Contract Notice Detail
Summary Information

Summary Information

136,880.98 Dominican Pesos
 
ETED-DAF-CD-2025-0072 
SERVICIOS DE IMPRESION EN TOLA DE METAL Y VINIL DE 14X44 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
SERVICIOS DE IMPRESION EN TOLA DE METAL Y VINIL DE 14X44 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Services 
Services 
AVENIDA ROMULO BETANCOURT 1228 BELLA VISTA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

20/02/2025 16:35:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/02/2025 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/02/2025 16:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/02/2025 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/02/2025 16:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/02/2025 16:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/02/2025 16:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/02/2025 16:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/02/2025 16:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/02/2025 16:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
Own resources
141,600.10 DOP
136,880.00 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.2.2.2.01141,600.10  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  SERVICIOS DE IMPRESION EN TOLA DE METAL Y VINIL DE 14X44136,880.98  DOPJunio2025
2  SERVICIOS DE IMPRESION EN TOLA DE METAL Y VINIL DE 14X444,719.12  DOPJunio2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202560000039802025136,880.00  DOP
202660000039802025136,880.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

21/02/2025 12:03:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
20/02/2025 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
cf 0072.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
001 0072.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
001 0072.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
001 0072.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.172131821/02/2025 12:18136,880.98 Dominican Pesos
    Final Report:21/02/2025 12:18Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Señalización Total, SRL136,880.98 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 SERVICIO DE IMPRESION DE LETREROS LUMINICOS-
    
Subtotal
136,880.98
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01LETREROS LUMINICO EN TOLA DE METAL Y VINIL DE 14X44106UD1,291.33136,880.98
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
21/02/2025 12:18 (UTC -4 hours)
Detail
21/02/2025 12:03 (UTC -4 hours)
Detail