Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
89,930 Dominican Pesos
Request Reference:
UTECO-DAF-CD-2025-0017
Request Name:
Adquisición de materiales de ferretería desiertos en el proceso de referencia UTECO-DAF-CD-2025-0012.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de materiales de ferretería desiertos en el proceso de referencia UTECO-DAF-CD-2025-0012.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Universitaria #100 Cotuí Sánchez Ramírez CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
26/02/2025 08:00:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
26/02/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
26/02/2025 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
26/02/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
26/02/2025 10:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
26/02/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
26/02/2025 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/02/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/02/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
77,452.01
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
76,434.85
DOP
----
View
2.3.6.3.06
1,017.16
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Un unico pago
77,452.01
DOP
Marzo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
1
1
89,930.00
DOP
Vencido
Certificacion de Fondos CD-0017.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
26/02/2025 13:21:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Justification Document
Download
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
26/02/2025 08:28:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de Compra CD-0017.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Acta Simple de Inicio CD-0017.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Certificacion de Fondos CD-0017.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
Especificaciones Tecnicas CD-0017.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1723520
26/02/2025 15:56
77,452 Dominican Pesos
Final Report:
26/02/2025 15:56
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ferretería la Grande Rasoa, SRL
77,452 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
89,930.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
24112006 - Canastas no me
(...)
24112006 - Canastas no metálicas
2.3.9.9.05
Tarros grande 37*50 cm
20
UD
570
11,400.00
2
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Pintura Marfil 963
2
GAL
1,746
3,492.00
3
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Pintura Crema 964
5
GAL
1,581
7,905.00
4
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Pintura Ladrillo acrílico
1
GAL
1,801
1,801.00
5
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Impermeabilizante de techo blanco (Cubo)
5
UD
5,650
28,250.00
6
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
Pintura amarillo trafico
11
GAL
1,900
20,900.00
7
31211509 - Bases para esm
(...)
31211509 - Bases para esmalte
2.3.7.2.06
Thinner
4
GAL
515
2,060.00
8
31211509 - Bases para esm
(...)
31211509 - Bases para esmalte
2.3.7.2.06
Sellador Black Top (Rojo) - Cubo
1
UD
5,212
5,212.00
9
31211509 - Bases para esm
(...)
31211509 - Bases para esmalte
2.3.7.2.06
Enlate 1*4*16
2
UD
430
860.00
10
31211509 - Bases para esm
(...)
31211509 - Bases para esmalte
2.3.7.2.06
Enlate 2*4*16
7
UD
850
5,950.00
11
31162007 - Clavos de tapi
(...)
31162007 - Clavos de tapicería
2.3.6.3.06
Tornillo 3*10
100
UD
5
500.00
12
31162007 - Clavos de tapi
(...)
31162007 - Clavos de tapicería
2.3.6.3.06
Tornillo 3.5*12
200
UD
8
1,600.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1723520
Informe final de la selección DO1.AWD.1723520
26/02/2025 15:56
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.629337
La lista de oferentes del proceso UTECO-DAF-CD-2025-0017 publicada por Universidad Tecnologica del Cibao Oriental
26/02/2025 13:21
(UTC -4 hours)
Detail