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Base Total Price:
574,445 Dominican Pesos
Request Reference:
UTECO-DAF-CM-2025-0009
Request Name:
Adquisición de insumos de limpieza, cocina y baño para suplir las necesidades de los diferentes departamentos de la UTECO.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de insumos de limpieza, cocina y baño para suplir las necesidades de los diferentes departamentos de la UTECO.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Universitaria #100 Cotuí Sánchez Ramírez CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
21/02/2025 18:00:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
25/02/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
26/02/2025 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
28/02/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
28/02/2025 12:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
28/02/2025 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
04/03/2025 12:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
04/03/2025 12:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
04/03/2025 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
05/03/2025 12:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/03/2025 12:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/03/2025 12:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
91,483.36
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
55,915.42
DOP
----
View
2.3.9.5.01
35,567.94
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago unico.
91,483.36
DOP
Abril
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
1
1
492,590.00
DOP
Vencido
Certificacion de Fondos CM-0009 (1).pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
06/03/2025 17:19:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
28/02/2025 11:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
28/02/2025 11:39:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
28/02/2025 11:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
28/02/2025 12:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de Compra CM-0009.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Certificacion de Fondos CM-0009.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Pliego de Condiciones CM-0009.pdf
Terms and Conditions
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Terminos de Referencia CM-0009.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Acta Simple de Inicio CM-0009.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Compromiso Etico CM-0009.pdf
Other
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1728212
07/03/2025 17:03
445,419.74 Dominican Pesos
Final Report:
07/03/2025 17:03
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
302,077.74 Dominican Pesos
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Supligensa, SRL
51,858.64 Dominican Pesos
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Sanfra clean Solutions, SRL
91,483.36 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Insumos de limpieza
-
Subtotal
183,075.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Ambientador en aerosol 6.2oz variado
12
UD
580
6,960.00
2
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Ambientador en aerosol 8oz variado
149
UD
145
21,605.00
3
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
Insecticida en aerosol
18
UD
250
4,500.00
4
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Blanqueador de inodoro
8
GAL
250
2,000.00
5
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Brillo de alambre
13
UD
50
650.00
6
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Brillo de fregar verde
20
UD
20
400.00
7
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
Balde de limpieza
3
UD
350
1,050.00
8
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Blanqueador de inodoro
5
GAL
230
1,150.00
9
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
Detergente en polvo (2 libras)
15
PAQ
150
2,250.00
10
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante aroma variado
70
GAL
330
23,100.00
11
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Cloro liquido
60
GAL
110
6,600.00
12
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escoba con palo
15
UD
150
2,250.00
13
47121801 - Plumeros para
(...)
47121801 - Plumeros para limpiar el polvo
2.3.9.1.01
Escobilla de despolvar
1
UD
245
245.00
14
47131830 - Limpiadores de
(...)
47131830 - Limpiadores de muebles
2.3.9.1.01
Espuma limpiadora
1
UD
500
500.00
15
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fundas azules
106
PAQ
450
47,700.00
16
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Funda negra de basura 5/1
15
PAQ
40
600.00
17
48102107 - Guantes para a
(...)
48102107 - Guantes para abastecimiento de comidas por encargo (catering) o dispensadores de guantes
2.3.9.9.04
Pares de guante M
27
UD
150
4,050.00
18
48102107 - Guantes para a
(...)
48102107 - Guantes para abastecimiento de comidas por encargo (catering) o dispensadores de guantes
2.3.9.9.04
Pares de guante L
12
UD
150
1,800.00
19
48102107 - Guantes para a
(...)
48102107 - Guantes para abastecimiento de comidas por encargo (catering) o dispensadores de guantes
2.3.9.9.04
Pares de guante XL
1
UD
150
150.00
20
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
Escobilla para inodoro
11
UD
230
2,530.00
21
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Jabon de liquido
12
GAL
150
1,800.00
22
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Jabón liquido de fregar
16
GAL
230
3,680.00
23
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Jabón en barra
4
UD
95
380.00
24
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Lanilla tipo toalla
52
UD
70
3,640.00
25
47131824 - Limpiadores de
(...)
47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas
2.3.9.1.01
Limpia cristal
39
UD
245
9,555.00
26
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
Recogedor de basura con palo
3
UD
200
600.00
27
47131617 - Traperos para
(...)
47131617 - Traperos para polvo
2.3.9.1.01
Trapeador con palo #44
18
UD
285
5,130.00
28
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Toallita de cocina
5
UD
100
500.00
29
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Zafacón con tapa vaivén 50 litros
10
UD
1,800
18,000.00
30
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Zafacón con tapa vaivén 18 itros
1
UD
700
700.00
31
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Contenedor de basura móvil
1
UD
9,000
9,000.00
1.2
Insumos de cocina
-
Subtotal
231,560.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
Azúcar crema (5 libras)
110
PAQ
190
20,900.00
2
50201706 - Café
2.3.1.1.01
Fardo Cafe en polvo (fardo 24/12)
23
UD
6,200
142,600.00
3
52151636 - Palas o cuchar
(...)
52151636 - Palas o cucharas para alimentos para uso doméstico
2.3.9.5.01
Cucharas de metal pequeña
18
UD
20
360.00
4
50161510 - Endulzantes ar
(...)
50161510 - Endulzantes artificiales
2.3.1.1.01
Edulcorante artificial 300/1
3
CAJ
850
2,550.00
5
52141526 - Cafeteras para
(...)
52141526 - Cafeteras para uso doméstico
2.6.1.4.01
Greca grande
1
UD
1,000
1,000.00
6
12131706 - Fósforos
2.3.7.2.01
Fosforo 8/1
7
PAQ
70
490.00
7
24112601 - Jarras
2.3.9.5.01
Jarron de agua plastico
1
UD
150
150.00
8
10151803 - Semillas o plá
(...)
10151803 - Semillas o plántulas de canela
2.6.7.9.01
Nuez moscada molida
15
UD
200
3,000.00
9
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilleta desechable blanca 10/500
25
UD
140
3,500.00
10
52152008 - Teteras o cafe
(...)
52152008 - Teteras o cafeteras para uso doméstico
2.3.9.5.01
Termo bomba de café
12
UD
2,800
33,600.00
11
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.5.01
Vasos desechables no.5
26
PAQ
125
3,250.00
12
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.5.01
Vasos desechables no.7
3
CAJ
4,000
12,000.00
13
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.5.01
Vasos desechables no.10
40
PAQ
125
5,000.00
14
12131707 - Encendedores
2.3.7.2.01
Mechero para estufa
2
UD
120
240.00
15
52152101 - Tazas de café
(...)
52152101 - Tazas de café o té para uso doméstico
2.3.9.5.01
Tazas medianas de café
12
UD
60
720.00
16
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.5.01
Vasos de carton #7
6
PAQ
200
1,200.00
17
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.5.01
Vasos de carton #4
5
PAQ
200
1,000.00
1.3
Insumos de baño
-
Subtotal
77,955.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel higiénico estándar
16
UD
40
640.00
2
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Jabon en spray
3
UD
505
1,515.00
3
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Jabon en spray 6/1
7
CAJ
3,050
21,350.00
4
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel higiénico precortado 4/1
24
PAQ
1,300
31,200.00
6
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Papel toalla estándar
129
UD
150
19,350.00
7
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Papel toalla para dispensador
3
CAJ
1,300
3,900.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1728212
Informe final de la selección DO1.AWD.1728212
07/03/2025 17:03
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.631688
La lista de oferentes del proceso UTECO-DAF-CM-2025-0009 publicada por Universidad Tecnologica del Cibao Oriental
06/03/2025 17:19
(UTC -4 hours)
Detail