Contract Notice Detail
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Base Total Price:
171,125.74 Dominican Pesos
Request Reference:
ALTOS ESTUDIOS-DAF-CD-2025-0003
Request Name:
Adquisición de materiales de limpiezas y desechables, para uso en esta Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de materiales de limpiezas y desechables, para uso en esta Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Avenida 27 de Feb. esquina Gregorio Luperon. Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
20/02/2025 13:32:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
20/02/2025 13:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
20/02/2025 13:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
20/02/2025 13:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
20/02/2025 13:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20/02/2025 13:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20/02/2025 13:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/02/2025 13:39:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/02/2025 13:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
171,125.49
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
68,318.55
DOP
----
View
2.3.9.5.01
48,081.37
DOP
----
View
2.3.3.2.01
54,725.57
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
dquisición de materiales de limpiezas y desechables, para uso en esta Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos.
171,125.49
DOP
Febrero
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1740074544870woejU
1
171,125.49
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
20/02/2025 13:47:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
20/02/2025 13:46:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de Compras - V1.2019.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FICHA TECNICA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1720643
20/02/2025 13:52
171,125.48 Dominican Pesos
Final Report:
20/02/2025 13:52
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplidora Comercial Rodríguez, SRL
171,125.48 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Adquisición de Materiales de Limpieza y desechables.
-
Subtotal
171,125.74
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FARDOS DE FUNDAS NEGRAS 28 X 34, 30 GLS, 100/1
2
UD
550.01
1,100.02
2
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FARDOS DE FUNDAS NEGRAS 24 X 30, 15 GLS, 100/1
2
UD
428.99
857.98
3
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR GLADE MANZANA-CANELA 6/1
24
UD
439.48
10,547.52
4
47131619 - Cabezas de tra
(...)
47131619 - Cabezas de traperos
2.3.9.1.01
SUAPER FIBRA CON PALO No.32
12
UD
425.31
5,103.72
5
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FARDOS DE FUNDAS NEGRAS 40X54, 60 GLS 100/1
4
UD
1,752.54
7,010.16
6
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FARDOS DE FUNDAS NEGRAS 35X50, 55 GLS 100/1
4
UD
1,084.46
4,337.84
7
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
GALONES JABON LIQUIDO AMALYS C/F ALMENDRA
8
UD
344.93
2,759.44
8
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE LYSOL SPRAY 19 ONZA
12
UD
1,140.29
13,683.48
9
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA SUPER LOLA
6
UD
330
1,980.00
10
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLA MICROFIBRA AMARILLA 1/1 16X16
12
UD
86.44
1,037.28
11
52152102 - Vasos para beb
(...)
52152102 - Vasos para beber para uso doméstico
2.3.9.5.01
CAJAS FR VASOS PLASTICOS No.3
4
UD
7,869.73
31,478.92
12
52152102 - Vasos para beb
(...)
52152102 - Vasos para beber para uso doméstico
2.3.9.5.01
CAJAS FR VASOS PLASTICOS No.7 KATAE CLEAR 50/50/1
4
UD
4,150.61
16,602.44
13
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FARDO DE PAPEL JUNIOR INSTITUCIONAL 12/1 700 MTS.
12
UD
2,578.3
30,939.60
14
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALONES DE DESINFECTANTE FABULOSO FABULOSO
8
UD
526.92
4,215.36
15
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
GALONES DE CLORO
4
UD
289.93
1,159.72
16
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
FARDO DE ROLLO DE PAPEL TOALLA MARRONA PESADA
6
UD
1,462.49
8,774.94
17
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
FARDO DE ROLLO DE PAPEL TOALLA BLANCA PESADA
6
UD
1,408.87
8,453.22
18
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
FARDO DE SERVILLETA CASINO 10/1
6
UD
1,092.98
6,557.88
19
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
POTE AEROWEST BERRYS 2529 32 ONZAS
1
UD
9,567.56
9,567.56
20
47131704 - Dispensadores
(...)
47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción
2.3.9.1.01
DISPENSADOR AEROWEST
1
UD
4,958.66
4,958.66
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1720643
Informe final de la selección DO1.AWD.1720643
20/02/2025 13:52
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.627566
La lista de oferentes del proceso ALTOS ESTUDIOS-DAF-CD-2025-0003 publicada por Instituto de Altos Estudios de las Fuerzas Armadas
20/02/2025 13:47
(UTC -4 hours)
Detail