Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
580,000 Dominican Pesos
Request Reference:
HSLM-DAF-CM-2025-0043
Request Name:
CAMPOS DESECHABLES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
CAMPOS DESECHABLES
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. San Vicente de Paul No. 84, Esq. Presidente Estrella Ureña Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
20/02/2025 14:33:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
24/02/2025 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
24/02/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
25/02/2025 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
25/02/2025 14:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
25/02/2025 14:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
28/02/2025 14:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
28/02/2025 14:46:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
28/02/2025 14:49:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/02/2025 14:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/02/2025 14:51:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
456,188.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
456,188.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
456,188.00
DOP
Mayo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
2025-02-146
1
456,188.00
DOP
Vencido
CUOTA COMPROMETER.doc
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
28/02/2025 13:58:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
20/02/2025 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
21/02/2025 09:13:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
21/02/2025 15:34:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
24/02/2025 16:34:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
PLIEGO DE CONDICIONES.doc
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRA146.doc
Solicitud Compra o Contratación
Download
PLIEGO DE CONDICIONES.doc
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1724625
28/02/2025 14:26
456,188 Dominican Pesos
Canceled
Final Report:
28/02/2025 14:26
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Farmaco Internacional, SRL
456,188 Dominican Pesos
DO1.AWD.1724626
28/02/2025 15:01
456,188 Dominican Pesos
Active
Final Report:
28/02/2025 15:01
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Farmaco Internacional, SRL
456,188 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
580,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
42312202 - Kits o bandeja
(...)
42312202 - Kits o bandejas o paquetes o sets para sutura
2.3.9.3.01
CAMPOS DESECHABLES
200
UD
2,900
580,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1724626
Informe final de la selección DO1.AWD.1724626
28/02/2025 15:01
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1724625
Informe final de la selección DO1.AWD.1724625
28/02/2025 14:26
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.629806
La lista de oferentes del proceso HSLM-DAF-CM-2025-0043 publicada por Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Minas
28/02/2025 13:58
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.629601
RE: UNIDADES/PAQUETES
28/02/2025 08:54
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.627735
UNIDADES/PAQUETES
20/02/2025 18:48
(UTC -4 hours)
Detail