Contract Notice Detail
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Base Total Price:
217,115 Dominican Pesos
Request Reference:
AYUNTAMIENTO SAN P.-DAF-CD-2025-0015
Request Name:
ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS Y LIMPIEZA, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL ASEO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS EL CUAL SERA REPARTIDO, POR EL ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES DE ESTE AYUNTAMIENTO.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS Y LIMPIEZA, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL ASEO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS EL CUAL SERA REPARTIDO, POR EL ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES DE ESTE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SAN PEDRO DE MACORIS.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CALLE ANACAONA MOSCOSO NO.1 San Pedro de Macorís HIGUAMO REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
19/02/2025 08:30:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas
19/02/2025 08:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
19/02/2025 08:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Reunión aclaratoria
19/02/2025 08:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
19/02/2025 08:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
19/02/2025 08:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
19/02/2025 08:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
19/02/2025 08:44:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19/02/2025 08:46:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
19/02/2025 08:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/02/2025 08:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/02/2025 08:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
217,115.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
217,115.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
217,115.00
217,115.00
DOP
Marzo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
312025
1
217,115.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDOSImage SPM_20250218_0001.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
25/02/2025 11:33:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
25/02/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION DE FONDOSImage SPM_20250218_0001.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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SOLICITUD DE COMPRA Image SPM_20250218_0001.0.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Ficha Tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1723319
25/02/2025 11:37
217,115 Dominican Pesos
Final Report:
25/02/2025 11:37
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Almacenes Iberia, SRL
217,115 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
217,115.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
CAFE MOLIDO 20/1 LB 2
200
UD
370
74,000.00
2
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
SERVILLETAS 4 UD
320
UD
13
4,160.00
3
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
DETERGENTES EN POLVO 6/5LBS
20
UD
265
5,300.00
4
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
0PAPEL HIGIENICO 24 R
25
UD
445
11,125.00
5
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
MISTOLIN BEBE GALON
20
UD
345
6,900.00
6
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
AZUCAR REFINA
125
LB
33
4,125.00
7
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
AZUCAR REFINA 125
80
LB
29
2,320.00
8
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
VASOS 5 OZ
200
UD
70
14,000.00
9
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
VASOS 7 OZ
150
UD
55
8,250.00
10
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
SUAPER FIBRA 50 PALO
15
UD
345
5,175.00
11
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
ESCOBA PLATINUM
12
UD
165
1,980.00
12
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
SET DE MICROFIBRA 16 X 18
50
UD
100
5,000.00
13
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
MOSQUITOS Y MOSCAS 400 ML
6
UD
330
1,980.00
14
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
RECOGEDOR DE BASURA #6950
4
UD
250
1,000.00
15
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
FIBRA VERDE PARA FREGADOR
30
UD
47
1,410.00
16
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
AERO SOL 8.3 OZ
96
UD
175
16,800.00
17
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
ZAFACON C/TAPA #IB2614
3
UD
390
1,170.00
18
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
JABO BEBE 5 UD
50
UD
26
1,300.00
19
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
GRECA D/ALUMINIO 12 TAZA
3
UD
1,300
3,900.00
20
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TERMOBOMBA 1.9 LT NEGRO
3
UD
1,150
3,450.00
21
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
BLACK/DECKER CAFETERA CM1105B
1
UD
3,500
3,500.00
22
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
PLUGLNS 2X1 REFILLS1.42 OZ
5
UD
680
3,400.00
23
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
CABLE DE/EXTENCION 50FT #24Y307
2
UD
645
1,290.00
24
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
CLORO 1GL
30
UD
95
2,850.00
25
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
LAVAPLATOS REGULAR 3650 ML
42
UD
295
12,390.00
26
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
COFFEE-MATE ORG SPANICH 12/624 GRS
3
UD
395
1,185.00
27
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR INODORO BOWL FRESH
40
UD
110
4,400.00
28
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
CUBO D/MAPEAR #IB7177
2
UD
350
700.00
29
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
RAT SUPER GLUE GRANDE FH-50
20
UD
36
720.00
30
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
D-SCLAIN GALON
12
UD
390
4,680.00
31
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
CRUZ VERDEACEITE ROJO PARA MUEBLE630 ML
8
UD
195
1,560.00
32
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
PILA ALK AAA4 48/4
6
UD
230
1,380.00
33
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
PILA ALK AAA6 48/6
3
UD
345
1,035.00
34
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
GUANTES TRABAJO PESADO RF.4410-8
24
UD
195
4,680.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1723319
Informe final de la selección DO1.AWD.1723319
25/02/2025 11:37
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.628805
La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO SAN P.-DAF-CD-2025-0015 publicada por Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
25/02/2025 11:33
(UTC -4 hours)
Detail