
40142605 - Piezas en T de
(...)
40142605 - Piezas en T de tubo
2.3.9.8.02
TUBO ELECTRICO 172
4
UD
395
1,580.00
21
31211504 - Pinturas de re
(...)
31211504 - Pinturas de revestimiento
2.3.7.2.06
GALON PINTURA INDUSTRAIL VERDE
5
UD
2,990
14,950.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1732023
Informe final de la selección DO1.AWD.1732023
19/03/2025 09:41
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.634136
La lista de oferentes del proceso Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2025-0153 publicada por Hospital Infantil Robert Reid Cabral
13/03/2025 13:31
(UTC -4 hours)
Detail