Contract Notice Detail
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Base Total Price:
213,045 Dominican Pesos
Request Reference:
COAAROM-DAF-CD-2025-0004
Request Name:
MOBILIARIO Y ARTICULOS DE PAPELERIA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MOBILIARIO Y ARTICULOS DE PAPELERIA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
calle Dr. Ferry REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
28/02/2025 13:00:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
03/03/2025 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
04/03/2025 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
05/03/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
05/03/2025 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
05/03/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
05/03/2025 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/03/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/03/2025 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
141,974.79
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
56,457.70
DOP
----
View
2.6.1.9.01
20,857.18
DOP
----
View
2.3.9.8.02
779.99
DOP
----
View
2.3.9.9.05
473.99
DOP
----
View
2.3.7.2.06
959.95
DOP
----
View
2.3.3.1.01
47,699.73
DOP
----
View
2.6.1.1.01
8,446.35
DOP
----
View
2.3.9.6.01
6,299.90
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
141,974.79
DOP
Abril
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1741359716132Qwips
1
141,974.79
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
07/03/2025 10:25:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
02/03/2025 09:14:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
05/03/2025 10:15:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
05/03/2025 12:59:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FICHA TECNICA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ACTA DE INICIO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
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Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1729225
07/03/2025 10:30
141,974.79 Dominican Pesos
Active
Final Report:
07/03/2025 10:30
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL
141,974.79 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
79,520.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44101804 - Cajas registra
(...)
44101804 - Cajas registradoras
2.6.1.9.01
GAVETA REGISTRADORA
1
UD
3,235
3,235.00
1
46171506 - Cajas fuertes
2.6.1.9.01
CAJA FUERTE
1
UD
17,200
17,200.00
1
56111514 - Paquetes de mu
(...)
56111514 - Paquetes de muebles de mostrador modulares
2.6.1.1.01
COUNTER PARA DOS PERSONAS
1
UD
30,000
30,000.00
1
39101613 - Lámparas infra
(...)
39101613 - Lámparas infrarrojas
2.3.9.6.01
LAMPARAS PROBADORAS DE DINERO SPECTROLINE MODEL A 14VS
7
UD
1,800
12,600.00
1
44101801 - Calculadoras o
(...)
44101801 - Calculadoras o accesorios
2.3.9.2.01
CALCULADORA (CASIO AX-120ST)
2
UD
1,200
2,400.00
1
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORA SWINGLINE
2
UD
600
1,200.00
1
44111503 - Organizadores
(...)
44111503 - Organizadores o bandejas para el escritorio
2.3.9.2.01
BANDEJAS PARA DOCUMENTOS DE 3 NIVELES
2
UD
795
1,590.00
1
44111606 - Bandejas de ca
(...)
44111606 - Bandejas de cajas de efectivo
2.3.9.8.02
CAJA PEQUEÑA DE METAL CON CERRADURA
1
UD
1,300
1,300.00
1
56101702 - Gabinetes de a
(...)
56101702 - Gabinetes de archivo o accesorios
2.6.1.1.01
ARCHIVO DE 3 GAVETAS
1
UD
8,400
8,400.00
1
24112205 - Cubos no metál
(...)
24112205 - Cubos no metálicos
2.3.9.9.05
zafacon
1
UD
595
595.00
1
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
POTECITOS DE TINTA PARA SELLOS EN ROLL-ON
8
UD
125
1,000.00
1.2
Direcion Comercial
-
Subtotal
53,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
RESMA DE PAPEL INFOPRINT 8 1/2X11
150
UD
230
34,500.00
3
56101522 - Sillas de braz
(...)
56101522 - Sillas de brazos
2.6.1.1.01
Sillas altas sin brazos
2
UD
9,500
19,000.00
1.3
almacen
-
Subtotal
73,225.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.01
POST IT
30
UD
30
900.00
5
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
Resaltadores
30
UD
40
1,200.00
10
44111611 - Clips para bil
(...)
44111611 - Clips para billetes
2.3.9.2.01
CAJA DE CLIPS P33MM
50
UD
20
1,000.00
10
44111611 - Clips para bil
(...)
44111611 - Clips para billetes
2.3.9.2.01
CAJA DE CLIPS 50MM
20
UD
45
900.00
13
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO HP 667 NEGRO
10
UD
1,150
11,500.00
15
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER 283A
3
UD
775
2,325.00
16
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER CF226A
4
UD
1,100
4,400.00
18
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01
CAJA DE GOMAS
20
UD
50
1,000.00
19
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER HP 105A
20
UD
2,500
50,000.00
1.4
almacen
-
Subtotal
6,800.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
2
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
CINTA ADHESIVA
20
UD
115
2,300.00
4
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
CAJAS DE Folders
15
UD
300
4,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1729225
Informe final de la selección DO1.AWD.1729225
07/03/2025 10:30
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.631889
La lista de oferentes del proceso COAAROM-DAF-CD-2025-0004 publicada por Corporación de Acueducto y Alcantarillado de la Romana
07/03/2025 10:25
(UTC -4 hours)
Detail