Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
75,378.4 Dominican Pesos
Request Reference:
DAEH-DAF-CD-2025-0011
Request Name:
Adquisición de Insumos para Dispensario y Área Lactancia Materna
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Insumos para Dispensario y Área Lactancia Materna
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle Pepillo Salcedo, Ens. La Fe, Sto. Dgo. D.N. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
21/02/2025 15:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
21/02/2025 15:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
21/02/2025 15:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
21/02/2025 15:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
21/02/2025 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
24/02/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
24/02/2025 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/02/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/02/2025 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
75,378.40
DOP
Budget Appropriation Value
75,378.40
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.02
30,680.00
DOP
30,680.00
DOP
View
2.3.9.1.01
6,844.00
DOP
6,844.00
DOP
View
2.3.2.2.01
28,556.00
DOP
28,556.00
DOP
View
2.3.9.3.01
9,298.40
DOP
9,298.40
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de Insumos para Dispensario y Área Lactancia Materna
75,378.40
DOP
Abril
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1742572429410Sggcd
1
75,378.40
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
20/03/2025 12:11:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
21/02/2025 15:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SNCC_F033_Of_Economica.docx
Other
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ACTA DE APROBACIÓN DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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CERTIFICACION DE FONDO.pdf
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ESPECIFICACIONE TECNICAS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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REQUISICION.pdf
Other
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SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1735427
20/03/2025 12:14
75,378.4 Dominican Pesos
Active
Final Report:
20/03/2025 12:14
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Negocios Ecostar, SRL
75,378.4 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Insumos dispensario médico T-1
-
Subtotal
75,378.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
42132103 - Cortinas de ba
(...)
42132103 - Cortinas de barrera para pacientes
2.3.2.2.01
Cortina para Camilla
1
UD
28,556
28,556.00
2
42312202 - Kits o bandeja
(...)
42312202 - Kits o bandejas o paquetes o sets para sutura
2.3.9.3.01
Kit de sutura de 13 piezas
1
UD
4,696.4
4,696.40
3
42221512 - Cánulas intrav
(...)
42221512 - Cánulas intravenosas o arteriales y accesorios
2.3.9.3.01
Bandeja de Mayo
1
UD
4,602
4,602.00
4
52131602 - Persianas enro
(...)
52131602 - Persianas enrollables
2.3.9.8.02
Cortina tipo Zebra 164x103 cm
1
UD
30,680
30,680.00
5
47131711 - Dispensadores
(...)
47131711 - Dispensadores de limpiador
2.3.9.1.01
Dispensador de Jabón
1
UD
3,422
3,422.00
6
47131708 - Dispensador de
(...)
47131708 - Dispensador de papel de seda del cuarto de baño
2.3.9.1.01
Dispensador de Papel Toalla
1
UD
3,422
3,422.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1735427
Informe final de la selección DO1.AWD.1735427
20/03/2025 12:14
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.636434
La lista de oferentes del proceso DAEH-DAF-CD-2025-0011 publicada por Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extra Hospitalarias (DAEH)
20/03/2025 12:11
(UTC -4 hours)
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