Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
400,000 Pesos Dominicanos
Request Reference:
LMD-DAF-CM-2025-0005
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER USADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA, POR UN PLAZO DE TRES (03) MESES.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Jimenez Moya REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
28/02/2025 11:00:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
03/03/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
04/03/2025 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
05/03/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
05/03/2025 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
06/03/2025 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
11/03/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
12/03/2025 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
12/03/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/03/2025 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/03/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
367,836.68
DOP
Budget Appropriation Value
367,836.68
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
181,904.08
DOP
----
View
2.3.9.5.01
14,950.60
DOP
----
View
2.3.6.3.04
3,068.00
DOP
----
View
2.3.9.8.02
531.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
167,383.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
367,836.68
DOP
Julio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
2025.5121.01.0001.864
1
367,836.68
DOP
Aprobado
CERTIFICADO DE CUOTA_0001.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
13/03/2025 08:43:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
05/03/2025 09:57:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
05/03/2025 09:58:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
05/03/2025 10:54:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA DE INICIO_0001.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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AUTORIZACION_0001.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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CERTIFICACION DE FONDO_0001.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TECNICA_0001.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD_0001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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CONVOCATORIA_0001.pdf
Otro
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PLIEGO_0001.pdf
Pliego de Condiciones
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1732102
13/03/2025 09:04
367,836.68 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
13/03/2025 09:04
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Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
367,836.68 Pesos Dominicanos
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1
Cuestionario
1.1
SUMINISTRO DE ASEO Y LIMPIEZA 1ER TRIMESTRE
-
Subtotal
374,420.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131907 - Escobas absorb
(...)
47131907 - Escobas absorbentes
2.3.9.1.01
SUAPER No.38 (SEGÚN FICHA TÉCNICA)
24
UD
250
6,000.00
2
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBAS PLASTICA DE FIBRA Y PALO ENROSCABLE (SEGÚN FICHA TÉCNICA)
24
UD
250
6,000.00
3
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
PIEDRA DESODORANTE PARA INIDORO (SEGÚN FICHA TÉCNICA)
220
UD
100
22,000.00
4
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR SPRAY 8 OZ. (SEGÚN FICHA TÉCNICA)
60
UD
270
16,200.00
5
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
CLORO DESINFECTANTE 99.9% PUREZA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)
10
GAL
150
1,500.00
6
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE FRAGANCIAS VARIADAS (SEGÚN FICHA TÉCNICA)
52
GAL
330
17,160.00
7
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR MODELO SCJ168 DE 120 VOLTIOS (SEGÚN FICHA TÉCNICA)
60
UD
800
48,000.00
8
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR ATOMIZADOR AUTOMATICO DE PILAS (SEGÚN FICHA TÉCNICA)
12
UD
880
10,560.00
9
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE (SEGÚN FICHA TÉCNICA)
80
UD
295
23,600.00
10
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLA MICROFIBRA 40X40 CM AZUL (SEGÚN FICHA TÉCNICA)
90
UD
150
13,500.00
11
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
ZAFACÓN PARA OFICINA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)
6
UD
800
4,800.00
12
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
ZAFACÓN PARA OFICINA TAPA VAIVEN (SEGÚN FICHA TÉCNICA)
6
UD
1,200
7,200.00
13
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA PLÁSTICA 5 GALONES (SEGÚN FICHA TÉCNICA)
30
PAQ
580
17,400.00
14
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA PLÁSTICA 30 GALONES (SEGÚN FICHA TÉCNICA)
40
PAQ
250
10,000.00
15
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA PLÁSTICA 55 GALONES (SEGÚN FICHA TÉCNICA)
30
PAQ
700
21,000.00
16
47131711 - Dispensadores
(...)
47131711 - Dispensadores de limpiador
2.3.9.1.01
DISPENSADOR DE CLORO PLASTICO (SEGÚN FICHA TÉCNICA)
2
UD
1,000
2,000.00
17
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON PARA LAS MANOS (SEGÚN FICHA TECNICA)
52
GAL
535
27,820.00
18
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON EN BOLA (SEGÚN FICHA TECNICA)
10
PAQ
160
1,600.00
19
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANTE DOMESTICO EN PARES (SEGÚN FICHA TÉCNICA)
30
UD
100
3,000.00
20
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETA CUADRADA ADSORVENTE (SEGUN FICHA TECNICA)
80
PAQ
230
18,400.00
21
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA (SEGUN FICHA TECNICA)
50
PAQ
700
35,000.00
22
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO (SEGUN FICHA TECNICA)
50
PAQ
1,000
50,000.00
23
27112003 - Rastrillos
2.3.6.3.04
RASTRILLO PLASTICO (SEGUN FICA TECNICA)
8
UD
1,000
8,000.00
24
40141742 - Atomizadores
2.3.9.8.02
ATOMIZADOR PLASTICO 500 ML (SEGÚN FICHA TÉCNICA
6
UD
280
1,680.00
25
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
DESCURTIDOR LIMPIADOR DE CERAMICA (SEGUN FICHA TECNICA)
2
UD
1,000
2,000.00
1.2
UTENSILIOS DESECHABLES 1ER TRIMESTRE
-
Subtotal
25,580.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
26
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS CONICOS 4.5 OZ PAPEL BLANCO (SEGUN FICHA TECNICA)
5
PAQ
116
580.00
27
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS PARA CAFÉ CARTON 4 (4OZ) BLANCO (SEGUN FICHA TECNICA)
200
PAQ
100
20,000.00
28
52151505 - Agitadores des
(...)
52151505 - Agitadores desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
AGITADORES (PALESTINA) PARA MOVER CAFÉ (SEGUN FICHA TECNICA).
1,000
UD
5
5,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1732102
Informe final de la selección DO1.AWD.1732102
13/03/2025 09:04
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.633860
La lista de oferentes del proceso LMD-DAF-CM-2025-0005 publicada por Liga Municipal Dominicana
13/03/2025 08:43
(UTC -4 hours)
Detail