Contract Notice Detail
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Base Total Price:
1,781,730 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSGEDOPOL-DAF-CM-2025-0008
Request Name:
Materiales de Limpieza, dirigido a mipymes
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Materiales de Limpieza, dirigido a mipymes
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/Rafael Ravelo Esq. Independencia Hospital Gral Pollicia Nacional Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
17/02/2025 11:01:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
18/02/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
19/02/2025 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
20/02/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
20/02/2025 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
20/02/2025 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
24/02/2025 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_TechnicalAndEconomicAppraisalDate
25/02/2025 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
25/02/2025 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
25/02/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/02/2025 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/03/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
305,956.30
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
305,956.30
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Materiales de Limpieza, dirigido a mipymes
305,956.30
DOP
Marzo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1740771507704YBowH
1
305,956.30
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
26/02/2025 12:48:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
18/02/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
19/02/2025 17:28:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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3) ACTA DE APROBACION ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DESIGNACION DE PERITOS.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1724419
28/02/2025 11:55
1,498,263.7 Dominican Pesos
Final Report:
28/02/2025 11:55
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ailyn Products, SRL
1,192,307.4 Dominican Pesos
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GTG Industrial, SRL
305,956.3 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,091,900.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
TANQUE DE CLORO AL 10% DE 55/1 GALON
30
UD
23,000
690,000.00
2
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
PARES DE GUANTES DE GOMA SIZE M Y L
130
UD
380
49,400.00
3
47131821 - Compuestos des
(...)
47131821 - Compuestos desengrasantes
2.3.9.1.01
TANQUES DE DESGRASANTES DE 55/1 GALON,
15
UD
23,500
352,500.00
1.2
Materiales de Limpieza
-
Subtotal
689,830.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
4
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER NO.32
48
UD
450
21,600.00
5
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
AMBIENTADORES 8ONZ, EN SPRAY
84
UD
480
40,320.00
6
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
REPUESTO PARA AMBIENTADOR DE 6.2 ONZ
15
UD
1,200
18,000.00
7
47131601 - Cepillos o rec
(...)
47131601 - Cepillos o recogedores para polvo
2.3.9.1.01
CEPILLOS DE PARED
10
UD
390
3,900.00
8
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBILLAS PARA INODORO
10
UD
350
3,500.00
9
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
TANQUE DE DESINFECTANTE DE 55/1 GALON
10
GAL
15,000
150,000.00
10
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
MANITAS LIMPIA
20
GAL
1,900
38,000.00
11
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
TANQUES DE JABON LIQUIDO DE 55/1 GALON
10
GAL
15,300
153,000.00
12
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
VINAGRE BLANCO
12
GAL
230
2,760.00
13
47131832 - Productos anti
(...)
47131832 - Productos anti polvo
2.3.9.1.01
PALA DE BASURA CON PALO
15
UD
350
5,250.00
14
47131832 - Productos anti
(...)
47131832 - Productos anti polvo
2.3.9.1.01
GOMA PARA SACAR AGUA
10
UD
650
6,500.00
15
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
FARDOS DE LANILLA BLANCA 25/1
5
UD
9,800
49,000.00
16
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
MOPA NO.24 CON MANGO
10
UD
4,400
44,000.00
17
41104211 - Suavizantes
2.3.9.1.01
TANQUES DE SUAVIZANTE PARA ROPAS DE 55/1 GALON
10
UD
15,000
150,000.00
18
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
LIMPIADOR DE INODORO, PISO Y CERAMICA
8
GAL
500
4,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1724419
Informe final de la selección DO1.AWD.1724419
28/02/2025 11:55
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.629317
La lista de oferentes del proceso HOSGEDOPOL-DAF-CM-2025-0008 publicada por Hospital General Docente de la Policía Nacional
26/02/2025 12:48
(UTC -4 hours)
Detail