Contract Notice Detail
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Base Total Price:
867,195 Dominican Pesos
Request Reference:
ONE-DAF-CM-2025-0004
Request Name:
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES DIVERSOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES DIVERSOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
04/03/2025 09:55:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
05/03/2025 15:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
06/03/2025 13:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
07/03/2025 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
07/03/2025 11:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
10/03/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
12/03/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
24/03/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
24/03/2025 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/03/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/03/2025 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
35,044.42
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
35,044.42
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES
35,044.42
DOP
Abril
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1742831031378IMhdC
1
35,044.42
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/03/2025 17:24:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
05/03/2025 11:50:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
06/03/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
06/03/2025 09:03:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
06/03/2025 17:50:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
07/03/2025 08:42:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
07/03/2025 10:09:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
07/03/2025 11:02:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CONVOCATORIA A PROCESO DE COMPRA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CM-05.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRA CM-05.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1733553
24/03/2025 10:31
533,502.02 Dominican Pesos
Final Report:
24/03/2025 10:31
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Contract Value
Document(s)
Awarded lot
Inversiones Tejeda Valera FD, SRL
112,454 Dominican Pesos
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Departamento Administrativo
Inversiones Tejeda Valera FD, SRL
187,920 Dominican Pesos
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Departamento Administrativo
Suplidora Reysa, EIRL
35,880.48 Dominican Pesos
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Departamento Administrativo
Supligensa, SRL
27,847.92 Dominican Pesos
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Departamento Administrativo
Supligensa, SRL
1,798 Dominican Pesos
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Escuela Nacional de Estadistica
Suplidora Reysa, EIRL
7,795.2 Dominican Pesos
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Escuela Nacional de Estadistica
A.Z. Print Shop, SRL
5,799.46 Dominican Pesos
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Departamento de Geoestadistica
Inversiones Tejeda Valera FD, SRL
25,045.5 Dominican Pesos
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Dirección de Estadísticas Económicas
Offitek, SRL
35,044.42 Dominican Pesos
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Dirección de Estadísticas Económicas
Supligensa, SRL
7,459.4 Dominican Pesos
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Dirección de Estadísticas Económicas
Brothers RSR Supply Offices, SRL
5,664 Dominican Pesos
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Dirección de Estadísticas Económicas
Inversiones Tejeda Valera FD, SRL
20,280 Dominican Pesos
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Departamento de Geoestadística
Supligensa, SRL
9,545.88 Dominican Pesos
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Departamento de Geoestadística
Suplidora Reysa, EIRL
10,328.54 Dominican Pesos
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Departamento de Geoestadística
Supligensa, SRL
8,307.2 Dominican Pesos
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Departamento Administrativo
Suplidora Reysa, EIRL
15,812 Dominican Pesos
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Departamento Administrativo
Brothers RSR Supply Offices, SRL
16,520 Dominican Pesos
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Departamento Administrativo
Brothers RSR Supply Offices, SRL
0.01 Dominican Pesos
Departamento de Geoestadistica
Brothers RSR Supply Offices, SRL
0 Dominican Pesos
Departamento Administrativo
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lote 1
MATERIAL GASTABLE Y DESECHABLES (DIR ESTADISTICAS ECONOMICAS)
-
Subtotal
132,038.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
PAPEL BOND 8 1/2 X 11 BLANCO (BIODEGRADABLE)
70
PAQ
314
21,980.00
2
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
PAPEL BOND 8 1/2 X 14 BLANCO (BIODEGRADABLE)
37
PAQ
314
11,618.00
3
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS DE CARTON 4oz. BIODEGRADABLES
70
PAQ
140
9,800.00
4
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
LÁPIZ DE CARBÓN HB2 7501015223697 (CUERPO EN AZUAL). 12/1.
32
CAJ
75
2,400.00
5
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADORES PERMANENTES CON PUNTA FINA (COLOR NEGRO).
100
UD
150
15,000.00
6
31201522 - Cinta de trans
(...)
31201522 - Cinta de transferencia adhesiva
2.3.9.9.05
CINTA ADHESIVA 1/4
50
UD
68
3,400.00
7
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLÍGRAFO 12/1 TINTA AZUL
50
CAJ
112
5,600.00
8
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLÍGRAFO 12/1 TINTA ROJA
10
CAJ
112
1,120.00
9
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLÍGRAFO 12/1 TINTA VERDE
10
CAJ
112
1,120.00
10
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TÓNER CANON T1 O BLACK. 8
1
UD
20,000
20,000.00
11
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TÓNER 305A NEGRO PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET PRO400 COLOR.
1
UD
20,000
20,000.00
12
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TÓNER W2120A NEGRO PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET ENTERPRISE
1
UD
20,000
20,000.00
1.2
Lote 2
ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (DIR ESTADISTICAS ECONOMICAS
-
Subtotal
61,990.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
13
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
AGUA FARDO 20/1 (EMPAQUE BIODEGRADABLE
120
UD
250
30,000.00
14
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
CREMORA 11 ONZ
14
UD
450
6,300.00
15
50181903 - Galletas senci
(...)
50181903 - Galletas sencillas de sal
2.3.1.1.01
GALLETAS SALADAS
600
PAQ
26.25
15,750.00
16
50201711 - Té instantáneo
2.3.1.1.01
TÉ INSTANTÁNEO 5 VARIEDADES
44
CAJ
185
8,140.00
17
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
AZÚCAR CREMA PAQ. 5 LB,
10
PAQ
180
1,800.00
1.3
Lote 3
MATERIALES DE LIMPIEZA Y ELECTRODOMESTICO (DEPTO. ADMINISTRATIVO)
-
Subtotal
335,390.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
18
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICE JUMBO FARDO 12/1 BIODEGRADABLE
46
UD
1,440
66,240.00
19
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
FARDO DE PAPEL TOALLA PRECORTADO FARDO 6/1 BIODEGRADABLE
100
UD
2,300
230,000.00
20
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALONES DE DESINFECTANTE
30
UD
100
3,000.00
21
12161902 - Surfactantes d
(...)
12161902 - Surfactantes detergentes
2.3.7.2.99
GALONES DE CLORO
30
UD
80
2,400.00
22
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA NEGRA 36X54 C-150 PAQUETE 100/1 SI
10
PAQ
800
8,000.00
23
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO, SACO DE 30 LIBRAS
2
PAQ
1,000
2,000.00
24
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABÓN LÍQUIDO PARA FREGAR
10
GAL
225
2,250.00
25
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS
40
GAL
87.5
3,500.00
26
52141501 - Neveras para u
(...)
52141501 - Neveras para uso doméstico
2.6.1.4.01
BEBEDERO ELECTRICO
1
UD
18,000
18,000.00
1.4
Lote 4
MATERIALES DE OFICINA, Y TONER (DEPTO. ADMINISTRATIVO)
-
Subtotal
124,796.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
27
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TÓNER HP 305A CE41 0A NEGRO
1
UD
2,741
2,741.00
28
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TÓNER HP 305A CE413A MAGENTA
2
UD
3,534.5
7,069.00
29
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TÓNER HP 410A CF410A NEGRO
4
UD
3,534.5
14,138.00
30
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TÓNER HP 410A CF412A AMARILLO
1
UD
3,616
3,616.00
31
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TÓNER HP 410A CF413A MAGENTA
2
UD
3,616
7,232.00
32
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
PAPEL BOND 8 1/2 X 11 BLANCO (BIODEGRADABLE)
300
RESMA
300
90,000.00
1.5
Lote 5
ALIMENTOS Y BEBIDAS (DPTO. ADMINISTRATIVO)
-
Subtotal
163,363.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
33
50201706 - Café
2.3.1.1.01
Café molido PAQ.12/1
12
PAQ
288
3,456.00
34
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
Cremora 312 gr
6
UD
575
3,450.00
35
50181903 - Galletas senci
(...)
50181903 - Galletas sencillas de sal
2.3.1.1.01
Galletas soda integral multicereal
6
PAQ
432
2,592.00
36
50101717 - Nueces y semil
(...)
50101717 - Nueces y semillas sin cascara
2.3.1.1.01
Nueces, maní de 907 gr
6
PAQ
1,380
8,280.00
37
50201711 - Té instantáneo
2.3.1.1.01
Té frio, frasco de 5ibs
6
CAJ
575
3,450.00
38
50201711 - Té instantáneo
2.3.1.1.01
Té instantáneo de anís y manzanilla 20/1
8
CAJ
287.5
2,300.00
39
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
Azúcar de dieta a base de estevia
8
UD
287.5
2,300.00
40
50151513 - Aceites vegeta
(...)
50151513 - Aceites vegetales o de planta comestibles
2.3.1.1.01
Aceite oliva extra virgen 16oz
6
UD
862.5
5,175.00
41
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
Azúcar crema, paquete de 5 libras
150
UD
180
27,000.00
42
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Garrafa de 5 litros de agua alcalina (en envase biodegradable)
24
PAQ
402.5
9,660.00
43
50201706 - Café
2.3.1.1.01
Café molido FARDO. 24/12/1
25
UD
3,828
95,700.00
1.6
Lote 6
ACEITES PARA VEHICULOS (DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO)
-
Subtotal
22,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
44
15121501 - Aceite motor
2.3.7.1.05
Aceites para vehículos de gasoil
30
UD
500
15,000.00
45
15121501 - Aceite motor
2.3.7.1.05
Adquisición de aceites de 2 tiempos
40
UD
187.5
7,500.00
1.7
Lote 7
ALIMENTOS Y BEBIDAS (ESCUELA NACIONAL DE ESTADISTICA)
-
Subtotal
7,800.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
46
50201706 - Café
2.3.1.1.01
CAFÉ MOLIDO PAQ 12/1
24
PAQ
250
6,000.00
47
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
AZÚCAR CREMA PAQ. 5 LB,
10
PAQ
180
1,800.00
1.8
Lote 8
MEDICAMENTOS (DEPARTAMENTO DE GEOESTADISTICAS)
-
Subtotal
11,968.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
48
51161606 - Loratadina
2.3.4.1.01
Antihistamínicos 10 MG100/1
2
CAJ
2,350
4,700.00
49
51142103 - Diclofenaco po
(...)
51142103 - Diclofenaco potásico
2.3.4.1.01
Analgésico100/1
2
CAJ
864
1,728.00
50
51142103 - Diclofenaco po
(...)
51142103 - Diclofenaco potásico
2.3.4.1.01
Antinflamatorio 400 mg 100/1
2
CAJ
470
940.00
51
51171909 - Omeprazol
2.3.4.1.01
Antiácidos de bicarbonato de sodio 20 mg 100/1
2
CAJ
1,350
2,700.00
52
51142001 - Acetaminofén
2.3.4.1.01
Antigripal 100/1 tabletas
2
CAJ
650
1,300.00
53
42312003 - Tiras de cierr
(...)
42312003 - Tiras de cierre para la piel o para heridas
2.3.9.3.01
Curitas 3/4x3 adhesivas 100/1
4
CAJ
150
600.00
1.9
Lote 9
MATERIAL GASTABLE (DEPARTAMENTO DE GEOESTADISTICAS)
-
Subtotal
7,350.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
54
14111512 - Papel para grá
(...)
14111512 - Papel para gráficos
2.3.3.1.01
Papel Holograma (Adh. de seguridad P/carnet)
70
UD
50
3,500.00
55
55121804 - Gafetes o port
(...)
55121804 - Gafetes o porta gafetes
2.3.9.8.02
Tarjeta plástica (PVC) 85.7 x 55.0
70
UD
10
700.00
56
55121505 - Porta etiqueta
(...)
55121505 - Porta etiquetas o accesorios
2.3.9.9.01
Porta carnets vertical plástico transparente 2½" x4"
70
UD
45
3,150.00
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Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1733553
Informe final de la selección DO1.AWD.1733553
24/03/2025 10:31
(UTC -4 hours)
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DO1.REQ.1836850
Publicación modificación
21/03/2025 15:39
(UTC -4 hours)
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Announcements
DO1.REQ.1836850
Publicación modificación
19/03/2025 13:53
(UTC -4 hours)
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DO1.MSG.635253
La lista de oferentes del proceso ONE-DAF-CM-2025-0004 publicada por Oficina Nacional de Estadísticas
17/03/2025 17:24
(UTC -4 hours)
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General
DO1.MSG.631398
CIRCULAR #1, PREGUNTAS Y RESPUESTAS
05/03/2025 15:55
(UTC -4 hours)
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