Contract Notice Detail
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Base Total Price:
185,165 Dominican Pesos
Request Reference:
CORAAVEGA-DAF-CM-2025-0019
Request Name:
ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA EL USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL PMSA. EXCLUSIVAMENTE A MIPYIME.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA EL USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL PMSA. EXCLUSIVAMENTE A MIPYIME.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
LA VEGA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
05/03/2025 11:25:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
06/03/2025 17:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
07/03/2025 15:51:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
10/03/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
10/03/2025 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
10/03/2025 14:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
13/03/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
13/03/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
13/03/2025 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/03/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/03/2025 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
External Credit
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
152,912.64
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
67,922.54
DOP
----
View
2.3.9.8.02
778.80
DOP
----
View
2.3.9.5.01
22,751.23
DOP
----
View
2.3.7.2.99
5,959.00
DOP
----
View
2.3.7.2.05
1,650.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
53,851.07
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
CORAAVEGA-DAF-CM-2025-0019
152,912.64
DOP
Mayo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1741707053298Fuji1
1
152,912.64
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
11/03/2025 10:34:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
07/03/2025 16:49:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
10/03/2025 09:52:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
10/03/2025 13:15:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA AUTORIZAR INICIO PROCESO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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TERMINOS DE REFERENCIA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de Compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta (4).docx
Oferta Económica (Cotización)
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SNCC_F042_Informacion_Oferente (4).docx
Oferta técnica
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SNCC_F042_Informacion_Oferente (4).docx
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1730713
11/03/2025 10:56
152,912.64 Dominican Pesos
Final Report:
11/03/2025 10:56
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Contract Value
Document(s)
Roslyn, SRL
152,912.64 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION DE SUMINISTROS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION. DIRIGIDO EXCLUSIVAMEN TE A MIPYMES
-
Subtotal
185,165.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO DE MANO DE (CUABA)
15
GAL
275
4,125.00
2
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO LAVAPLATOS
15
GAL
180
2,700.00
3
47131824 - Limpiadores de
(...)
47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas
2.3.9.1.01
LIMPIA CRISTALES EN LITRO CON ATOMIZADO R
10
UD
125
1,250.00
4
40141742 - Atomizadores
2.3.9.8.02
ATOMIZADORES 16OZ (DISPENSADOR)
12
UD
100
1,200.00
5
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTA NTE PARA PISOS DIFERENTES AROMA GL
25
GAL
175
4,375.00
6
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO (ACE) PQT 5LB
25
PAQ
250
6,250.00
7
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO DESINFECTANTE GL
25
GAL
110
2,750.00
8
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTAD OR ESPRAY DE DIFERENTES AROMA
15
UD
125
1,875.00
9
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
INSECTICIDA SPRAY MATA INSECTOS
10
UD
160
1,600.00
10
12352104 - Alcoholes o su
(...)
12352104 - Alcoholes o sus sustitutos
2.3.7.2.99
ALCOHOL ISOPROPILIC O AL 70%
10
GAL
450
4,500.00
11
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER CON PALO No.42
12
UD
200
2,400.00
12
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBAS CON SU PÁLO COMPLETAS
6
UD
125
750.00
13
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
CEPILLO INODORO CON SU BASE Y TAPA
8
UD
180
1,440.00
14
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
ESPONJA DOBLE USO DE FREGAR
50
UD
65
3,250.00
15
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLAS DE COCINA MICROFIBRAS
50
UD
60
3,000.00
16
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS DE BASURA GRANDES 55 GL
30
PAQ
400
12,000.00
17
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS DE BASURA PEQUEÑAS 13GL
30
PAQ
350
10,500.00
18
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO DOBLE CAPA BLANCO 800' 12/1
25
PAQ
1,100
27,500.00
19
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA DE MANO DE BUENA CALIDAD 6/1
15
PAQ
1,000
15,000.00
20
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS 500 FALDO 10/1
5
PAQ
1,100
5,500.00
21
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
PLATOS DESECHABLE S #6 PEQUEÑ
30
PAQ
90
2,700.00
22
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
PLATOS DESECHABLE S #9 GRANDE
30
PAQ
95
2,850.00
23
52151503 - Cubiertos dese
(...)
52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
CUCHARA DESECHABLE
20
PAQ
60
1,200.00
24
52151503 - Cubiertos dese
(...)
52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
TENEDORES DESECHABLE
20
PAQ
60
1,200.00
25
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASO DESECHABLE S NO.7 (PQT 100/1)
200
PAQ
90
18,000.00
26
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASO DESECHABLE S NO.10 (PQT 100/1)
200
PAQ
100
20,000.00
27
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO DE FREGAR
30
UD
25
750.00
28
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
RECOGEDORES DE BASURA
4
UD
200
800.00
29
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
ZAFACONES DE METAL PARA BASURA13GL
10
UD
450
4,500.00
30
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
CUBETAS PARA SUAPEAR CON ESPRIMIDOR
4
UD
600
2,400.00
31
47131704 - Dispensadores
(...)
47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción
2.3.9.1.01
DISPENSADOR JABON LIQUIDO
8
UD
700
5,600.00
32
47131701 - Dispensadores
(...)
47131701 - Dispensadores de toallas de papel
2.3.9.1.01
DISPENSADOR PAPEL DE MANO
4
UD
3,000
12,000.00
33
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANTES DE GOMAS #6 (PARES) M 6 (PARES) L
12
UD
100
1,200.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1730713
Informe final de la selección DO1.AWD.1730713
11/03/2025 10:56
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.632956
La lista de oferentes del proceso CORAAVEGA-DAF-CM-2025-0019 publicada por Corporación de Acueductos y Alcantarillados de La Vega
11/03/2025 10:34
(UTC -4 hours)
Detail