Contract Notice Detail
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Base Total Price:
1,310,481.5 Dominican Pesos
Request Reference:
HTDDC-DAF-CM-2025-0027
Request Name:
PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. LAS AMERICAS 120 ALMA ROSA I Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
26/02/2025 11:02:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
28/02/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
03/03/2025 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
04/03/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
04/03/2025 11:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
05/03/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
07/03/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10/03/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10/03/2025 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/03/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/03/2025 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,545,386.53
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
1,328,759.65
DOP
----
View
2.3.7.2.05
10,195.20
DOP
----
View
2.3.7.2.99
25,252.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
181,179.68
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
HTDDC-DAF-CM-2025-0027
1,545,386.53
DOP
Abril
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
HTDDC-DAF-CM-2025-0027
1
1,545,386.53
DOP
Vencido
CUOTA PARA COMPROMETER CM-0027-2025.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
05/03/2025 10:29:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
03/03/2025 10:37:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
04/03/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ficha tecnica - copia.docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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ficha tecnica.docx
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SOLICITUD CM-0027.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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APROPIACION CM-0027.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1727712
05/03/2025 10:32
1,545,386.53 Dominican Pesos
Active
Final Report:
05/03/2025 10:32
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Dominican Grocery Y Deli By Elvla, SRL
1,545,386.53 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,310,481.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR SPRAY 8 ONZA
24
UD
305
7,320.00
2
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
INSECTICIDA 400 ML SPRAY
24
UD
360
8,640.00
3
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE
100
UD
25
2,500.00
4
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE OLOR LAVANDA GALON
200
UD
143
28,600.00
5
41103206 - Detergentes de
(...)
41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO SACO DE 30 LB
10
UD
1,556
15,560.00
6
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO PARA LIMPIEZA GALON
200
UD
107
21,400.00
7
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBILLA P/ LAVAR INODORO
24
UD
215
5,160.00
8
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA PLASTICA
24
UD
210
5,040.00
9
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS NEGRAS GRANDE 55 GALON
25,000
GAL
15
375,000.00
10
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA NEGRA MED 28X36
15,000
UD
10
150,000.00
11
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA NEGRAS PEQUEÑA 17X22
5,000
UD
5
25,000.00
12
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA GRANDE ROJA 55 GL
15,000
UD
20
300,000.00
13
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA GRANDE VERDE 55GL
5,000
UD
20
100,000.00
14
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA MEDIANA ROJA 28X36
5,000
UD
10
50,000.00
15
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON NEUTRO LIQUIDO GL
50
UD
172.87
8,643.50
16
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON LAVAPLATO OLOR A LIMON GL
36
UD
187
6,732.00
17
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA ROLLO 6/1
720
UD
85
61,200.00
18
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL CLASICO DE BAÑO 12/1 ROLLO
1,800
UD
50
90,000.00
19
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL DE BAÑO ROLLO 30/1
150
UD
21
3,150.00
20
41103206 - Detergentes de
(...)
41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios
2.3.9.1.01
FAROLA
24
UD
210
5,040.00
21
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
LIMPIADOR DE LOSETA GL
24
UD
273
6,552.00
22
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANTE PARA HOMBRE L PAQ
48
UD
100
4,800.00
23
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANTE PARA MUJER M PAQ
48
UD
100
4,800.00
24
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
PALITA RECOGEDOR DE BASURA
24
UD
145
3,480.00
25
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
BRILLO GORDO ACERO INOXIDABLE
24
UD
26
624.00
26
47121807 - Émbolo del lav
(...)
47121807 - Émbolo del lavaplatos o inodoro
2.3.9.1.01
BOMBA P/ DESTAPAR INODOROS
12
UD
396
4,752.00
27
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza
2.3.9.1.01
CEPILLO / LAVAR PARED PLASTICO
12
UD
446
5,352.00
28
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPE #32
48
UD
232
11,136.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1727712
Informe final de la selección DO1.AWD.1727712
05/03/2025 10:32
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.631103
La lista de oferentes del proceso HTDDC-DAF-CM-2025-0027 publicada por Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras
05/03/2025 10:29
(UTC -4 hours)
Detail