Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
331,933.1 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2025-0037
Request Name:
Adquisición de Artículos Eléctricos
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Artículos Eléctricos para uso en este Centro de Salud.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
24/02/2025 14:03:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
26/02/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
26/02/2025 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
28/02/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
28/02/2025 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
28/02/2025 14:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
04/03/2025 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
05/03/2025 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
05/03/2025 14:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/03/2025 14:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/03/2025 14:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
364,690.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
364,690.80
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de Artículos Eléctricos
364,690.80
DOP
Marzo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1741196511537ZIkLd
1
364,690.80
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
05/03/2025 12:29:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
28/02/2025 13:28:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
28/02/2025 13:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
28/02/2025 13:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA (16).pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de compras 0037.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
FICHA TECNICA (16).pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
Other
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
Other
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
Other
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1727522
05/03/2025 12:41
391,681.06 Dominican Pesos
Final Report:
05/03/2025 12:41
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Kabot Solutions, SRL
26,990.26 Dominican Pesos
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Soluciones Diversas Merprin, SRL
364,690.8 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
331,933.10
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
26121520 - Alambre de cob
(...)
26121520 - Alambre de cobre-acero
2.3.9.6.01
ALAMBRE NUMERO 2/0 PARA ALIMENTAR DESDE EL TRANSFORMADAOR HASTA EL PANEL DEL EQUIPO
150
UD
210
31,500.00
2
32141009 - Tubos fotoeléc
(...)
32141009 - Tubos fotoeléctricos
2.3.9.6.01
TUBO DE 2 PULGADAS UL
2
UD
825
1,650.00
3
32141009 - Tubos fotoeléc
(...)
32141009 - Tubos fotoeléctricos
2.3.9.6.01
TUBO DE 2 PULGADAS SIN METAL
25
UD
145
3,625.00
4
39121616 - Breakers de ci
(...)
39121616 - Breakers de circuito de caja moldeada
2.3.9.6.01
MEAN BREAK 200 AMPERES GE 600 V ANDELI
1
UD
9,900
9,900.00
5
60104912 - Alambres o cab
(...)
60104912 - Alambres o cables eléctricos
2.3.9.6.01
TUERCA DE 2 PULGADAS
4
UD
45
180.00
6
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01
TERMINAL DE OJO 3/0
10
UD
250
2,500.00
7
39121721 - Aislantes eléc
(...)
39121721 - Aislantes eléctricos
2.3.9.6.01
TAPE 3M 33
1
UD
380
380.00
8
32141009 - Tubos fotoeléc
(...)
32141009 - Tubos fotoeléctricos
2.3.9.6.01
CULVA DE 2 PULGADAS
4
UD
350
1,400.00
9
32141009 - Tubos fotoeléc
(...)
32141009 - Tubos fotoeléctricos
2.3.9.6.01
COUPLING IMC DE PULGADAS
2
UD
225
450.00
10
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01
CONECTOR LT RECTO DE PULGADAS
4
UD
400
1,600.00
11
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01
CONECTOR LT CULVO DE PULGADAS
2
UD
375
750.00
12
39121616 - Breakers de ci
(...)
39121616 - Breakers de circuito de caja moldeada
2.3.9.6.01
CAJA DE REGISTRO PLASTICA 12X10X6
2
UD
1,075
2,150.00
13
32141009 - Tubos fotoeléc
(...)
32141009 - Tubos fotoeléctricos
2.3.9.6.01
BARRA UNITRON 3/4X10
1
UD
575
575.00
14
39121616 - Breakers de ci
(...)
39121616 - Breakers de circuito de caja moldeada
2.3.9.6.01
ENCLOUSE BREAKER INDI 150 /3
1
UD
9,800
9,800.00
15
60104912 - Alambres o cab
(...)
60104912 - Alambres o cables eléctricos
2.3.9.6.01
ALAMBRE STR THHN 3/0
200
UD
265
53,000.00
16
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01
CONTACTOR ACI 135A, AC3 85A, 3P
2
UD
10,845
21,690.00
17
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01
CONACTOR AUX FRONTAL 2NO-2NC LS ELECTRICO
2
UD
591.55
1,183.10
18
39101612 - Lámparas incan
(...)
39101612 - Lámparas incandescentes
2.3.9.6.01
LAMPARA DE SUPERFICIE REDONDA 24W
30
UD
2,500
75,000.00
19
39101612 - Lámparas incan
(...)
39101612 - Lámparas incandescentes
2.3.9.6.01
PANEL LED 2X2 45W 6500K
30
UD
3,820
114,600.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1727522
Informe final de la selección DO1.AWD.1727522
05/03/2025 12:41
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.631205
La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2025-0037 publicada por Hospital Central de las FFAA
05/03/2025 12:29
(UTC -4 hours)
Detail