Contract Notice Detail
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Base Total Price:
1,859,364.7 Dominican Pesos
Request Reference:
DIGESETT-DAF-CM-2025-0018
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES MUJERES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES MUJERES
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
EXPRESOS V CENTENARIO, ESQ. SAN MARTIN Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
04/03/2025 12:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
05/03/2025 17:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
06/03/2025 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
07/03/2025 12:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
07/03/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
07/03/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
11/03/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
11/03/2025 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
11/03/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/03/2025 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/04/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,261,967.52
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
944,000.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
317,967.52
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2025
PAGO MATERIALES DE LIMPIEZA USO DIGESETT
1,261,967.52
DOP
Mayo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1744633857488JRYe3
1
1,261,967.52
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
01/04/2025 17:20:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
06/03/2025 17:06:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
06/03/2025 18:43:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
07/03/2025 11:21:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
07/04/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRA LIMPIEZA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ESPECIFICACIONES MATERIALES DE LIMPIEZAS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FICHA TECNICA LIMPIEZA 1ER TRIMESTRE.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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ACTA DE APROBACION DE LOS PERITOS.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1741654
01/04/2025 18:14
1,614,832.36 Dominican Pesos
Active
Final Report:
01/04/2025 18:14
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Casa Doña Marcia, Cadoma, SRL
1,261,967.52 Dominican Pesos
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Inversiones Gretmon, SRL
352,864.84 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES MUJERES
-
Subtotal
1,859,364.70
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
FARDOS DE SERVILLETAS 500/10 SEGUN MUESTRA
74
UD
2,500
185,000.00
2
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
FARDOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO PARA DISPENSADORES, SEGU MUESTRA
300
UD
1,770
531,000.00
3
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
FARDOS DE PAPEL TOALLA JUMBO PARA DISPENSADORES 6/1 SEGUN MUESTRA
200
UD
2,111.02
422,204.00
4
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR EN SPRAY, SEGUN MUESTRA
160
UD
371.5
59,440.00
5
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
GALONES DE CLORO, SEGUN MUESTRA
185
GAL
185.26
34,273.10
6
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALONES DE DESINFECTANTE LIQUIDO, SEGUN MUESTRA
250
GAL
328.04
82,010.00
7
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
UNIDADES DESINFECTANTE EN SPRAY
80
GAL
671.42
53,713.60
8
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
SACOS DE DETERGENTE EN POLVO DE 30 LIBRAS, SEGUN MUESTRA
50
UD
1,719.36
85,968.00
9
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
GALONES DE LIMPIADOR DE CERAMICA, SEGUN MUESTRA
50
GAL
289.1
14,455.00
10
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
UNIDADES DE SUAPER NO.36 CON PALO DE MADERA, SEGUN MUIESTRA
300
UD
295
88,500.00
11
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
UNIDADES DE ESCOBAS PLASTICAS, SEGUN MUESTRA
150
UD
206.5
30,975.00
12
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
GALON DE JABON LIQUIDO, SEGUN MUESTRA
150
GAL
295
44,250.00
13
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
PAQUETES DE FUNDA DE EMPAQUE , SEGUN MUESTRA
100
PAQ
295
29,500.00
14
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
PARES DE GUANTES DE GOMA , SEGUN MUESTRA
250
UD
333.94
83,485.00
15
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
UNIDAD DE BRILLO VERDE 10/1, SEGUN MUESTRA
150
UD
24.5
3,675.00
16
47131701 - Dispensadores
(...)
47131701 - Dispensadores de toallas de papel
2.3.9.1.01
ZAFACON PLASTICOS PARA BAñOS CON PEDAL DE 2.64 GLS, SEGUN MUESTRA
50
UD
567.68
28,384.00
17
47131701 - Dispensadores
(...)
47131701 - Dispensadores de toallas de papel
2.3.9.1.01
ZAFACON DE METAL PARA OFICINA NEGRO DE 5GLS, SEGUN MUESTRA
50
UD
800.64
40,032.00
18
47131701 - Dispensadores
(...)
47131701 - Dispensadores de toallas de papel
2.3.9.1.01
GALON ALCOHOL 70%
50
UD
850
42,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1741654
Informe final de la selección DO1.AWD.1741654
01/04/2025 18:14
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.640400
La lista de oferentes del proceso DIGESETT-DAF-CM-2025-0018 publicada por Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre
01/04/2025 17:20
(UTC -4 hours)
Detail