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Base Total Price:
512,278.21 Dominican Pesos
Request Reference:
ERD-DAF-CM-2025-0020
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN EL COMEDOR DE ALISTADOS Y LA LAVANDERÍA DE LA 2DA, BRIGADA DE INFANTERÍA.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN EL COMEDOR DE ALISTADOS Y LA LAVANDERÍA DE LA 2DA, BRIGADA DE INFANTERÍA.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
PORVORIN VILLA MELLA Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
04/03/2025 16:00:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
06/03/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
07/03/2025 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
07/03/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
07/03/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
07/03/2025 17:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
11/03/2025 17:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
12/03/2025 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
12/03/2025 08:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/03/2025 08:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/03/2025 08:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Sources with specific destination
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
512,271.16
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.06
19,275.30
DOP
----
View
2.3.6.3.04
6,698.57
DOP
----
View
2.3.7.2.99
1,991.25
DOP
----
View
2.3.7.2.06
176,158.37
DOP
----
View
2.3.9.8.02
19,531.67
DOP
----
View
2.6.5.8.01
23,576.40
DOP
----
View
2.6.9.6.01
59,717.94
DOP
----
View
2.3.9.3.01
1,792.13
DOP
----
View
2.3.5.5.01
11,865.20
DOP
----
View
2.3.9.9.04
7,663.39
DOP
----
View
2.3.9.6.01
184,000.94
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
pago
512,271.16
DOP
Marzo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG17416172444028FeWj
1
512,271.16
DOP
Vencido
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Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
10/03/2025 09:10:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
07/03/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
NUEVA FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de Compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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NUEVA FICHA TECNICA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1730004
10/03/2025 09:39
512,271.11 Dominican Pesos
Final Report:
10/03/2025 09:39
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Akamai, SRL
512,271.11 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
512,278.21
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
LAMPARA REFLECTORA LED 10X12 (300W)
2
UD
5,575.5
11,151.00
2
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.3.9.6.01
BREAKER DOBLE DE 20 AMP
5
UD
1,752.3
8,761.50
3
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.3.9.6.01
BREAKER GRUESO DE 20 AMP GE
6
UD
756.68
4,540.08
4
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.3.9.6.01
BREAKER SENCILLO DE 20 AMP
6
UD
756.68
4,540.08
5
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.3.9.6.01
PANEL DE BREAKER DE 6 A 12 CIRCUITOS
1
UD
8,761.5
8,761.50
6
39121402 - Enchufes eléct
(...)
39121402 - Enchufes eléctricos
2.3.9.6.01
TOMA CORRIENTE 110 V
26
UD
438.08
11,390.08
7
39121303 - Cajas eléctric
(...)
39121303 - Cajas eléctricas
2.3.9.6.01
CAJAS 2X4 METAL PARA TOMACORRIENTE
10
UD
438.08
4,380.80
8
39121303 - Cajas eléctric
(...)
39121303 - Cajas eléctricas
2.3.9.6.01
CAJAS PLASTICAS DE SUPERFICIE
6
UD
438.08
2,628.48
9
39121407 - Strips de cone
(...)
39121407 - Strips de conexiones
2.3.9.6.01
REGLETA DE 1X1/4 PULG.
4
UD
995.63
3,982.52
10
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
BOMBILLO LED 6500K
50
UD
278.78
13,939.00
11
39121402 - Enchufes eléct
(...)
39121402 - Enchufes eléctricos
2.3.9.6.01
INTERRUPTOR SENCILLO
10
UD
438.08
4,380.80
12
39121402 - Enchufes eléct
(...)
39121402 - Enchufes eléctricos
2.3.9.6.01
INTERRUPTOR DOBLE
7
UD
414.18
2,899.26
13
39111803 - Enchufes de lá
(...)
39111803 - Enchufes de lámparas
2.3.9.6.01
ROCETA PORCELANATO
34
UD
223.02
7,582.68
14
26121520 - Alambre de cob
(...)
26121520 - Alambre de cobre-acero
2.3.9.6.01
PIE DE ALAMBRE # 8 NEGRO
500
UD
52.57
26,285.00
15
26121520 - Alambre de cob
(...)
26121520 - Alambre de cobre-acero
2.3.9.6.01
PIE DE ALAMBRE #12 NEGRO
500
UD
20.59
10,295.00
16
26121520 - Alambre de cob
(...)
26121520 - Alambre de cobre-acero
2.3.9.6.01
PIE DE ALAMBRE #12 BLANCO
500
UD
20.59
10,295.00
17
26121520 - Alambre de cob
(...)
26121520 - Alambre de cobre-acero
2.3.9.6.01
PIE DE ALAMBRE #10 NEGRO
1,000
UD
39.83
39,830.00
18
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
TUBO DE 4" PVC DE DRENAJE
5
UD
1,672.12
8,360.60
19
40142604 - Codos de tubo
2.3.9.8.02
CODO DE 4" X 90 PVC DE DRENAJE
6
UD
955.8
5,734.80
20
40142604 - Codos de tubo
2.3.9.8.02
T DE 4"X2 PVC DE DRENAJE
5
UD
995.63
4,978.15
21
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
TUBO DE 1/2 PVC DE PRESION
8
UD
438.08
3,504.64
22
40142604 - Codos de tubo
2.3.9.8.02
CODO DE 1/2 PVC DE PRESION
4
UD
20.71
82.84
23
40142604 - Codos de tubo
2.3.9.8.02
T DE 1/2 PVC DE PRESION
5
UD
28.36
141.80
24
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99
CEMENTO PVC 16onZ
2
UD
995.63
1,991.26
25
40141607 - Válvulas de bo
(...)
40141607 - Válvulas de bola
2.3.9.8.02
LLAVE DE AGUA DE 1/2 METALICA
6
UD
517.73
3,106.38
26
40141607 - Válvulas de bo
(...)
40141607 - Válvulas de bola
2.3.9.8.02
LLAVE DE PASO DE 1/2 PVC
4
UD
127.44
509.76
27
46191603 - Mangueras o bo
(...)
46191603 - Mangueras o boquillas para incendios
2.3.9.9.04
METRO MANGUERA DE POLIURETANO PARA GAS DE 3/8
55
UD
139.33
7,663.15
28
39121432 - Terminales elé
(...)
39121432 - Terminales eléctricos
2.3.9.6.01
TERMINALES PARA MANGUERA POLIURETANO 3/8
14
UD
597.38
8,363.32
29
31162414 - Abrazadera
2.3.6.3.06
ABRAZADERA PARA MANGUERA 3/8
16
UD
557.55
8,920.80
30
42271903 - Tubos endotraq
(...)
42271903 - Tubos endotraqueales
2.3.9.3.01
TUBOS HDG DE 1/2 CON SUS TERMINALES
3
UD
597.38
1,792.14
31
40141607 - Válvulas de bo
(...)
40141607 - Válvulas de bola
2.3.9.8.02
LLAVE DE PASO PARA MANGUERA 3/8
5
UD
995.63
4,978.15
32
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
CUBETAS DE PINTURA ACRILICA BLANCA PARA TECHO
6
UD
7,884.76
47,308.56
33
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
CUBETAS DE PINTURA SEMIGLOSS BLANCO 00
7
UD
13,062.6
91,438.20
34
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHAS 4" DOBLE CERDA PELO BLANCO
6
UD
374.36
2,246.16
35
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
PORTA ROLO CON SU MOTA
6
UD
398.25
2,389.50
36
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
ROLOS ANTIGOTAS
7
UD
294.71
2,062.97
37
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
GALONES DE PINTURA ACRILICA BLANCA PARA TECHO
4
UD
1,831.95
7,327.80
38
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
GALONES DE PINTURA SEMIGLOSS BLANCO 00
5
UD
2,907.23
14,536.15
39
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
GALON DE PINTURA VERDE EJERCITO (NUEVA IMAGEN)
1
UD
4,956
4,956.00
40
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
SPRAY COLOR GRIS
2
UD
796.5
1,593.00
41
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
GALON DE SELLADOR DE TECHO
2
UD
4,500.23
9,000.46
42
24111803 - Tanques de alm
(...)
24111803 - Tanques de almacenamiento
2.6.5.8.01
TINACO DE 500 GLS CON SU FLOTA Y CHECK
1
UD
23,576.4
23,576.40
43
30181504 - Lavamanos/Freg
(...)
30181504 - Lavamanos/Fregadero
2.3.6.3.06
LAVADERO EN FIBRA DE VIDRIO 82CMX50CM
1
UD
10,354.5
10,354.50
44
30171608 - Ventanas bascu
(...)
30171608 - Ventanas basculantes o de montante
2.6.9.6.01
VENTANAS CORREDIZA 2.81 M X 1.55 M
8
UD
4,994.94
39,959.52
45
30171608 - Ventanas bascu
(...)
30171608 - Ventanas basculantes o de montante
2.6.9.6.01
VENTANAS CORREDIZA 2.96 M X 1.55 M
1
UD
4,641.05
4,641.05
46
30171608 - Ventanas bascu
(...)
30171608 - Ventanas basculantes o de montante
2.6.9.6.01
VENTANA CORREDIZA 1.49 M X 1.01 M
1
UD
4,641.05
4,641.05
47
30171608 - Ventanas bascu
(...)
30171608 - Ventanas basculantes o de montante
2.6.9.6.01
VENTANA CORREDIZA 1.59 M X 1.03 M
1
UD
4,641.05
4,641.05
48
30171608 - Ventanas bascu
(...)
30171608 - Ventanas basculantes o de montante
2.6.9.6.01
VENTANA CORREDIZA 1.59 M X 0.76 M
1
UD
4,641.05
4,641.05
49
30171608 - Ventanas bascu
(...)
30171608 - Ventanas basculantes o de montante
2.6.9.6.01
CIERRE TIPO VENTANA5.17M X1.20
1
UD
1,194.22
1,194.22
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1730004
Informe final de la selección DO1.AWD.1730004
10/03/2025 09:39
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.632319
La lista de oferentes del proceso ERD-DAF-CM-2025-0020 publicada por Ejército de República Dominicana
10/03/2025 09:10
(UTC -4 hours)
Detail